Está a disposición la rutina Generación de archivo magnético FCI – Ficha de contenido de importación (FISA061) conforme se especifica y define en el Convenio ICMS 38, del 22 de mayo de 2013 – DOU del 23.05.2013 (revocación del Ajuste SINIEF nº 19, del 07.11.2012 – DOU 1 del 09.11.2012).
Conforme se puso a disposición por el Convenio ICMS 38, del 22 de mayo de 2013 – DOU del 23.05.2013 (revocación del Ajuste SINIEF nº 19, del 07.11.2012 – DOU 1 del 09.11.2012), todo contribuyente que se encuadre en las reglas de esta legislación debe prestar información a la Unidad Federada de origen (si el Estado/Prov/Reg instituyera la obligatoriedad de esta presentación) por medio de declaración en archivo digital. La solución permite al contribuyente generar el Archivo magnético, de layout establecido previamente por el Fisco, para transmisión al organismo responsable, y posteriormente, importar las informaciones utilizadas en la transmisión de la Factura electrónica (e-Fact.) por el sistema TSS (composición del archivo XML y DANFE).
El procesamiento se realiza solamente para los movimientos que involucran la generación de la FCI, es decir, operaciones con bienes o mercaderías importadas que se hayan sometido a un proceso de industrialización. En caso de mera reventa, deben utilizarse las funcionalidades disponibles para información del Valor de importación.
Importante
A quién se destina | Obligación destinada a empresas que tienen insumos importados en la composición de sus productos, inclusive optantes por el Simples Nacional. |
---|---|
Objetivo | Registrar datos e informaciones referentes a los contribuyentes, bienes y mercaderías importados, analizar el que se está importando en el país y archivar datos. |
Plazo de entrega | Mensual |
Vigencia | Gobierno Federal |
Aplicación puesta a disposición por el fisco | Validador FCI |
Versión de la aplicación considerada por el Protheus | 2.2.8 |
Dónde encontrar la aplicación puesta a disposición por el Fisco: | https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci/Downloads/ValidadorFCI_2_2_7.zip |
Legislación considerada | Convenio ICMS 38, del 22 de mayo de 2013 – DOU del 23.05.2013 (revocación del Ajuste SINIEF nº 19, del 07.11.2012 – DOU 1 del 09.11.2012) |
2. Seleccionado la pregunta Selecciona sucursales = Sí, marque qué sucursales desea considerar en el procesamiento de la rutina.
3. Después de la cumplimentación de las informaciones anteriores, se presentará una pantalla con las opciones puestas a disposición por la rutina. Seleccione qué opción desea procesar.
Al hacer clic en Cálculo comienza el procesamiento de los movimientos de determinado período. Esta opción está ubicada en el pie de página de la rutina, donde se ve Ejecución.
Importante
En el caso de reprocesamiento del período, si los productos presentan códigos de la FCI importados, estos no se consideran para recálculo, solamente se reprocesan los registros que tengan el campo CFD_FCICOD en blanco.
“La FCI se presentará mensualmente, siendo dispensada nueva presentación en los períodos subsiguientes mientras no hubiera modificación del porcentaje del contenido de importación que implique modificación de la alícuota interestatal”, de acuerdo con el Convenio ICMS nº 38/2013.
Los códigos posibles de clasificación por el Cálculo de la FCI son:
Se considerarán modificaciones del porcentaje alícuota los siguientes casos:
Se calculó (0 o 5) para historial (1 o 3 u 8) u opuesto.
En todos los procesamientos de cálculo, aunque no exista variación del Contenido de importación, se genera un registro para cada producto en la tabla Ficha de contenido de importación (CFD), con el propósito de controlar los períodos de utilización del Código da FCI.
Las siguientes informaciones se separan por método de cálculo, conforme se informó en los detalles del parámetro MV_FCICALC:
En procesos en los cuales no es posible realizar el rastreo de todos los componentes utilizados en una producción, ponemos a disposición la opción cálculo por media ponderada basado en el porcentaje informado en el campo D3_PERIMP. El campo y el método solamente están a disposición cuando el parámetro tenga su contenido informado con 1, MV_FCICALC = 1.
El campo está disponible en las rutinas (Desmontaje de productos) MATA242, (Producciones) MATA250, (Transferencia) MATA260 y (Transferencia Mod.II) MATA261.
En las rutinas de producción del PCP, (Producción PCP MOD I) MATA680 y (Producción PCP MOD II) MATA681 está a disposición el campo H6_PERIMP que debe completarse en el apunte de la última operación que genera el movimiento PR0 en la tabla Movimientos internos (SD3) con el D3_PERIMP completado. Al realizar el cálculo utilizando este método, se consideran los movimientos del tipo PR0 (Producción), DE4 (Transferencia) y DE7 (Desmontaje de productos) en la composición de la media ponderada.
Importante
La cumplimentación del campo D3_PERIMP se realiza manualmente, sin embargo podemos recurrir a la utilización de los Puntos de entrada existentes en las rutinas citadas anteriormente para efectuar la grabación del campo de forma automatizada.
Importante
Como resultado de estas situaciones, a partir del día 12/11/2013 dejan de atenderse, nuevas implementaciones en este método de cálculo. Este tipo de mantenimiento se realiza solamente en los métodos 1 (uno) y 3 (tres).
Atención:
Se desarrolló para atender una legislación que no está vigente: Ajuste Sinief 19/2012 - Sustituido por el Convenio 38/2013.
Considera Control de lote para cálculo: A partir del Convenio 38/2013 el cálculo considera el penúltimo período de movimientos, basándose en la media ponderada. A partir del momento en el que consideramos los lotes de los movimientos, esta regla se ignora.
Puntos de atención al utilizar el Método de cálculo 2:
1) Último apunte de producción: En el caso de que la industria tenga más de un movimiento de producción en el período, donde exista variación en las requisiciones, solamente se considera la última.
