01. DADOS GERAIS
Produto: | RM |
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Linha de Produto: | RM |
Segmento: | BackOffice |
Módulo: | Totvs Gestão Financeira |
Função: | Borderô de Pagamentos |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FINANCEIRO01-16277, FINANCEIRO01-16430, FINANCEIRO01-16509 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Facilitar a inclusão de Borderô de pagamentos em situações que temos várias coligadas cadastradas no sistema. Desta forma, o usuário não irá precisar ir em cada coligada para gerar o borderô de pagamento para os lançamentos a pagar.
03. SOLUÇÃO
Criação do processo em lote de inclusão de Borderô de Pagamentos com a utilização de um filtro genérico juntamente com o banco vinculado à conta caixa, que irá permitir ao usuário incluir o borderô de pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados. O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
No campo "Banco" o usuário seleciona o banco cadastrado nas contas caixas presentes nos lançamentos a pagar. Vale ressaltar que a conta caixa e o convênio devem está cadastrados previamente no lançamento a pagar.
No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio.
É necessário dar permissão ao perfil do usuário para acessar o menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
A autorização de Borderô de Pagamentos em lote será realizada pelos campos "Autorização" e "Data de Validade" presente na tela do processo somente quando o usuário tiver permissão de acesso ao processo de "Autorização de Borderô de Pagamentos" na coligada logada.
ATENÇÃO
Na execução do processo de Inclusão de Borderô de Pagamento em Lote quando o campo "Autorização" estiver marcado o sistema irá verificar se o usuário de autorização, usuário logado, tem permissão em todas as coligadas pertencentes ao lançamentos retornados pelo filtro genérico informado na tela do processo. Caso não tiver o sistema irá informar quando coligada do usuário não tem permissão ao processo de "Autorização de Borderô de Pagamentos".
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Vale ressaltar que o filtro genérico deve considerar os lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado, não pode está faturado, não ter cheque emitido, não está bloqueado, o cliente/fornecedor está associado ao dados bancários, a moeda deve ser real, a forma de pagamento não pode ser cartão de crédito, não pode ser de previsão, não ter baixa pendente, o movimento associado não pode está bloqueado, não pode está vinculado em outro borderô de pagamento, não pode ser lançamento de repasse, ter dados bancários de pagamento informado.IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS