CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. LOG00086 Parâmetros por empresa
    1. Parâmetro  "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" 
  4. SUP22002 Designação de Ordem de Compra
    1. E-Cotação / Acesso ao portal Web para cotações com fornecedores
  5. SUP22086 Designação de Fornecedor
  6. SUP21007 Designação de Ordem de Compra
    1. Email Fornec. / Envio de email aos fornecedores para coleta de preços via Portal E-Cotação
  7. SUP21007 Coleta de preços para os fornecedores
    1. Quantidade dias expira coleta E-Cotação
  8. SUP22112 Consulta solicitações do E-cotação
  9. Tabelas utilizadas
    1. Tabela sup_ecotacao


01. VISÃO GERAL


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Use esse espaço para colocar exemplos de utilização. 

03. LOG00086 Parâmetros de Compras

Principais Campos e Parâmetros

ParâmetroDescrição
Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação

Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação. 

Conversor SUPXXXXX.cnv

Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web (qtd_dias_expira_coleta_web)

Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis.

Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade.

Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado.

Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail.

Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora.

Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal.

04. SUP22002 Designação de Ordem de Compra

Visão geral: Somente serão consideradas ordens sem fornecedor ou com situação aberta para envio ao E-Cotação.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
E-Cotação

Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.

Deve selecionar as ordens de compra no sup22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do sup21007. A mesma aplicação foi realizada no programa de modificação da ordem de compra. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.

Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.


Parâmetros:

05. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

Visão geral: Somente serão consideradas ordens sem fornecedor ou com situação aberta para envio ao E-Cotação.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
E-Cotação

Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.

Deve selecionar as ordens de compra no sup22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do sup21007. A mesma aplicação foi realizada no programa de modificação da ordem de compra. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.

Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.

06. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Lista E-CotaçãoIndica o número da lista de cotações utilizadas pelo portal E-Cotação.


Parâmetros:

07. SUP21007 Coleta de preços para os fornecedores

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Email Fornec.

Envio de email aos fornecedores para coleta de preços via Portal E-Cotação

Este botão somente será exibido se houver usuário parametrizado na função RFI_getDefaultLogixUser().

Processar

O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será processado o número da lista para orçamento das ordens, a geração de token e envio do link para os fornecedores. 

Quando uma ordem de compra for processada, será criado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor essa ordem de compra ou mais. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP".

As demais situações como 1 - "Enviada para o fornecedor", 2 - "Cotada pelo Fornecedor" e 3 - "Declinada pelo Fornecedor"  sempre ocorrerá uma nova numeração de lista a cada processamento do programa.


Este processamento só será realizado se o campo em tela "Realizar cotação via E-Cotação" estiver marcado.


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Realizar Cotação via E-Cotação

Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação.

Este campo somente será habilitado se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.

Data limite Retorno via E-Cotação

Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no Portal E-Cotação.

A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro)

Este campo somente será habilitado se o parâmetro por empresa do LOG00087 "utiliza_ecotacao" estiver marcado como “S”.

Quantidade dias expira coleta E-Cotação

Quantidade de dias que expira a coleta de preços realizadas no Portal E-Cotação.

Esse campo somente será habilitado, caso exista configuração no arquivo profile com o usuário para utilização do RFI LOGIX. Para acessar este campo é necessário que esteja selecionado a opção em tela "Realizar cotação via E-Cotação".


Parâmetros:

08. SUP22112 Consulta solicitações do E-cotação

Visão geral: Essa rotina permite consultar as solicitações de cotação realizadas no portal E-cotação. Esta tela contem as informações das ordens de compra com os fornecedores que já realizaram cotações ou não. 

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para cotação no portal E-cotação.

FornecedorCódigo de identificação do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação.
Razão socialRazão social do fornecedor que foi enviada a solicitação de cotação no portal E-cotação.
DocumentoCódigo da ordem de compra ou do pedido de compra que será considerado para cotação no portal E-cotação.
Tipo

Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:

  1. Ordem de compra.
  2. Pedido de Compra.
ItemCódigo de identificação do item utilizado para cotação no portal E-Cotação.
Descrição do ItemDescrição do item utilizado para cotação no portal E-Cotação.
ListaIdentificação do número da lista para cotação no portal.
Situação

Identificação da situação da cotação, podendo ser:

  1. Enviada para o Fornecedor.
  2. Cotada pelo Fornecedor.
  3. Declinada pelo Fornecedor.
  4. Designada no ERP.
  5. Cancelada no ERP.
Emissão ColetaData em que a cotação foi emitida no programa Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007.
Limite PropostaData limite que o fornecedor poderá inserir cotação no portal E-Cotação. Após essa data o link da cotação será expirando e não será possível mais informar cotação no E-Cotação. 
Retorno Fornec.Data que o fornecedor inseriu a cotação no portal E-Cotação.



09. TABELAS UTILIZADAS

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