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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
País:Argentina
Ticket:18872333 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19338


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Orden de Pago - Modelo II al acceder a la función Pago Automático es generado el error.log Error: 1408 - ORA-01408: such column list already indexed después de informar las preguntas de inicio de la función. Este error ocurre únicamente en base de datos ORACLE.


03. SOLUCIÓN

Se realiza una corrección en la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850.PRW) en la función F850SE2Tmp() que realiza la generación de los datos temporales para el browse de la rutina.


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo del impuesto deseado

  4. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.

  1. A través de la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un orden de pago:

    1. De clic al botón + Pago automático, informe los parámetros para la generación de la orden de pago.

    2. Seleccione el título generado por la factura de entrada 

    3. De clic al botón + Pago automático

    4. Visualice y genere la orden de pago.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La solución aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.