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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus
Segmento:Varejo
Módulo:Oficina (SIGAOFI)
Função:

Orcamento Por Fases (OFIXA011)

Ticket:8579701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-5749
Pacote(s) Gerado(s):

12.1.27: https://r.totvs.io/p/961973

12.1.25: https://r.totvs.io/p/961980

12.1.23: https://r.totvs.io/p/961971


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um orçamento na rotina Orcamento Por Fases (OFIXA011), informando o campo "Forma de Pagamento" = parâmetro MV_CPNCLC (não valida crédito do cliente) e em seguida faturando esse orçamento, o usuário tem permissão de alteração para uma forma que valida crédito na tela "Como Pagar" erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina Orcamento Por Fases (OFIXA011), para que ao incluir um orçamento informando o campo "Forma de Pagamento" = parâmetro MV_CPNCLC (não valida crédito do cliente) e em seguida faturando esse orçamento, o usuário tenha permissão ou não de alteração para uma forma que valida crédito na tela "Como Pagar", conforme campo "Negocia Pagt", na rotina "Equipe Técnica" (OFIOA180).



Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VAI - Tecnicos:

OBS: As informações de alterações estão em verde.

Campo

VAI_NEGPAG

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade1 - Alterar
Grupo de Campos

Título

Negocia Pagt

Descrição

Negocia pagamento

Opções

Nao Negocia;
1=Negocia Sempre;
2=Negocia apenas se Condição estava em branco

Inic. Padrão

"0"

Inic. Browse
Con. Padrão

Modo

E

Val. Sistema

VAZIO() .OR. Pertence("012")

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

When


Help

Informe se o usuario de Concessionaria Negocia Pagamento.



1 – Acessar a rotina Equipe Técnica (OFIOA180). Selecionar um registro válido (ícone verde) e clicar no botão “Alterar”:


2 – Clicar na aba “Peças” e alterar o campo “Negocia Pagto” = “2 - Negocia apenas se Condição estava em branco”. Clicar no botão “Salvar”:


3 – Então, acessar a rotina “Orcamento por Fases” (OFIXA011). Clicar no botão “Incluir”:


4 – Informar os campos do cabeçalho: “Tp Orcamento” = “1 – Orçamento Peças”, “Faturar Para”; “Loja”, “Vendedor” e “Forma Pagto” = condição informada no parâmetro MV_CPNCLC. Informar os dados da gridbox: “Codigo Item”, “Qtd Requisit” e “T.E.S.”. Clicar no botão “Salvar” e confirmar o faturamento:


5 – Ao abrir a tela “Como Pagar”, assim como ao alterar a condição de pagamento, retornará a mensagem: “Usuário sem Permissão de Alteração da Condição de Pagamento!”:


6 – Ao clicar no botão “Outras Ações” e na opção “Motivo”, abrirá a seguinte mensagem: “A Forma de Pagamento informada no Orçamento não considera Limite de Crédito!”:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.33).


Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_CPNCLC

Tipo

Caracter

Descrição

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

Valor Padrão


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.