01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Servicios | ||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||
Función: |
| ||||
Ticket: | NA | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9286 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- En la rutina de Orden de Pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago ), se identifican inconsistencias en el total a pagar (Encabezado vs Detalle).
- Cuando se usan mínimos para el cálculo de IVA y se realiza el recalculo quita la retención del impuesto colocando un valor de CERO.
03. SOLUCIÓN
Se realizan cambios en la rutina de Orden de Pago para que al entrar a la rutina haga el
- En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
- En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA).
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) se selecciona el documento de tipo NF y damos clic en Pago automático, posteriormente validamos que coincida el monto a pagar en el encabezado y detalle.
- Repetir el paso 1 ,esta vez seleccionando documentos de tipo NF y otro NCP y validar que los montos coincidan
- Realizar el recalculo en el botón "Otras acciones" y revisar que siga calculando la retención.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
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¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
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