2) Último documento de entrada: Si la industria adquiere determinada materia prima en el mismo período con orígenes diferentes (importación directa, producto nacionalizado o producto nacional similar), solamente se considera la última.
3) Limita los tipos de registro de Producción (PR0, PR1) y requisiciones.
La funcionalidad puede trabajar de dos formas, dependiendo de la configuración del entorno utilizada. La legislación vigente permite al contribuyente calcular los valores considerando la Media aritmética ponderada del período anterior. De esta forma el entorno no necesariamente debe estar preparado para trabajar con Trazabilidad.
1) Entornos con trazabilidad
A partir del momento que el sistema trabaja con los registros y movimientos vinculados a Lote o Lote/Sublote, automáticamente los valores calculados son más precisos, pues puede mapearse el origen de las operaciones:
Trazabilidad
El concepto de trazabilidad existe para garantizar que un producto tenga todo su camino dentro de la empresa mapeado, desde su recepción, , aún como materia prima, hasta su venta, ya como producto terminado.
En el Protheus existen dos posibilidades de controlar la trazabilidad:
Los informes y consultas muestran informaciones de Lote y Sublote. Esta opción permite una trazabilidad más detallada de los movimientos, pero exige informaciones del sublote en diversos procesos.
Para configurar el rastro es necesario el control por el Registro de producto (MATA010), por el campo:
Campo | B1_RASTRO |
Tipo | Carácter |
---|---|
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | ! |
Título | Rastro |
Descripción | Trazabilidad producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Trazabilidad en el producto. "S" -> Trazabilidad SUBLOTE "N" -> NO UTILIZA Trazabilidad. "L" -> Trazabilidad LOTE |
2) Media aritmética ponderada (basado en el último apunte de producción)
Cuando no se utiliza el control de trazabilidad, el sistema realiza un cálculo interno para llegar a un promedio ponderado de los movimientos del periodo. Es decir, en lugar de mapear el origen de las operaciones, el cálculo se basa en totales de valores por las cantidades. Para efecto de cálculo, el sistema considera siempre la última industrialización de determinado producto antes de su comercialización.
Importante
Cabe resaltar que el cálculo se realiza con base en la última venta efectuada anterior al período que se está procesando. A partir de las ventas, se consultan los movimientos de producción (industrialización) y las respectivas importaciones de materia prima.
3) Flujo de las consultas realizadas por el cálculo
La rutina básicamente sigue un único flujo para consultar los valores utilizados en el cálculo del Contenido de importación, diferenciando solamente el método de búsqueda:
3.1) Producción
Utilizando trazabilidad - Busca por el lote de la producción:
Media aritmética ponderada - Busca por la última producción antes de las ventas:
3.2) Entradas
Para el cálculo del contenido de importación se consideran los campos:
También se consideran como importadas las materias primas configuradas en el parámetro MV_FCICL, a partir del campo Clasificación fiscal (D1_CLASFIS).
Este método de cálculo se basa en todos los apuntes de producción realizados para el producto terminado y calcular en el período informado.
Cada apunte de producción tiene su Valor de importación calculado de acuerdo con las requisiciones realizadas contra esta orden de producción, de acuerdo con la materia prima utilizada en cada una de estas, grabándose este valor en el campo D3_VLRVI de cada uno de los apuntes de producción realizados.
El valor de importación calculado para el producto terminado se obtiene por la media ponderada del valor obtenido para cada orden de producción y se almacena en la tabla SA8 – Cálculo previo FCI para posterior confrontación con el valor de ventas del período (el campo A8_VLRVI será una copia de CFD_VPARIM. Este valor se utiliza en el cálculo junto al campo CFD_VSAIIE para encontrar el CI y completar CFD_CONIMP).
Importante
Si hubiera producción con CI en el cálculo inferior al 40% (Origen 5) y en el mes siguiente solamente haber producción con insumos nacionales, se mantendrán las informaciones de CI del mes anterior (Origen 5) ya que no cambió el rango de CI. En este escenario los campos A8_VLRVI y CFD_VPARIM no serán una copia.
El Valor de importación de las materias primas se obtiene previamente por la media ponderada de acuerdo con las Facturas de Compras y Complementos de precio recibidos con el producto en el período procesado, de acuerdo con su fecha de emisión. Si no existieran documentos fiscales para el producto en el período calculado, la rutina busca el último período para el cual se realizó la entrada de documentos fiscales para este producto, calculando el promedio valor de importación de este último período para utilización en el cálculo.
Todos los valores de importación calculados para los productos, tanto materias primas como productos terminados, se almacenan en la tabla SA8 (Cálculo previo FCI).
Importante
Al no encontrar ningún documento fiscal para el producto, ni en el período actual ni en períodos anteriores podemos utilizar el Punto de entrada FCIINFVI para informar el Valor de importación que se atribuirá a la referida materia prima. Si este valor no se hubiera informado, la rutina asume que el valor de importación para la referida materia prima es cero.
En bases grandes, cuando hay una gran cantidad de productos, el procesamiento del cálculo puede tomar un tiempo considerable para finalizarse. Para reducir el tiempo de procesamiento es posible configurar la rutina para la ejecución en MultiThread, es decir, se crearán threads auxiliares para que sea posible procesar más de un producto simultáneamente.
La activación de la ejecución en MultiThread se realiza a partir de la configuración del parámetro MV_FCINTHD. Este parámetro indica la cantidad de threads auxiliares que se crearán.
Importante
Por cuestiones de seguridad y para evitar el consumo excesivo de memoria, la rutina trabaja como máximo con 5 threads auxiliares. Su utilización debe ser analizada previamente, pues incluso trabajando dentro del límite, el consumo de memoria con este tipo de procesamiento es superior al habitual. De esta manera, es necesario verificar si el servidor no se sobrecargará con este proceso.
Para el seguimiento del procesamiento en MultiThread se emitirán mensajes en la consola de acuerdo con el progreso de la rutina. Si esta funcionalidad fuera activada, se creará un directorio llamado "log_fci" dentro del directorio especificado en la clave "StartPath" del appserver.INI. Dentro de este directorio se crearán los archivos de LOG de ejecución, donde se mostrarán los productos procesados por cada una de las threads, y si ocurriera algún error durante el procesamiento, este error se registrará en estos archivos.
El nombre de los archivos de LOG se compone de la siguiente manera: fisa061 + <número de la thread> + _ + <código de la empresa> + <código de la sucursal> + _ + <fecha de procesamiento>.txt
Fórmula aplicada en los documentos de salida:
D2_VALBRUT - (D2_ICMSRET + D2_VALICM + D2_VALIPI). |
---|
Para la fórmula de los documentos de entrada se considera la configuración del campo F4_AGREG:
Importante
Si hubiera integración con Easy Import Control (SIGAEIC) el valor de D1_II se sustituye por el valor de (WN_IIVAL + WN_DESPADU) “Valor impuesto importación + Gasto aduanero” recuperado de la tabla - Ítems de la Factura de importación SWN.
F4_AGREG = S - El valor de la mercadería se agrega al total del documento:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II ) |
---|
F4_AGREG = I - El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agrega al total del documento:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - (D1_II ) |
---|
F4_AGREG = A - El valor de la mercadería no contiene el valor de ICMS, solamente el valor de la mercadería se agrega al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tiene la incorporación del valor del ICMS:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) |
---|
F4_AGREG = N - El valor de la mercadería no se agrega al total del documento. Este valor puede registrarse, o no, de acuerdo con la parametrización del sistema.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) |
---|
F4_AGREG = B - El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agregan al total del documento. Este agregador de valor no calcula ningún impuesto, manteniéndose el que fuera informado por el usuario o transmitido por otro sistema:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II ) |
---|
F4_AGREG = C - El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, solamente el valor de la mercadería se agrega al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tiene la incorporación del valor. Este agregador de valor no calcula ningún impuesto, es decir, mantiene lo que fue informado por el usuario o transmitido por otro sistema:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) – ( D1_II ) |
---|
F4_AGREG = H - Solamente el valor del ICMS Retenido se agrega al total del documento fiscal:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_IMCSRET ) |
---|
F4_AGREG = R - Deduce el valor del ICMS del valor unitario de la mercadería en los casos de reducción de la de base de cálculo:
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) |
---|
Importante
Los cálculos no están totalmente vinculados a la Estructura de productos (SG1) y sí a lo que representa su producción/industrialización.
Los valores utilizados no representan todas las situaciones que involucran este tipo de operación. Existen diversos factores que pueden influir ocasionando diferencia de valores monetarios y de costo, como por ejemplo, el valor de la mercadería, del flete y del seguro de la materia prima.
Productos utilizados en el proceso:
Valor unitario de materia prima:
Producción del producto intermedio:
Producto | Finalidad | Cantidad | Valor |
---|---|---|---|
PI1 | Producto producido | 1 | 180 |
MP1 | Se utiliza en la producción | 10 | 100 |
MP2 | Se utiliza en la producción | 8 | 80 |
Producción del producto terminado:
Producto | Finalidad | Cantidad | Valor |
---|---|---|---|
PA1 | Producto producido | 1 | 360 |
PI1 | Se utiliza en la producción | 1 | 180 |
MP1 | Se utiliza en la producción | 10 | 100 |
MP2 | Se utiliza en la producción | 8 | 80 |
Venta del producto terminado 1:
Salida interestatal del Producto PA1 -> Cantidad: 1 / Valor: R$400,00
Cálculo para FCI:
Cálculo de la cuota de importación
Primer nivel de producción (materia prima) |
---|
PA1 <- MP1 – Totalmente importado; representa R$100,00 de la Cuota de importación. |
PA1 <- MP2 – Totalmente nacional; representa R$0,00 de la Cuota de importación |
Segundo nivel de producción (producto intermedio) |
---|
PI1 – Parcialmente importado; Consulta la cuota de importación de este producto. |
PI1 <- MP1 – Totalmente importado; representa R$100,00 de la Cuota de importación. |
PI1 <- MP2 – Totalmente nacional; representa R$0,00 de la Cuota de importación |
PA1 <- PI1 – Parcialmente importado; representa R$100,00 de la Cuota de importación. |
Al utilizar la rutina Transferencia entre sucursales (MATA260), deben seguirse los siguientes procesos:
a) Para el Método de cálculo 2 (Último apunte de producción del Período)
El cálculo mapea, por los campos anteriores, los documentos de transferencia entre sucursales y los documentos de entrada de la sucursal de origen, para efecto de cálculo de la Cuota importada.
Importante
Como resultado de estas situaciones, a partir del día 12/11/2013 dejan de atenderse nuevas implementaciones en este método de cálculo. Este tipo de mantenimiento se realiza solamente en los métodos 1 (uno) y 3 (tres).
b) Para el Método de cálculo 3 (Media ponderada del período)
Para efectuar la transferencia del producto producido, es necesario que el Cálculo de la FCI se haya realizado en la sucursal de origen de este producto, es decir, donde de hecho este fue industrializado. Para ello es necesario (en el caso de no haber efectuado la venta del producto en la sucursal de origen) incluir el CFOP de transferencia en el parámetro MV_FCIVE.
De esta manera, al realizar la transferencia, el producto tendrá origen y Código de la FCI definidos. Si estuviera facturando en la sucursal de destino, pueden utilizarse los mismos procesos de reventa, considerando los campos D1_FCICOD y C6_FCICOD.
El cálculo de CI para Productos nuevos depende de la previa publicación de los procedimientos que se seguirán por el Fisco de cada Estado/Prov/Reg. A continuación detallamos el tratamiento estándar adoptado por el cálculo, independientemente del método de cálculo utilizado:
1) Campo utilizado para definición del precio estimado de venta: B1_PRV1
Campo | B1_PRV1 |
Tipo | Numérico |
---|---|
Tamaño | 12 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Precio de venta |
Descripción | Precio de venta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Precio de venta del producto. Existen 6 tablas más en el archivo SB5 (Datos adicionales del producto). |
2) Los procesos para cálculo del Valor de la cuota importada son seguidos de acuerdo con el método de cálculo seleccionado por el parámetro MV_FCICALC.
