01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Módulo:Recebimento
Função:Devolução NF Fornecedor - MAX5020
País:Brasil
Ticket:11415157
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPREC-2647


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro encontrado quando é efetuada uma devolução manual referenciando uma nota de orçamento, sendo que possui outra nota de orçamento com mesmo número e série, mas de pessoa ou empresa diferente. Dessa maneira, estava duplicando a linha 2110 no BLOB.

03. SOLUÇÃO

Foram criadas as colunas:

  • MLF_NOTAFISCAL.SEQNFREFORCAMENTO;
  • MLF_NFITEM.SEQNFREFORCAMENTO;
  • MFLX_NFDEVFORNECDETALHE.SEQNFREFORCAMENTO.

Essas colunas irão armazenar o seqnota da nota de orçamento referenciada, da mesma forma que é feito com o seqnfref de notas de compra.

Alterada a view MFLV_BASENFREF_NFE para fazer join com essa nova coluna criada, evitando duplicar linhas na geração da linha 2110 do BLOB.

Nota: Quando o PD USA_CONTROLE_EMISSAO é S, não estava passando o rowid da nota de orçamento no insert da tabela MFLX_NFDEVFORNEC. Para corrigir foi criada a coluna MLF_AUXNFITEM.IDNFREFORCAMENTO.


As alterações realizadas encontram-se no caminho: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.023 ou release superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.