CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. LOG00086 Parâmetros por empresa
    1. Parâmetro  "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" 
  4. SUP22002 Designação de Ordem de Compra
    1. E-Cotação / Acesso ao portal Web para cotações com fornecedores
  5. SUP22086 Designação de Fornecedor
  6. SUP21007 Designação de Ordem de Compra
    1. Email Fornec. / Envio de email aos fornecedores para coleta de preços via Portal E-Cotação
  7. SUP21007 Coleta de preços para os fornecedores
    1. Quantidade dias expira coleta E-Cotação
  8. Tabelas utilizadas
    1. Tabela sup_ecotacao


01. VISÃO GERAL


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Use esse espaço para colocar exemplos de utilização. 

03. LOG00086 Parâmetros de Compras

Principais Campos e Parâmetros

ParâmetroDescrição
Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação

Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação. 

Conversor SUPXXXXX.cnv

Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web (qtd_dias_expira_coleta_web)

Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis.

Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade.

Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado.

Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail.

Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora.

Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal.

04. SUP22002 Designação de Ordem de Compra

Visão geral: Somente serão consideradas ordens sem fornecedor ou com situação aberta para envio ao E-Cotação.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
E-Cotação

Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.

Deve selecionar as ordens de compra no sup22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do sup21007. A mesma aplicação foi realizada no programa de modificação da ordem de compra. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.

Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.


Parâmetros:

05. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

Visão geral: Somente serão consideradas ordens sem fornecedor ou com situação aberta para envio ao E-Cotação.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
E-Cotação

Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.

Deve selecionar as ordens de compra no sup22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do sup21007. A mesma aplicação foi realizada no programa de modificação da ordem de compra. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.

Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.

06. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Lista E-CotaçãoIndica o número da lista de cotações utilizadas pelo portal E-Cotação.


Parâmetros:

07. SUP21007 Coleta de preços para os fornecedores

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Email Fornec.

Envio de email aos fornecedores para coleta de preços via Portal E-Cotação

Este botão somente será exibido se houver usuário parametrizado na função RFI_getDefaultLogixUser().

Processar

O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será processado o número da lista para orçamento das ordens, a geração de token e envio do link para os fornecedores.

Este processamento só será realizado se o campo em tela "Realizar cotação via E-Cotação" estiver marcado.


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Realizar Cotação via E-Cotação

Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação.

Este campo somente será habilitado se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.

Data limite Retorno via E-Cotação

Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no Portal E-Cotação.

A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro)

Este campo somente será habilitado se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.

Quantidade dias expira coleta E-Cotação

Quantidade de dias que expira a coleta de preços realizadas no Portal E-Cotação.

Esse campo somente será habilitado, caso exista configuração no arquivo profile com o usuário para utilização do RFI LOGIX. Para acessar este campo é necessário que esteja selecionado a opção em tela "Realizar cotação via E-Cotação".


Parâmetros:

08. SUP22112 Consulta solicitações do E-cotação

Visão geral: Essa rotina permite consultar as solicitações de cotação realizadas no portal E-cotação. Esta tela contem as informações das ordens de compra com os fornecedores que já realizaram cotações ou não. 

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para cotação no portal E-cotação.

FornecedorCódigo de identificação do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação.
Razão socialRazão social do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação.
DocumentoCódigo da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para cotação no portal E-cotação.
Tipo

Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:

  1. Ordem de compra.
  2. Pedido de Compra.
ItemCódigo de identificação do item utilizado para cotação no portal E-Cotação.
Descrição do ItemDescrição do item utilizado para cotação no portal E-Cotação.
ListaIdentificação do número da lista para cotação no portal.
Situação

Identificação da situação da cotação, podendo ser:

  1. Enviada para o Fornecedor.
  2. Cotada pelo Fornecedor.
  3. Declinada pelo Fornecedor.
  4. Designada no ERP.
  5. Cancelada no ERP.
Emissão ColetaData em que a cotação foi emitida no programa Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007.
Limite PropostaData limite que o fornecedor poderá inserir cotação no portal E-Cotação. Após essa data o link da cotação será expirando e não será possível mais informar cotação no E-Cotação. 
Retorno Fornec.Data que o fornecedor inseriu a cotação no portal E-Cotação.



09. TABELAS UTILIZADAS

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