Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar o Consinco para realizar o processo de remessa para armazenamento de mercadorias.
Clique aqui e conheça o processo de Recebimento para armazenamento de mercadorias.
Módulo Parâmetro > Parâmetros > Regime de Tributação – MAP0125.
Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.
Módulo Parâmetro > Parâmetro > CGO – MAX0023.
Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF – MAX0124.
Ter permissão nas aplicações.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Regime de Tributação.
Informe no campo Número o número da identificação do regime.
Informe no campo Descrição a identificação do regime.
Selecione no campo Status a opção Ativo.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 1 – Regime de Tributação
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.
Informe no campo Fornecedor o código do fornecedor que receberá a configuração.
Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.
Acesse a aba Divisão.
Selecione na coluna Regime Tributação o regime configurado anteriormente.
Clique no botão Atualizar <F4>
Imagem 2 – Cadastro de Fornecedor
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > CGO.
Informe no campo CGO o número do CGO do Recebimento.
Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar.
Marque os parâmetros:
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 3 – CGO
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.
Os impostos que virão destacados na nota de remessa (ICMS e ICMS-ST) devem ser parametrizados na UF origem e destino.
Clique no botão Tributação e selecione a tributação desejada.
Selecione no campo Regime de Tributação Especial o regime desejado.
Selecione a UF da Empresa.
Preencha os valores dos impostos de acordo com a nota emitida pelo fornecedor.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Ainda na aplicação de CGO, informe no campo CGO o número do CGO do Recebimento.
Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar.
Os parâmetros abaixo deverão estar desmarcados:
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 4 – CGO
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.
Os impostos que virão destacados na nota de remessa (ICMS e ICMS-ST) devem ser parametrizados na UF origem e destino.
Clique no botão Tributação e selecione a tributação desejada.
Selecione no campo Regime de Tributação Especial o regime desejado.
Selecione a UF da Empresa.
Informe os valores para cálculo do ICMS próprio e ICMS ST, considerando a UF Origem e UF Destino, de acordo com o Danfe.
Na coluna Tipo Calc. ICMS selecione a opção 26 – Tributável Documento – Escrituração Outros/ICMS.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Ao selecionar a opção 26 – Tributável Documento – Escrituração Outros/ICMS. Os valores do ICMS próprio serão apresentados na Apuração do ICMS e nos Livros Fiscais no campo Outros/ICMS.
Imagem 5 – Tributação por UF