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ÍNDICE

  1. Visión general Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla de la rutina Cuenta corriente
  4. Pantalla opciones de transmisiones
    1. Aceptación de cuenta corriente
    2. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Se implementa la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina.

Enlace del manual del desarrollador puesto a disposición por la AFIP:

https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf

Procedimiento de implementación    

Es necesario tener el TSS (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información:

DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG


Se recomienda realizar una Copia de seguridad de la base de datos, así como del RPO actual, antes de ejecutar este procedimiento.

  1. Descargue el paquete de la Issue DMICNS-9924
  2. Aplique el paquete de esta solución en el Protheus, el paquete contiene las siguientes rutinas:
    • MATA101N.PRW - Factura de entrada.

    • MATA466N.PRW - Nota Déb/Créd

    • LOCXNF.PRW - Documentos Fiscales
    • LOCXNF2.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales
    • LOCXARG.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Argentina
    • LOCXCOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
    • LOCXBOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
    • LOCXMEX.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales México
    • LOCXPER.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
    • FINA086.PRW - Anulación de la orden de pago.
    • FINA855.PRW - Orden previa de pago II

    • FINA847.PRW - Browser Orden de Pago Mod. II

    • FINA850.PRW - Orden de Pago Mod. II
    • FINA850A.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
    • FINA850I.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
    • FINRETARG.PRW - Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
    • FINRETGAN.PRW - Cálculo de Retencion de Ganancias
    • FINRETIBB.PRW - Cálculo de Retencion de IIBB
    • FINRETIVA.PRW - Cálculo de Retencion de IVA
    • FINRETMUN.PRW - Cálculo de Retencion Municipalidades
    • FINRETSLI.PRW - Cálculo de Retencion SLI
    • FINRETSUS.PRW - Cálculo de Retencion de SUSS
    • FINA774.PRW - Cuenta corriente

    • ConsCCArg.prw - Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
    • FeCredAmb.prw - Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
    • NFECFGLOC.prw - Client Configuración TSS
    • TrfDebCred.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
    • TrfFeCred.prw - Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
    • TrfOPArg.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
    • TrFOpCred.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
    • TrfRchz.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito
    • WSFECRED.prw - Client Servicio FECRED AFIP
    • WSFEV1.prw - Client Servicio WSFEV1 AFIP
    • WSNFESLOC.PRW - Client Servicio WSNFESLOC AFIP
  3. Por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Requisitos previos

Protheus versión 12.1.27 o superior.

TSS (Totvs Service SOA) versión 12.1.17

        Incluya registros de Proveedores (SA2).

        Incluya registros de Productos (SB1).

        Incluya registros de TES (SF4).

        Incluya Documentos de entrada del tipo Fact, NCP y NDP (SF1, SD1, SF2 y SD2).

      

Pasos para probar la solución

       Por medio del módulo del configurador es necesario configurar los parámetros, (Actualizaciones | Archivos | Parámetros):

       MV_WSFECRD = .T.

       MV_ARGFEUR = Observación, en el contenido de este parámetro informe la ip o la url donde está instalado el TSS


      En el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos

  1. Acceda al módulo Facturación y realice la configuración del certificado digital por la opción Wizard Config (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), informe los parámetros, entre en el Wizard e informe el camino y la contraseña del certificado digital archivo .PFX .
  2. Acceda a la rutina Orden previa de pago en el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), en acciones relacionadas y configure el entorno de transmisión de la AFIP (Producción u Homologación).
  3. Incluya Documento de entrada del tipo (Fact, NCPNDP), informando el número de la cuenta corriente en el encabezado (F1_CC para tipo Fact, NDP) y (F2_CC para tipo NCP).
  4. Al incluir las facturas informando la cuenta corriente a las que están vinculadas, la rutina Cuenta corriente se completará con los datos de las facturas incluidas en el sistema, los cuales pueden visualizarse por la rutina Cuenta corriente (FINA774.PRW).
  5. Tablas encabezado de la cuenta corriente (FVS) e Ítems de la cuenta corriente (FVT).

03. PANTALLA DE LA RUTINA CUENTA CORRIENTE


Visualizando una cuenta corriente compuesta por las facturas que están vinculadas y el estatus de las facturas como están en la AFIP:


04. PANTALLA DE LAS OPCIONES DE TRANSMISIÓN

a. Transmisión de la aceptación

La transmisión de la aceptación de la cuenta corriente se realizará por la rutina Orden previa II (FINA855) y Orden de pago II (FINA850), al hacer clic en la opción incluir e informar los parámetros, debe informar la cuenta corriente de acuerdo con lo mostrado en las siguientes imágenes:

Informe la cuenta corriente:


Se mostrarán los títulos de las facturas que tienen el vínculo con la misma cuenta corriente:

Al hacer clic en grabar se muestra una pantalla con la información de la orden previa de pago:

Al hacer clic en grabar nuevamente se envía una requisición al TSS para que este se comunique con la AFIP y devuelva los datos de la transmisión:

La Orden previa solamente se incluirá en el sistema si la devolución de la AFIP fuera de aceptación autorizada, si la aceptación no fuera autorizada por cualquier motivo, la rutina no permitirá la inclusión.

Por no tener datos reales, la AFIP devuelve un mensaje de error:



Transmitiendo la aceptación por la rutina Orden de pago:

El sistema devolverá los títulos que están vinculados a la cuenta corriente informada, recordando que en la opción de aceptación no es posible seleccionar qué títulos se incluirán en la orden de pago, esta funcionalidad fue bloqueada en el sistema:

Al hacer clic en +Pago automático se mostrará la pantalla con esta información:

Informe los datos, al hacer clic en grabar se activará el método de transmisión a la AFIP que devuelva si la aceptación de la cuenta corriente fue aprobada o no.


La Orden de pago solamente se incluirá en el sistema después de la aprobación, si la AFIP devuelve con algún error, la orden de pago no se incluirá.


b. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente

La rutina Cuenta corriente tiene las opciones de Rechazo Déb/Crédito donde solamente los documentos de débito y crédito pueden ser rechazados de la cuenta corriente en la AFIP y Rechazo total donde la cuenta corriente es rechazada por entero en la AFIP.

Rechazo Déb/Créd:

Esta funcionalidad solamente rechaza de la cuenta corriente los documentos de débito y crédito vinculados a la cuenta corriente, el documento principal clase Fact no podrá ser rechazada por esta rutina.

Facturas vinculadas a esta cuenta corriente:

Observación: la principal Fact, que originó la creación de la cuenta corriente no podrá ser rechazada por esta rutina.

Haga clic en el ítem del documento de crédito y realice la transmisión:

Se mostrará el mensaje informando qué factura se rechazará de la cuenta corriente:

Informe el motivo del rechazo:

Al hacer clicar en Ok se realizará la comunicación entre TSS vs. AFIP y devolverá al ERP el mensaje de aceptación o no del rechazo de la cuenta corriente:

Al hacer clic en OK del mensaje de devolución, la información se actualizará en el ítem de la cuenta corriente que fue transmitido:

Rechazo total de la cuenta corriente:

Al hacer clic se enviará a la AFIP el Rechazo total de la cuenta corriente, se muestra el mensaje preguntando si desea realmente rechazar los movimientos de la cuenta corriente en la AFIP.

Haciendo clic en Sí, debe informar los motivos del rechazo en la AFIP:


Después de hacer clic en Ok se realiza la comunicación entre TSS vs. AFIP:

El paquete de actualización contiene las siguientes rutinas:

Rutina:Nombre técnico:
ConsCCArg.prwConsulta de la Cuenta corriente en la Afip
FeCredAmb.prwParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
fina086.prwAnulación de la orden de pago.
FINA774.prwRegistro de cuenta corriente
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II
fina850.prw

Orden de pago II

FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINRETGAN.PRWCálculo de Retencion de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retencion de IIBB
FINRETIVA.PRWCálculo de Retencion de IVA
FINRETMUN.PRWCálculo de Retencion Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retencion SLI
FINRETSUS.PRWCálculo de Retencion de SUSS
FINA855.PRWOrden previa de pago II
LOCXARG.PRWFunciones auxiliares Argentina
LOCXCOL.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
LOCXBOL.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
LOCXMEX.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales México
LOCXPER.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
LocxNF.PRWGeneración de factura
LocxNF2.PRWGeneración de factura
MATA101N.PRWFactura de Entrada
MATA466N.PRWNota Déb/Créd
NFECFGLOC.prwClient Configuración TSS
TrfDebCred.prwTransmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TrfFeCred.prwFunción que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TrfOPArg.prwFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrFOpCred.prwFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrfRchz.prwTransmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.prwClient Servicio FECRED AFIP
WSFEV1.prwClient Servicio WSFEV1 AFIP
WSNFESLOC.PRWClient Servicio WSNFESLOC AFIP

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - Proveedores
  • SB1 - Productos
  • SF4 - TES
  • SFC - Ítems de la TES
  • SF1 - Encabezado documento de entrada
  • SD1 - Ítem documento de entrada
  • SF2 - Encabezado documento de salida
  • SD2 - Ítem documento de salida
  • SE1 - Títulos por pagar
  • FVS - Encabezado cuenta corriente
  • FVT - Ítem cuenta corriente


    Paquete de actualización de diccionario de datos

  • Código: 008327

  • Paquete: DMICNS-9739 -AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA LA FACTURA MIPYM. 

  • Nota: Paquete de uso interno.