3) El Contenido de importación se calcula con base en el Valor de la cuota importada calculado y en el valor de Precio de venta informado en el campo B1_PRV1:
CI = ( CFD_VPARIM / B1_PRV1 ) * 100 |
---|
4) En la imposibilidad de utilizar el campo B1_PRV1 (este campo se utiliza en otras aplicaciones del sistema), puede utilizarse el campoB5_FCIPRV, creado exclusivamente para información del precio estimado de venta para efectos de cálculo del Contenido de importación. Este campo se crea por el Update U_UPDSIGAFIS.
Esta opción debe configurarse por el parámetro MV_FCIPRV. Características del campo:
Campo | B5_FCIPRV |
Tipo | Numérico |
---|---|
Tamaño | 12 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Pr.Est.FCI |
Descripción | Precio estimado de venta – FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica el precio estimado de venta que se considerará para Calcular el valor de las salidas en el cálculo de la FCI, cuando se trate de productos nuevos, es decir, nunca vendidos. |
En este caso, la fórmula sería la siguiente:
CI = ( CFD_VPARIM / B5_FCIPRV ) * 100 |
---|
5) En caso de utilizar el Registro de producto compartido, también podrá utilizar el campo BZ_FCIPRV para definir el precio de venta por sucursal (opción 3 del parámetro MV_FCIPRV). Este campo también es creado por el Update U_UPDSIGAFIS.
Importante
Para productos nuevos el campo CFD_PERCAL se grabará con el período actual, pues para esta situación no debe considerarse el período de 2 meses.
El sistema verifica si existen informaciones en las tablas:
Si hubiera informaciones en las tablas el archivo se generará correctamente.
Forma de generación de los registros Tipo 5020
Campo:
Se completa por el sistema a partir del campo: D2_VALBRUT - El sistema valida el Código del producto y Número de lote, para eso valida informaciones de la tabla SB8.
Se calcula por medio de la información D1_BASEICM/D2_VALBRUT *100 - El Resultado de esta cuenta debe ser superior a 40.
En este caso se tratará cuando se importa un producto y el producto se utilizará en la composición del producto que se venderá.
El sistema verifica si existen informaciones en las tablas:
Si hubiera informaciones en las tablas el archivo se generará correctamente.
Forma de generación de los registros Tipo 5020
Campo:
Se completa por el sistema a partir del campo: D2_VALBRUT - El sistema valida si el Código del producto y si el número de lote, para eso valida informaciones de las tablas SB8.
Se calcula por medio de la verificación de los componentes:
D5_QUANT * D1_BASEICM / D1_QUANT
Para la generación del archivo magnético referente al FCI es necesario que exista el Control de trazabilidad en los productos, permitiendo de esta manera que el sistema controle el producto importado desde la entrada hasta la salida, verificando dónde y el porcentaje utilizado.
Esta opción genera el Archivo magnético de la FCI, de acuerdo con el layout establecido por el fisco. Complete la información a continuación para la continuidad del Proceso:
Tras generar el archivo, el contribuyente será responsable por validar y transmitirlo al fisco:
Después del download del sitio, realice la instalación de la aplicación, del download e instalación del programa TED (Transmisión electrónica de documentos).
Importante
Informaciones más detalladas sobre este proceso se pueden encontrar en el Manual del Sistema FCI (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci/Paginas/Downloads.aspx ).
Ejemplo de archivo generado por la aplicación
Esta opción importa los archivos devueltos por el Fisco a Microsiga Protheus®, para utilizar los códigos de FCI de los productos en las futuras operaciones. Complete la información a continuación:
Los códigos se importan al campo Código FCI (CFD_FCICOD), vinculado al código del producto.
Utilización del código
El código se completa automáticamente (cuando se habilita el parámetro MV_FISAUCF) en el campo C6_FCICOD en la rutina MATA410 (Pedido de venta).
Una de las opciones disponibles en la rutina es un log de procesos ejecutados.
Para esta funcionalidad, se generan registros de procesos en tres situaciones:
Importante
Como resultado de estas situaciones, a partir del día 12/11/2013 dejan de atenderse nuevas implementaciones en este método de cálculo. Este tipo de mantenimiento se realiza solamente en los métodos 1 (uno) y 3 (tres).
Opción disponible para verificación del origen de los datos generados en el Archivo magnético de la FCI. Este informe muestra el Producto terminado (Informaciones y Contenido de importación) y las Materias primas (Informaciones y Cantidad/Valor) utilizadas en la industrialización.
El informe también se utiliza como copia del Anexo único publicado por la Legislación, por lo tanto tiene las siguientes informaciones:
Informaciones de la empresa:
Informaciones del bien o mercadería
Este Punto de entrada tiene el objetivo de modificar los valores de la cuota importada y el valor de las salidas utilizadas en el cálculo del Contenido de importación.
Este se activa para cada producto del cálculo.
Parámetros:
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
(cAlsQryB1)->B1_COD | Carácter | Código del producto |
dDataDe | Fecha | Fecha inicial |
dDataAte | Fecha | Fecha final |
Retorno:
Nombre | Tipo | Descripción | Composición |
---|---|---|---|
_aRetPE001 | Array | Array con informaciones que se modificarán en el Cálculo de la FCI. | [1] – Valor promedio de la cuota importada [2] – Valor promedio de las salidas |
Este Punto de entrada permite al usuario informar el valor de la cuota importada del producto cuando el proceso de cálculo previo no consiga ubicar ningún documento de entrada para el producto en el período calculado y en períodos anteriores.
