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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - COMPRAS
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXARG.PRWNotas Fiscales.
País:

Argentina - ARG

Ticket:14748053
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Remito de Entrada mediante la función Doc. Orig, ya que esta opción no muestra los documentos de entrada para su uso en la rutina.


03. SOLUCIÓN

Rellenar los campos necesarios para hacer el match de los Doc Orig (Documentos Originales).


  • Ingresar al modulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos)

(El proveedor y el Cliente deben tener el mismo código).

Añadir:

    • Proveedor (SIGACOM >> Actualizaciones  |Archivos | Proveedores).
    • Cliente (SIGACOM >> Actualizaciones  |Archivos | Clientes).
    • TES (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y salida).
    • Producto (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Productos).
    • Pedido de Compra (SIGACOM>>Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Compra).
  • Entrar en el modulo de facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).

Seleccionar el modo Benef.


  • Seleccionar los parámetros: 


  • Seleccionar puto de venta: 


  • Seleccionar el Proveedor e Ítem que serán el mismo para el Remito de Entrada: 

  • Ingresar a la rutina de Remito de Entrada (SIGACOM >> Compras | Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada):


  • Seleccionar los parámetros: 


  • Incluir un remito:


  • Seleccionar el documento: 


  • Terminar de rellenar el formulario y grabar:


Siguiendo este flujo de prueba el error help F4NAONOTA ya no se muestra y la consulta en el botón Doc. Orig trae los documentos que hacen match. 





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A