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  • DDINTEGRA-8504 - 2628 - Utilizar filial do Cadastro do Cliente - DT - Inovação


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Varejo

Módulo:2 - Compra
País:Brasil
Ticket:DDINTEGRA-8504
Requisito/Story/Issue:DDINTEGRA-8504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um pedido na 2628, a rotina não valida a filial do cadastro do cliente; não puxa o cadastro mais atual do cliente e sempre puxa o rca1 do cadastro de cliente, porém temos casos que o cliente é atendido por três pastas diferente de distribuição (três vendedores), e com isso ao importar o pedido muita das vezes amarra a um vendedor que não vende o fornecedor da integração

03. SOLUÇÃO

Alterado o processamento para buscar cadastro mais atual e válido do cliente.
Adicionado processamento para adicionar mais de um vendedor ao pedido importado (RCA2);
Criada flag Utilizar filial de faturamento do cadastro do cliente, para validação de filial de faturamento do cadastro do cliente;
Adicionado mecanismo para vínculo de vendedor cadastrado na rotina 2571, caso exista e esteja no cadastro do cliente, na importação do pedido;


Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 2628Integração Pharmalink - Versões:
    • 30.3.10.7;
    • 31.0.5.7;
    • 31.1.0.10;
  • Rotina 814 - WTA  IMPORTARVENDAS
    • 30.3 - Versão - 1.2.04.000;
    • 31.0 - Versão -1.3.04.000;
    • 31.1 - Versão -2.1.03.000.

Passo a passo:

  • Abra a rotina 814 - WTA;
  • Pesquise e selecione o objeto IMPORTARVENDAS de acordo com a sua versão da rotina 2628;
  • Clique em Próximo passo e Aplicar atualizações;


  • Abra a rotina 2628;
  • Selecione a Filial de Faturamento ou marque a flag Utilizar filial de faturamento do cadastro do cliente;
    • Caso selecione a filial de faturamento e a flag desmarcada, a filial do pedido e faturamento será a mesma que foi selecionada;
    • Caso marque a flag, a filial do pedido e faturamento será a mesma do cliente que possui o cadastro com data de última compra mais recente;
    • Caso o cliente possua um ou mais RCAs cadastrados na rotina 302- Cadastrar Cliente, o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
    • Caso o cliente possua um vendedor cadastrado na rotina 2571 - Cadastro de Alienações e esteja no cadastro do cliente (302), este será definido como vendedor do pedido;
    • Caso o cliente possua um  ou mais vendedores cadastrados na rotina 2571 e estejam no cadastro do cliente (302), o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
  • Selecione o arquivo para importação;

  • Clique no botão Importar;
  • A rotina será levada para a aba Log;
  • Clique em Fechar;


Observação: Para verificar os campos do critério da geração do pedido, siga os passos a seguir:

  • Abra a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
  • Selecione Manutenção de registro;
  • Insira os dados do cliente e pesquise;
  • Verifique os campos Data da Última Compra;
  • Caso tenha clientes que utilizam o mesmo CNPJ/CPF, o que possui a data de compra mais recente será aquele do pedido;
  • E que não tenha o campo Data de Exclusão preenchido;

  • Verifique os vendedores nos campos RCA1 e RCA2;
  • O RCA1 será aquele do cliente, caso não tenha cadastro na 2571;


  • Abra a rotina 2571 - Cadastro de Alienações;
  • Insira o Fornecedor desejado e pesquise;
  • Selecione a aba Vendedor;
  • Será listado o(s) vendedor(es) do fornecedor;
  • Caso tenha vendedor vinculado ao fornecedor, e ele esteja cadastrado no cliente (302), este será o vendedor do pedido;


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS