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Realizar devolução a fornecedor gerando contas a receber
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo-a-Passo: | Para gerar uma Devolução a Fornecedor Gerando Contas a Receber realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo; 2) Marque a opção Nº NF Automático conforme necessidade, caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 3) Informe ou selecione os campos Fornecedor (Cliente) e Motivo; 4) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos; 5) Clique duas vezes sobre o produto e confira os dados apresentados na tela; 6) Informe a Quantidade e o Código Fiscal e clique Confirmar; 7) Clique na aba Tributação e pressione o botão Tributação; 8) Clique na aba Financeiro e selecione a opção Contas a Receber; 9) Informe ou selecione o Cód. Cobrança, a Data de vencimento, a Quantidade de Prestação e o Valor que não poderá ser maior que o da devolução. Caso esteja diferente, ao selecionar esta opção e clicar o botão Gravar, será apresentada a seguinte mensagem: "Valor das parcelas das Contas a Receber diferente do total da nota fiscal"; Observação: ao inserir a linha com o titulo clique Salvar (ícone Check) na parte inferior da planilha do titulo. Parâmetro 1470 - Permitir contas a receber na dev. fornecedor da rotina 132 deve estar como Sim. 11) Clique o botão Gravar Devolução, onde em seguida será aberta uma mensagem de confirmação, clique Sim; 12) Na mensagem a seguir clique Sim; 13) Em seguida, acesse a rotina 202, pesquise o campo Forma de pagamento devolução e selecione a opção Todas; 14) Dessa forma a rotina 1302 visualizará todas as opções de financeiro disponíveis; |
Observação: |
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