01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Servicios | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||
Función: |
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Ticket: | 9220784 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9589 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se genera una Factura de Venta (MATA467N), utilizando una TES que tiene configurado más de un impuesto de traslado, se obtiene el siguiente mensaje de error: "Invalid content was found starting with element 'cfdi:Traslados'". Se identifica que lo anterior ocurre debido a que se genera un nodo "<cfdi:Traslado Base="XXX.XXXX" Impuesto="XXX" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="X.XXXXX" Importe="X.XX"/></cfdi:Traslados>" por cada impuesto configurado en la TES.
03. SOLUCIÓN
- En la función fXMLFun() de la rutina Funciones Genéricas para Generación de Comprobantes Fiscales (LOCXFUNA); se modifica la generación de los nodos Traslados y Retenciones a nivel Conceptos. La solución aplica para los documentos que generan comprobante fiscal digital, como son:
- Nota de Crédito para Clientes.
- Nota de Débito para Clientes.
- Factura de Venta.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9589.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar un Tipo de Salida que tenga más de un impuesto de traslado:
- IVA.
- IEP.
- Configurar al parámetro MV_IVATRAS con los códigos de los impuestos utilizados en el Tipo de Salida configurado en el punto anterior.
- MV_IVATRAS = "IVA|IEP" (Sin comillas).
- Contar con información en los siguientes Catálogos y que estos tengan informados los campos correspondientes a los Catálogos del SAT:
- Clientes.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
- Impuestos Variables.
- Ingresa a la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los datos obligatorios del Encabezado.
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Numero de Documento.
- Uso CFDI.
- Informar en la sección de ítems:
- Código del producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor Total.
- Tipo de Salida. <La configurada en las Pre-condiciones>
- Informar Condición de Pago, ubicada en la pestaña "Títulos" del rodapié.
- Dar clic en el botón "Grabar".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal, dando clic en el botón "Sí".
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal, dando clic en el botón "Sí".
- Validar que es mostrado el mensaje que confirma la generación del timbra fiscal.
- Validar que al nivel del nodo <cfdi:Concepto>, se haya realizado la agrupación del los impuestos de tipo "Traslado" como se muestra a continuación:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La forma en que se realiza la agrupación de los impuestos de Traslados, también aplica para las Retenciones.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Si desea conocer información completa sobre el proceso de Facturación Electrónica CFDI 3.3; ingrese al siguiente Documento Técnico:
DT_Factura_Electronica_Mexico_CFDI_Version_3_3 - Si desea conocer información sobre la generación de los nodos de Traslados y Retenciones a nivel Totales; ingrese al siguiente Documento Técnico:
8354423_DMINA-8523_DT_Nodo_traslado_con_iva_tasa_cero_no_es_mostrado_MEX
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