Parámetros:
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
cProd | Carácter | Código del producto |
cMes | Carácter | Mes que se está procesando |
cAno | Carácter | Año que se está procesando |
Devolución:
Nombre | Tipo | Descripción | Composición |
---|---|---|---|
nVi | Numérico | Valor de la cuota importada que se considerará para el producto. |
Registro 0000: Apertura del archivo digital e identificación del contribuyente
Información retirada de los parámetros de la rutina e identificación de la empresa (SIGAMAT).
Registro 0001: Apertura del bloque 0
Información retirada de la identificación de la empresa (SIGAMAT).
Registro 0010: Datos del contribuyente
Informaciones retiradas de la identificación de la empresa (SIGAMAT).
Registro 0990: Cierre del bloque 0
Información adquirida en el procesamiento de la rutina.
Registro 5001: Apertura del bloque 5
Iniciación del bloque 5.
Registro 5010: Omitido
Registro omitido por el layout.
Registro 5020: Detalles de las mercaderías
Información de los productos/Mercaderías procesadas por la rutina.
Registro 5990: Cierre del bloque 5
Registro que totaliza el bloque 5.
Registro 9001: Apertura del bloque 9
Iniciación del bloque 9.
Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores
Totalizador de registros
Registro 9900: Cierre del bloque 9
Totalizador del bloque 9.
Registro 9999: Cierre del archivo
Totalizador del archivo.
Tabla | CFD |
---|---|
Descripción | Ficha de contenido de importación. |
Módulo | Libros fiscales |
Clave única | CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+CFD_OP+CFD_FILOP |
Importante
Debido al nuevo concepto aplicado sobre la rutina Cálculo de la FCI, el uso compartido de la tabla CFD – Ficha de contenido de importación no es obligatoriamente el mismo de la tabla SB1 – Registro de productos. Porque, el Contenido de importación no necesariamente debe vincularse al producto, estableciendo una relación 1 a 1 (1 – 1), pues, de acuerdo con las Entradas y Salidas de cada sucursal el porcentaje puede variar de acuerdo con los movimientos de cada una, pudiendo hasta modificar el código de origen del producto y consecuentemente la alícuota tributada en las ventas. Por lo tanto, la tabla CFD – Ficha de contenido de importación se genera de acuerdo con la configuración de uso compartido realizada por el usuario, pudiendo tener todos los niveles (Empresa, Unidad de negocio y Sucursal) compartidos o exclusivos, de acuerdo con la necesidad.
Tabla | SA8 |
---|---|
Descripción | Cálculo previo FCI |
Módulo | Stock |
Clave única | A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIO |
Índice | CFD |
---|---|
Orden | 1 |
Clave | CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD |
Descripción | Per.Cálc+Per.Venta+Código |
Propietario | S |
Índice | CFD |
---|---|
Orden | 2 |
Clave | CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN |
Descripción | Código+Per.Cálc+Per.Venta |
Propietario | S |
Índice | CFD |
---|---|
Orden | 3 |
Clave | CFD_FILIAL+CFD_FCICOD |
Descripción | Código FCI |
Propietario | S |
Índice | SA8 |
---|---|
Orden | 1 |
Clave | A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD |
Descripción | Sucursal+Código+Per.Vent. |
Propietario | S |
Índice | SA8 |
Orden | 2 |
Clave | A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD |
Descripción | Sucursal+Per.Vent.+Código |
Propietario | S |
Campo | CFD_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | CFD_PERCAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99/9999 |
Título | Per.Cálc. |
Descripción | Período útil. FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Este campo se utiliza para identificar el segundo período subsiguiente al del cálculo del Contenido de importación, es decir, este es el período en el que el código de la FCI obtenido se utiliza en la facturación de determinado producto.
Campo | CFD_PERVEN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99/9999 |
Título | Per.Vent. |
Descripción | Período de cálculo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Este campo se utiliza para identificar el período en el que se realizó el Cálculo del contenido de importación.
Campo | CFD_COD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Campo | CFD_OP |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @9 |
Título | Ord Producción |
Descripción | Orden de producción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | CFD_VPARIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Val.Cuot.Im |
Descripción | Valor de la cuota importada |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | CFD_VSAIIE |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamao | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Val.Sal.IE |
Descripción | Valor de salida interestatal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | CFD_CONIMP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 9 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9999.9999 |
Título | Cont. Imp. |
Descripción | Contenido de importación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Importante
Si el contenido calculado en el momento del cálculo de la FCI excediera el tamaño 9 decimal 4, el sistema mostrará un mensaje de alerta informando todos los valores que deberían grabarse en la CFD, este determinado registro no se grabará en la CFD, pero el cálculo seguirá normalmente hacia el resto de los movimientos.
Campo | CFD_FCICOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código FCI |
Descripción | Código FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | CFD_FILOP |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal Op |
Descripción | Sucursal Op |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | CFD_ORIGEM |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Origen |
Descripción | Origen |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Importante
Este campo se genera de acuerdo con el porcentaje calculado en el campo CFD_CONIMP, aplicándose las reglas definidas en cada código de Origen (Tabla A - Origen de la mercadería o servicio).
Los códigos posibles de clasificación por el Cálculo de la FCI son:
Los otros códigos deben indicarse manualmente en los documentos.
Campo | D1_CONIMP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 9 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9999.9999 |
Título | Cont. Imp. |
Descripción | Contenido de importación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Contenido de Importación de la mercadería adquirida en el mercado interno (nacional). Este porcentaje se utilizará en el cálculo de la Ficha de contenido de importación – FCI. |
Importante
Después de la publicación del Ajuste Sinief 15, del 26 de julio de 2013, con la implantación del código de origen 8 (Nacional, mercadería o bien con Contenido de importación superior al 70% (setenta por ciento) ) el campo D1_CONIMP se convirtió en no esencial en el proceso de cálculo del CI, pues es posible definir todas las clases para cálculo utilizando solamente los códigos de Origen (0 a 8). Sin embargo, el campo permanece considerándose en el cálculo (si se completa en otros registros de entrada – SD1) para historial de los documentos y es esencial en la utilización de los códigos 4, 5, 6 y 7 de origen (para el método de cálculo 2). Si este no estuviera completado, se consideran los códigos de Origen de acuerdo con la Tabla A - Origen de la mercadería o servicio.
