01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Servicios | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - FINANCIERO | ||||||
Función: |
| ||||||
Ticket: | 8617515 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8285 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El valor del título financiero no corresponde con el valor correcto. Al intentar grabar el documento se muestra un mensaje indicando que hay diferencias en los valores financieros. Después de hacer un recalculo en los valores, la rutina permite el grabado, pero hay diferencias entre los valores de la factura y la nota de crédito. Esto pasa cuando en la condición de pago ya es incluida en el cliente al incluirlo.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función de recalculo para ser llamada antes del refresh de pantalla en la función LxDocOri de la rutina locxnf y la función LxA103Del de la rutina locxnf2.
- Incluir un cliente (Compras|Actualizaciones | Archivos).
- Incluir varios Productos (Compras|Actualizaciones | Archivos) .
- Incluir varias TES en Tipos de Entrada y Salida ( Compras | Actualizaciones | Archivos) tanto de salida como de entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
- Incluir una factura desde el modulo Facturación(Facturación|Actualizaciones |Movimiento).
Incluir varios ítems:
- Producto cantidad y precio.
- TES de salida preferentemente diferentes.
Verificar conforme se agregan los ítems que el valor bruto y el valor financiero coincidan,revisar cálculos.
- Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
- Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar "Crédito".
- Click botón incluir.
- Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
- En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Facturas"
- Seleccionar la factura creada previamente.
- Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
- Comprobar el campo "Doc.Oroginal" de los ítems de la NCC, en dicho campo debe estar el número de la factura.
- Verificar valor bruto y financiero de la factura
- Clic botón "Grabar"
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica