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Para conceder movimentação de conta corrente em pedidos bonificados, em troca e indenização, pode ser efetuada através do processo de desconto financeiro, de vendas bonificadas e trocas de mercadorias, conforme apresentado abaixo:
Desconto Financeiro
As rotinas de alteração de preço 301 - Autorizar Preço de Venda, 387 - Cadastrar Desconto por Quantidade e 561- Cadastrar Política de Desconto contemplam opções para definir a movimentação da conta corrente ao conceder desconto ou acréscimo.
Para definir essa movimentação através da rotina 301 - Autorizar Preço de Venda, realize os procedimentos disponíveis no seguinte link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=113805068.
Vendas Bonificadas
Para movimentar a conta corrente nas vendas bonificas, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;
2) Pesquise o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas e marque-o como Sim,
3) Clique o botão Salvar e fechar.
Observação: para não movimentar a conta corrente nas vendas bonificas, defina o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas como Não.
Trocas de mercadorias
Para parametrizar as trocas de mercadorias, realize os seguintes procedimentos:
1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;
2) Pesquise o parâmetro 1550 - Usar déb./créd. RCA nas trocas TV11 e TV12 e marque-o como Sim;
3) Pesquise o parâmetro 2657 - Utiliza processo de abatimento e marque-o como Sim;
Observação: indica que a filial utiliza o processo de abatimento nas vendas. Esse abatimento consiste em conceder descontos referentes a trocas de produtos avariados.
4) Preencha o parâmetro 2658 - Percentual máximo de abatimento por pedido de Venda, conforme a necessidade,
5) Clique o botão Salvar e fechar.