Si se utiliza, se aplica esta regla:
A continuación un breve resumen de cómo se aplican las reglas referentes a este tipo de operación:
a) Producto de importación directa (Mercadería importada directamente del exterior y utilizada en el proceso productivo): Considero como el 100% importada, es decir, el valor del Documento de entrada de esta mercadería es totalmente utilizado en la composición de la Cuota importada del Producto terminado. En este caso, el contenido del campo D1_CONIMP no se considera.
b) Producto adquirido en el mercado interno (Mercadería adquirida en el mercado interno, pero que fue importada anteriormente, tiene contenido de importación):
Campo | D1_FCICOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código FCI |
Descripción | Código FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el Código de la FCI informado en el Documento fiscal del remitente. En caso de reventa este código se utilizará en el Documento de salida de este producto. Esta funcionalidad está disponible para los productos que controlan la trazabilidad (control de tiendas). Si no utiliza este control podrá informar este código por el pedido de venta en el campo C6_FCICOD. |
Campo | D2_FCICOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código FCI |
Descripción | Código FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Código de la FCI |
Importante
Este campo se completa de acuerdo con el contenido del campo C6_FCICOD, o en los casos de reventa, utilizando trazabilidad (verifique informaciones del parámetro MV_FISFRAS) este campo se completa con el contenido del campo D1_FCICOD en el momento de facturar el Pedido de venta.
En las operaciones de reventa el Valor de importación puede informarse manualmente utilizando los siguientes campos.
Para los entornos que están configurados con Trazabilidad, el valor se grabará automáticamente, en la facturación de la Factura.
Campo | D2_VLIMPOR |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Val. Import |
Descripción | Valor de la importación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Valor de la importación, que corresponde al valor de la base de cálculo del ICMS que incide en la operación de importación. |
Campo | CK_VLIMPOR |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Val. Import |
Descripción | Valor de la importación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Valor de la importación, que corresponde al valor de la base de cálculo del ICMS que incide en la operación de importación. |
Este campo debe completarse manualmente cuando no tiene control de trazabilidad.
Campo | CK_FCICOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código FCI |
Descripción | Código FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el Código de la FCI informado en el Documento fiscal del remitente en el cual la mercadería fue adquirida. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice la cumplimentación automática del código de la FCI en la facturación. |
Importante
Estos campos se completan manualmente, donde después de hacer efectiva la venta, es decir se genera el Pedido de venta, los valores de los campos CK_VLIMPOR y CK_FCICOD del Presupuesto, se transportarán a los campos C6_VLIMPOR y C6_FCICOD del Pedido de venta.
Campo | C6_VLIMPOR |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Val. Import |
Descripción | Valor de la importación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Valor de la importación, que corresponde al valor de la base de cálculo del ICMS que incide en la operación de importación. |
Campo | C6_FCICOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código FCI |
Descripción | Código FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el Código de la FCI informado en el Documento fiscal del remitente en el cual la mercadería fue adquirida. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice la cumplimentación automática del código de la FCI en la facturación. |
Estos campos se completan de acuerdo con el contenido del campo CK_FCICOD, CK_VLIMPOR, si el pedido de venta se genera a partir de hacer efectivo un Presupuesto, o, en los casos de reventa utilizando trazabilidad (verifique informaciones del parámetro MV_FISFRAS) este campo se completa con el contenido del campo D1_FCICOD en el momento de facturar el Pedido de venta.
El Pedido de venta también puede generarse por medio de una atención de Televentas, actualizando los campos C6_VLIMPOR y C6_FCICOD, de acuerdo con el Enlace del boletín siguiente técnico:
http://tdn.totvs.com/download/attachments/110431293/TMK_BT_FCI_Nota_Fiscal_Eletronica_BRA_THXWMX.pdf
Este campo se completa automáticamente con el código de la FCI en estas condiciones:
Importante
La configuración del ítem 5 debe ocurrir solamente en los casos donde el mes de emisión y liberación del pedido de venta no fuera el mismo de la generación de la factura y no fuera necesaria ninguna modificación del pedido de venta en el momento de la facturación.
Ejemplo: Un pedido que fue liberado en el mes de abril, sin embargo su facturación ocurrirá en el mes de junio. En este caso, el código de FCI del cálculo del mes de abril puede ser diferente del código del mes de junio, si hubiera ocurrido un nuevo cálculo de FCI con necesidad de transmisión al fisco.
OBS: Con los parámetros MV_FCIATUC y MV_FISAUCF activos, pueden ocurrir diferencias en las alícuotas y valores de ICMS del pedido de venta con los que constan en la factura.
Campo | AH_UMFCI |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @S15 |
Título | Cód. UM FCI |
Descripción | Código de UM para FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete este campo con el código de la unidad de medida que debe utilizarse en el archivo de la FCI cuando existe esta UM estándar. Debe utilizarse uno de los códigos listados por la tabla de Unidades de medida disponible en el Manual de la FCI. |
Este campo se utiliza para realizar un de/a de los códigos de Unidad de medida en el momento de la generación del archivo magnético.
Esta comparación debe realizarse para considerar los códigos relacionados por la Tabla 6 – Abreviaturas y símbolos [UNIDADE_MERCADORIA] puesta a disposición por el Manual de la FCI.
