Objetivo

Cadastrar os tipos de acordos utilizados na geração do acordo promocional.

O acordo promocional é um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro), ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores  – MAC0001

Pré-Requisitos e Restrições

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO

Indica se utiliza emissão agrupada de acordos.

IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA

Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.  

IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO

Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Passo a passo

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores.

Preencha os campos abaixo:

  • Descrição: Informe uma identificação para o acordo.
  • Tipo geração financeiro: Selecione a opção por Documento.
  • Forma geração para financeiro: Selecione se o tipo do acordo irá gerar um título para integrar ao financeiro ou se será controlado por conta corrente.
  • Espécie título: Selecione qual será a espécie utilizada para a geração do título do acordo cadastrado. A espécie deverá estar cadastrada no módulo comercial, e também no módulo financeiro.
  • Template: Informe o caminho do template utilizado para a emissão do termo do acordo.
  • Template emissão agrupada: Informe o nome do arquivo QRP que será utilizado para impressão do termo do acordo agrupado. Para utilizar a emissão agrupada é necessário configurar o parâmetro dinâmico  EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO com o valor S. Dessa forma, quando o acordo promocional for replicado para várias empresas, ao emitir um único acordo, os demais serão emitidos automaticamente.
  • Formas de acordo: Selecione o tipo de acordo, sendo: cobertura de despesas, pagamentos de bonificações, premiações, rebaixe de preços, rebaixe/acréscimo de custos.
  •  Desconto %: é possível configurar percentuais de desconto que serão aplicados em cima do valor negociado para o tipo e forma de acordo cadastrado.
  • Incidência no custo: Informar se o acordo terá incidência no custo e qual será o tipo de custo. Sempre será utilizada a opção Incide no Custo.
  • Utiliza controle de saldo de acordos promocionais: é habilitado quando na aplicação Parâmetros > Gerais estiver marcado o parâmetro Utiliza controle de saldo de acordos promocionais
  • Gera financeiro: Marque esse campo para indicar se o acordo cadastrado irá gerar o título e integrar no financeiro.
  • Tipo integra financeiro: Selecione se a geração do título será no momento da inclusão ou da emissão do acordo.  Esse campo só ficará visível quando o campo Gera financeiro for marcado.
  • Utiliza em processos comerciais: indica que o tipo de acordo será utilizado em processos comerciais, como por exemplo, verbas de bonificação. 
  • Exige grupo contábil: Quando marcado indicará que será obrigatório informar o grupo contábil na geração do acordo promocional para o tipo de acordo cadastrado, dessa forma, ao cadastrar ou alterar um acordo promocional e não existir um grupo contábil configurado, a inclusão/alteração do acordo será bloqueada.
  • Exige informar período de validade: Quando marcado permitirá definir a quantidade de dias que o acordo terá como validade. Essa data de validade será gerada a partir da data de inclusão do acordo. Expirada a data de validade o acordo não poderá ser utilizado, ou seja, o sistema não permitirá associar verbas de bonificação nesse acordo.
  • Utiliza prazo pagamento fornecedor: Quando marcado utilizará o prazo de pagamento definido para o fornecedor, dessa forma, o vencimento do título do acordo deverá ser baseado no Prazo de pagamento da aba divisão da aplicação Cadastro de Fornecedor. Ao marcar este campo, será bloqueada a alteração da data de vencimento do acordo.
  • Vencimento último dia do mês: Quando marcado o acordo promocional gerado a partir do pedido de bonificação terá o vencimento calculado no último dia do mês com base na data de recebimento do pedido. Esse campo não poderá ser utilizado em conjunto com o campo Utiliza prazo pagamento fornecedor.

Imagem 1 – Manutenção Tipo Acordo

Atividades Relacionadas

Cadastrar Acordo Promocional