Tomada Providências On-Line - SUP6210
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Liberar o documento para pagamento, após tomadas as providências para todas as divergências com bloqueio de pagamento.
Gerar nota de débito ao fornecedor, com opção para efetuar consulta e consultar a nota fiscal do Recebimento.
Tomada Providências On-Line - SUP6210
Objetivo da tela: | Tomar providências quanto as divergências do Recebimento com Compras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
tomar_Providencias | Permite tomar providências em relação as divergências apresentadas. |
geRa_nota_debito | Permite gerar nota de débito ao fornecedor referente as divergências apresentadas. |
Documento | Permite consultar/manutenir informações do documento apresentado. |
Zoom_divergencias | Permite exibir as divergências das notas fiscais com as respectivas providências tomadas. |
Nota_debito | Permite consultar/manutenir nota de débito. |
Manutençao_ped | Permite acionar programa de manutenção de pedido informado no programa sup6330, caso não seja informado será utilizado como padrão o programa SUP0440. |
Listar_diverg | Permite informar os parâmetros que serão utilizados para filtrar as informações que serão emitidas no relatório de divergências dos avisos de recebimento. |
Item | Permite exibir as informações da unidade de medida do item para a ordem de compra e para o aviso de recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Status | Indica se deverão ser selecionadas as notas fiscais com divergência já concluídas ou somente as notas que ainda estiverem pendentes. P - Pendentes; C - Concluídas. |
Comprador | Código do comprador onde deverão ser analisadas as divergências. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. Ao informar este campo, serão selecionadas as notas fiscais com divergência para o fornecedor indicado. |
Número da A.R. | Número do aviso de recebimento. |
Item | Código do item do qual deverão ser analisadas as divergências da nota fiscal com compras. |
Pedido de compra | Número do pedido de compra para análise das divergências. |
Ordem de compra | Número da ordem de compra para análise das divergências. |
Todas as divergências? | Indica se serão analisadas todas as divergências existentes nas notas fiscais. Caso indicação seja "N" deverão ser analisadas todas as divergências onde será exibida uma janela que indica os tipos de divergências para análise. |
Documentos bloqueados? | Indica se deverão ser selecionados somente os documentos bloqueados em virtude da existência de divergências. S - Sim, somente documentos bloqueados; N - Não, somente documentos não bloqueados; T - Todos. |
Período | Data inicial e final que estabelecerá o período de referência para o qual serão selecionadas as informações. |
Divergência | Indica o tipo de divergência a ser analisada. 01 - Condição de pagamento; 02 - Modo de embarque; 03 - Transportador; 04 - Data de entrada; 05 - Data de entrega; 06 - Quantidade; 07 - Preço; 08 - Quantidade contada; 09 - Unidade de medida. |
Providência | Indica a providência tomada em relação a divergência apresentada. 01 - Divergência aceita; 02 - Divergência não aceita. |
Aviso de recebimento | Número inicial e final que estabelecerá o intervalo para emissão do relatório de divergências dos avisos de recebimento. |
Seleciona NFs sem PC? | Indica se deseja selecionar as notas fiscais que não possuem pedido de compra. S - Serão emitidas tanto as divergências das notas fiscais de entrada que possuem pedido de compra como as divergências das notas fiscais de entrada que não possuem pedido de compra; N - Serão emitidas somente as divergências das notas fiscais de entrada que possuem pedido de compra. |
Fornecedor | Código inicial e final que estabelecerá o intervalo para emissão do relatório de divergências dos avisos de recebimento. Nota: O código do fornecedor deve estar previamente cadastrado no SUP0110 (Cadastro Fornecedores). |
Entrada nota fiscal | Data inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório de divergências dos avisos de recebimento. |
Tipo liberação | Indica o tipo de liberação que será emitido no relatório de divergências dos avisos de recebimento. 1 - Não liberado; 2 - Normal; 3 - Forçada. |