Importante
El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Campo | A8_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Almacena la sucursal del registro. |
Campo | A8_COD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Almacena el código de producto. |
Campo | A8_PERIOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99/9999 |
Título | Per.Vent. |
Descripción | Período de cálculo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Almacena el período calculado (mes/año) |
Campo | A8_VLRVI |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor VI |
Descripción | Valor de la cuota importada |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Almacena el valor de la cuota importada (VI) calculada para el producto y período. |
Importante
Este campo indica si el producto tuvo su cálculo de la cuota importada (VI) por los Documentos de entrada (Producto comprado – C) o de Apuntes de producción (Producto producido – P)
Campo | A8_PROCOM |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Producido? |
Descripción | ¿Producto producido? |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Indica si el producto fue producido (P) o comprado (C) |
Campo | D3_PERIMP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 8 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 999.9999 |
Título | Por. Imp. |
Descripción | Porcentaje de importación FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Porcentaje de componentes importados presentes en el producto. |
Importante
Al utilizar el método de cálculo 3, cada apunte de producción tiene su valor de cuota importada calculado y grabado en el siguiente campo.
Campo | D3_VLRVI |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor VI |
Descripción | Valor de la cuota importada |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Almacena valor de la cuota importada (VI) calculado para el apunte de producción. |
Campo | H6_PERIMP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 8 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 999.9999 |
Título | Por. Imp. |
Descripción | Porcentaje de importación FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | B5_FCIPRV |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 12 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Pr.Est.FCI |
Descripción | Precio estimado de venta – FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica el precio estimado de venta que se considerará para calcular el valor de las salidas en el cálculo de la FCI, cuando se trata de productos nuevos, es decir, nunca vendidos. |
Campo | BZ_FCIPRV |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 12 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Pr.Est.FCI |
Descripción | Precio estimado de venta – FCI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica el precio estimado de venta que se considerará para calcular el valor de las salidas en el cálculo de la FCI, cuando se trata de productos nuevos, es decir, nunca vendidos. |
Nombre de la variable | MV_FCITR |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro que define qué CFOP se verificará en el procesamiento de la FCI para identificación de una operación de transferencia (para mapeo de los movimientos de transferencia entre sucursales) |
Estándar | 1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409 |
Nombre de la variable | MV_FCICL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro utilizado para indicar qué códigos de clasificación fiscal que se considerarán en el procesamiento de la FCI. |
Estándar | 100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390,800,810,820,870,890 |
La Clasificación fiscal se compone de: Origen + Situación tributaria
Este parámetro se aplica de maneras diferentes, dependiendo del método de cálculo de la Cuota importada utilizado (informaciones detalladas sobre cada método están en los Procedimientos para utilización).
a) Si se utilizara el método 2 – Último apunte de producción:
b) Si se utilizara el método 3 – Cálculo previo FCI:
Nombre de la variable | MV_FCIALIQ |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro utilizado para indicar qué alícuotas en la venta se considerarán en el procesamiento de la FCI. |
Estándar | 4, 17, 18 |
Importante
Complete las alícuotas separadas por coma. Ejemplo: 4, 7, 12
Para las nuevas reglas del Convenio 38/2013, se pusieron a disposición dos nuevas alícuotas en el contenido estándar del parámetro. Estas son: 17 y 18, utilizadas en las operaciones internas.
Si el contribuyente utilizara otra alícuota en las operaciones internas, esta debe incluirse en este parámetro.
Nombre de la variable | MV_FCIVE |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro utilizado para indicar los CFOP de venta que se considerarán en el procesamiento de la FCI. |
Estándar | 6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,6124,6125,6401,6402,6403,6404 |
Nombre de la variable | MV_FCIVI |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro utilizado para indicar los CFOP de venta interna que se considerarán en el procesamiento de la FCI. |
Estándar | 5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404 |
Nombre de la variable | MV_FCIMI |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro utilizado para indicar los códigos de movimientos de requisición que se considerarán en el procesamiento de la FCI. Ejemplo: RE1, RE0, RE2 |
Estándar | RE1 |
Importante
Para los parámetros MV_FCIVE, MV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICL y MV_FCIMI pueden agregarse otros códigos para consideración del cálculo del Contenido de importación.
Si no alcanzaran todos los códigos en un solo parámetro, pueden utilizarse secuenciales de parámetros. Ejemplo: MV_FCIVE1, MV_FCIVE2; MV_FCIVI1, MV_FCIVI2; MV_FCITR1, MV_FCITR2...
Los otros códigos pueden completarse en los parámetros secuenciales creados, siguiendo el mismo estándar de cumplimentación, conforme se informó anteriormente.
Nombre de la variable | MV_FCIMOD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Parámetro que indica qué clases de documento se considerarán para utilización del código de la FCI en la facturación de facturas. Ejemplo: SPED, FACT. |
Estándar | <vacío> |
Importante
Se verifica en el momento de facturación de los documentos de salida del período subsiguiente al del Cálculo.
El campo Código FCI (D2_FCICOD) solamente se completa si la clase del documento está presente en el parámetro. Si fuera blanco, se consideran todas las clases.
Nombre de la variable | MV_FISFRAS |
---|---|
Tipo | Lógico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indica si utilizará la trazabilidad en la facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad. |
Estándar | .T. |
Importante
Al deshabilitar este parámetro el código de FCI relacionado en la tabla CFD no se lleva al campo D2_FCICOD automáticamente si estuviera facturando (MATA461). Además no se rastrea el valor de importación del Documento de entrada para cumplimentación automática del campo D2_VLIMPOR. En este caso, los campos D2_FCICOD y D2_VLIMPOR solamente se completan si se informaron manualmente por la tabla SC6 (C6_FCICOD y C6_VLIMPOR) en el Pedido de venta (MATA410).
Nombre de la variable | MV_FCIGTIN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indique qué campo de la tabla SB1 se utilizará para completar el Código GTIN para el archivo de la FCI. |
Estándar | B1_CODBAR |
Importante
Si fuera necesario completar el código GTIN con el contenido de otro campo de la tabla SB1, utilice el mismo estándar de cumplimentación: B1_CAMPO.
El código GTIN es una información no obligatoria del Archivo magnético, por lo tanto, si quiere dejar este campo en blanco, mantenga el contenido del parámetro vacío (en blanco).