Diccionario de Datos


SIX - Índices

ÍndiceOrdenClaveDescripción
FVS01FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJACCorriente + Tipo CC + Cód.Prov/Cli + Tienda                          
FVT01FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOCCód,CCorrien + Tipo CC + Cód Cli/Prov + Tienda + Clase Doc + Serie Doc



SX1 - Preguntas

FIP855
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalModo EntradaConsultaGrp. CamposÍtem 1Ítem 2
10Cuenta CorrienteC150GFVS   


11¿Modifica CBU?N10G

No

FIN850P
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalModo EntradaConsultaGrp. CamposÍtem 1Ítem 2
15¿Cta Corriente ?C150GFVS   



SCA855
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalModo EntradaConsultaGrp. CamposÍtem 1Ítem 2
01Nuevo CBU C220G





SX2 - Tablas

TablaNombreModo FilialModo UnidadModo EmpresaÍndice Único
FVSEncabezado Cta Corriente      EEEFVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA
FVTÍtem Cta Corriente            EEEFVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC



SX3 - Campos

SA2
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZA2_CBUCOMC220CBU Compr.CBU Comprador.@!                                           SAR




FVS
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
01FVS_FILIALC80Filial      Sucursal.                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                33

02FVS_CODCC C150CCorrente   Número de la cuenta corriente.                                                                                                                                                                             S

                                                                                                                                   

03FVS_TIPO  C10Tipo CC     Tipo Cta Corriente.                                                    Pertence("P|R")                                                                                                                 S

P=Pagar;R=Cobrar                                                                                                                   

04FVS_CODIGOC60Cod.Forn/CliCódigo Proveedor/Cliente. @!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                1

05FVS_LOJA  C20Loja        Tienda.@!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                2

06FVS_DESC  C300Descricao   Descripción.                                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                   

07FVS_DTCRIAD80DT Criação  Fch Creación C.Corriente.                                                                                                                                                                              S

                                                                                                                                   

08FVS_MOEDA C10Moeda       Moneda C.Corriente.                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                   

09FVS_VLTOT N142Valor Total Valor total.              @E 99,999,999,999.99                                                                                                                                                         


                                                                                                                                   

10FVS_PREOP C130Num Pre OP  Número Ord Pago Prev.                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                   

11FVS_OP    C130Num OrdPagtoNúmero orden de pago.                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                   

12FVS_STATUSC10Status CC   Estatus Cta Corriente.                                                 Pertence("123")                                                                                                                 S

1=Abierta;2=Rechazada;3=Aceptada                                                                                                   

13FVS_DTACRCD80DtAceite/RejFch Acept/Rechazo.                                                                                                                                                                                     S

                                                                                                                                   

14FVS_DTOP  D80Fch.Operac.Fecha de la operación.

S
R



15FVS_OPCTRFC30Opc.TransferOpción Transferencia.@!                                           
SAR




FVT
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
01FVT_FILIALC80Filial      Sucursal.                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                33

02FVT_CODCC C150Cod,CCorrentCódigo cuenta corriente.                                                                                                                                                                               S

                                                                                                                                   

03FVT_TIPO  C10Tipo CC     Tipo Cta Corriente.                                                    Pertence("P|R")                                                                                                                 S

P=Pagar;R=Cobrar                                                                                                                   

04FVT_CODIGOC60Cod Cli/For Código Cliente/Proveedor. @!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                1

05FVT_LOJA  C20Loja        Tienda.                   @!                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                2

06FVT_ESPECIC30Especie Doc Clase de documento.                                                                                                                                                                                    S

                                                                                                                                   

07FVT_SERIE C30Serie Doc   Serie del documento.                                                                                                                                                                                   S

                                                                                                                                   

08FVT_DOC   C120Num Doc     Número del documento.     @!                                                                                                                                                                           S

                                                                                                                                18

09FVT_EMIS  D80Dt Emissao  Fecha de emisión.                                                                                                                                                                                      S

                                                                                                                                   

10FVT_DTAFIPD80Dt Afip     Fecha de Afip.                                                                                                                                                                                         S

                                                                                                                                   

11FVT_VALOR N142Vlr.DocumentValor del documento.      @E 99,999,999,999.99                                                                                                                                                         S

                                                                                                                                   

12FVT_STATUSC10Status Doc  Estatus del documento.                                                 Pertence("12345")                                                                                                               S

1=Pendiente;2=Rechazo AFIP;3=Rechazo autorizado;4=Aceptación autorizada;5=Cta Cte Anulada                                          

13FVT_RETAFPC800Erro Afip   Retorno Erro Afip.        @!                                                                                                                                                                           SAR                                                                                                                                   


SF1
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZF1_CCC150C. CorrienteNúmero de la cuenta corriente.                                             
SAR




SF2
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZF2_CCC150C. CorrienteNúmero de la cuenta corriente.                                             
SAR




SE2
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZE2_CCRC150Num CC      Número de la cuenta corriente.                                             
SAR




SEK
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZEK_CCRC150Cta. Cte    Cuenta corriente AFIP.                                                 
SAR




FKR
OrdenCampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónPictureValidaciónBrowserVisualContextoComboGrupo de CamposInic. EstándarConsulta
ZZFJK_CCRC150Cta. Cte    Cuenta corriente AFIP.                                                 
SAR





SX6 - Parámetros

ParámetroTipoDescripciónContenido
MV_WSFECRDLHabilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP..F.                                                                                                                                                                                                                                                       
MV_ARGFEURCInforme la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.
MV_CBUCOMCInformar el número de CBU del comprador.



SXB - Consultas

AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
FVS   101DBCuenta corriente.    FVS
FVS   20101CC.                  
FVS   40101Código.FVS_CODCC
FVS   40102Cliente.FVS_CODIGO
FVS   40103Tienda.FVS_LOJA
FVS   501  
FVS_CODCC