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Boletim Técnico: Novo campo Sequência da Inscrição Estadual do Destinatário
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina “Nota Fiscal” (TMSAE55) com a criação do campo “Seq. Ins. Dest” que define o agrupamento das Notas Fiscais com entrada via EDI.Esse campo está disponível no processo EDI que compõem a definição dos Destinatários que podem ser agrupados na rotina “Entrada de Documentos do Cliente” (TMSA050).Desta forma, este campo passa a fazer parte do agrupamento que apresentava, apenas, os campos “CNPJ do Destinatário” e “Código do Produto”.
ID do Chamado
SCIBRH
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGATMS
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • Todos DB-Access
    Nome + Fonte
    TMSA050 – Entrada de Documento do Cliente; TMSAE55 – Nota Fiscal
    Número da FNC
    000000306612009
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Sim
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - TMSP10R1
    Procedimentos para Implementação

     

    Antes de executar o compatibilizador TMSP10R1, é imprescindível:
    a)      Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
    b)     Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)      Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)     Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    e)     O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
     
     
     
     

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!
    * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
    i.       No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).
    ii.      Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
    iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
    iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
    v.      Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D).
    vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
    vii.    Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS!

     
    1.    No ambiente “TOTVS Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite “TMSP10R1”.
    2.    Clique no botão OK para continuar.
    3.    Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa TMS10R147 Sequência de Insc.Destino.
    4.    Selecionar a opção Processar e, em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
    5.    Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    6.    Clique no botão OK para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    1.   Criação no arquivo SX3 – Campos.
    ·   Tabela DE5 – “EDI – Notas Fiscais”.

    Campo
    DE5_SQIDES
    DE5_INSDES
    Tipo
    Caracter
    Caracter
    Tamanho
    2
    15
    Decimal
    0
    0
    Formato
    @!
    @!
    Título
    Seq.Ins.Dest
    Insc.Dest
    Descrição
    Seq.Insc.Destinatário
    Insc.Destinatário
    Nível
    1
    1
    Usado
    Sim
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Não
    Browse
    Não
    Não
    Help
    Sequência da Inscrição Estadual do Destinatário.
    Inscrição Estadual do Cliente Destinatário. Este campo será preenchido automaticamente.

    Procedimentos para Utilização

     

    1.    Acesse o “Gestão de Transporte” (SIGATMS) e selecione as opções “Atualizações/ EDI/Nota Fiscal”  (TMSAE55).
    2.    Clique em Incluir.
    É exibida a tela de inclusão de Nota Fiscal com o novo campo “Seq. Ins. Dest”.
    3.    Em “Atualizações/Recebimento/Entrada Dc. Cliente” (TMSA050), digite o CNPJ do Remetente.
    É exibida a tela com todas as Notas Fiscais desse Remetente com entrada via EDI.
    4.    Selecione as notas desejadas para dar entrada e confirme.
     Importante
    É possível selecionar apenas as Notas Fiscais relacionadas ao mesmo Destinatário, Produto e Sequência da Inscrição Estadual do Destinatário.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    DE5 – Notas Fiscais EDI

    • Sem rótulos