Nombre de la variable | MV_FCICALC |
---|---|
Tipo | Numérico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indique el método para cálculo y Cálculo del contenido de importación. |
Estándar | 2 |
Nombre de la variable | MV_FCIATUC |
---|---|
Tipo | Lógico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Actualiza el código de FCI en la factura de salida en el momento de la facturación (MATA461.prw). |
Estándar | .F. |
Este parámetro define el método de cálculo que se aplicará en el cálculo del Contenido de importación. Las opciones disponibles son:
1 - Media ponderada por el campo D3_PERIMP:
2 - Cálculo por el último apunte de producción:
3 - Ejecución del Cálculo previo y Cálculo:
Nombre de la variable | MV_FISAUCF |
---|---|
Tipo | Lógico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Habilita la clasificación automática del origen para los productos vendidos. |
Estándar | .F. |
Este parámetro se utiliza en el Pedido de venta para clasificar o no el origen del producto automáticamente. Al habilitarse, la rutina de Pedido de venta consulta la tabla CFD – Ficha de contenido de importación y utiliza el contenido del campo CFD_ORIGEM para completar el origen en el campo C6_CLASFIS.
Importante
En las operaciones de Reventa, el origen se obtiene de la factura de entrada de la respectiva mercadería.
Para utilizar esta funcionalidad el producto, obligatoriamente debe tener trazabilidad.
Para que la previa de los impuestos (planilla financiera) se calcule considerando el origen del documento de entrada el lote/sublote obligatoriamente debe informarse en el pedido de venta. Si se utilizara la numeración automática de lote en la salida el origen del documento se actualizará solamente en la facturación del documento, pues en el momento de la digitación del PV el lote que se facturará aún no fue definido, por lo tanto, la trazabilidad no se aplicará.
Observación: No es obligatoria la cumplimentación del código FCI (D1_FCICOD) para que se utilice el origen del documento de entrada.
Nombre de la variable | MV_FCINWPR |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indique los Estados/Prov/Reg que deben realizar los cálculos de Cuota importada para Productos nuevos. |
Estándar | SP |
Importante
Este parámetro tiene el objetivo de definir qué Estados/Prov/Reg tienen procedimiento definido para cálculo de Productos nuevos.
Nombre de la variable | MV_FCIPRV |
---|---|
Tipo | Numérico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indique cómo se calculará el valor estimado de venta de nuevos productos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV. |
Estándar | 1 |
Nombre de la variable | MV_FCICPY |
---|---|
Tipo | Numérico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indique en la copia del pedido de venta, si el contenido del campo C6_FCICOD debe copiarse .T. = Sí; .F. = No. |
Estándar | .F. |
Nombre de la variable | MV_FCICF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | No considera Facturas de entrada con los CFOP informados, al utilizar el método 3 de cálculo del FCI. Ejemplo de contenido: '1101','1102' |
Estándar | Vacío |
Importante
Este parámetro tiene como objetivo definir qué CFOP no se consideran en el cálculo de las entradas de Facturas, al utilizar el Método 3 de cálculo (MV_FCICALC=3). En el parámetro deben informarse los CFOP que no se considerarán entre comillas y separados por coma: ‘8888’,’9999’.
Por ser un parámetro utilizado solamente si el cliente tiene operaciones específicas, que no se consideran en el Cálculo de FCI, este debe crearse manualmente en el entorno.
Nombre de la variable | MV_FCICOMP |
---|---|
Tipo | Lógico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Considera Facturas de complemento de precio en el cálculo de FCI, cuando se utiliza el Método 3 de Cálculo. |
Estándar | .F. |
Importante
Al activar el parámetro es posible considerar las Facturas de complemento de precio en el cálculo de FCI, cuando se utiliza el Método 3 (MV_FCICALC=3).
Solamente se considerarán las Facturas de complemento de precio (D1_TIPO = C). Facturas originadas de las rutinas de Conocimiento de flete (MATA116) y Gastos de importación (MATA119) no se considerarán.
Debido a que las Facturas de complemento de precio comparten el mismo tipo que las Facturas de complemento de flete, el cliente debe utilizar el parámetro MV_FCICF para indicar los CFOP utilizados para estas Facturas, para que estas no se consideren en el Cálculo de FCI.
Por ser un parámetro utilizado solamente cuando el cliente tiene Facturas de complemento de precio, este debe crearse manualmente en el entorno.
Nombre de la variable | MV_FCINTHD |
---|---|
Tipo | Numérico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Cantidad de threads que se utilizarán en el procesamiento de la FCI. |
Estándar | 0 |
Importante
Por cuestiones de seguridad y para evitar el consumo excesivo de memoria la cantidad máxima de threads está limitada a 5.
Si se informa un número superior a este en el parámetro, la rutina no lo considerará y operará con la cantidad máxima permitida.
Nombre de la variable | MV_FCITOUT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Define timeout de cada thread de la FCI. Informe en milisegundos. Estándar: 190000000ms=52Hr. |
Estándar | 190000000 |
Importante
Los campos de la FCI y algunas informaciones fiscales, referentes al pedido de venta SC6, no se alimentan cuando se utiliza lote buscando del origen para no recargar el desempeño del pedido de ventas, solamente si fuera una operación de reventa.
Sin embargo el cálculo de la planilla financiera considera las informaciones del origen del ítem en el caso de la factura de entrada, al generar la factura de salida las informaciones que no se devuelven en la entrada para alimentar el pedido se considera en la generación de la factura de salida.
Los campos se alimentan usualmente cuando se realiza por orden de producción.
Tablas utilizadas | CFD - Ficha de contenido de importación SB1 – Registro de productos SC6 – Ítems del pedido de venta SD1 - Ítem del documento de entrada SD2 - Ítem del documento de salida SD3 – Movimientos internos SD5 – Solicitudes por lote SF1 - Encabezado del documento de entrada SF2 - Encabezado del documento de salida SA8 – Cálculo previo FCI SCK – Ítems presupuesto |
---|---|
Rutinas involucradas | FISA061 – Archivo FCI |
Sistemas operativos | Windows®/Linux® |