Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510. |
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
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Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||||
Função: |
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País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25137 |
Objeto de negocio para mostrar la información de las solicitudes de notas de crédito para proveedores.
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp, la información se visualizará como sigue:
Parámetros solicitados:
01 ¿De solicitud ? | Documento de crédito inicial |
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02 ¿A solicitud ? | Documento de crédito final |
03 ¿De proveedor ? | Código de proveedor inicial |
04 ¿A proveedor ? | Código de proveedor final |
05 ¿De emisión ? | Fecha de emisión inicial |
06 ¿A emisión ? | Fecha de emisión final |
07 ¿Listar ? | Informe os documentos a serem listados: [ 1=Pendientes;2=Cerradas;3=Todos ] |
08 ¿Moneda ? | Informe la moneda para filtro de los documentos de crédito: [ 1-Moneda1;2-Moneda2;3-Moneda3;4-Moneda4;5-Moneda5 ] |
09 ¿Otras monedas ? | Informe lo que realizará con documentos de moneda diferente: [ 1=Convierte;2=Ignorar ] |
COMSV503 |
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backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp
Grupo: COMSV503
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | De Documento? | ¿De solicitud ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SCU | ||||
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2 | Até Documento ? | ¿A solicitud ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SCU | ||||
3 | De Fornecedor ? | ¿De proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | FOR | 001 | |||
4 | Até Fornecedor ? | ¿A proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | FOR | 001 | |||
5 | De Emissão ? | ¿De emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | Até Emissão ? | ¿A emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | Listar ? | ¿Listar ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | [ 1=Pendentes;2=Cerradas;3=Todos] | ||||
8 | Moeda ? | ¿Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR08 | C | [ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;] | ||||
9 | Outras moedas ? | ¿Otras monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | C | [ 1=Converter;2=Ignorar] |
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS |
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A2_NOME | C | 50 | 0 | Razon Social | Razon Social | * |
CU_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data Solic. | Fecha solic. | * |
CU_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Proveedor | * |
CU_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda | * |
CU_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moneda | * |
CU_MOTIVO | C | 6 | 0 | Motivo | Motivo | * |
CU_NCRED | C | 12 | 0 | Nota Crédito | Nota Crédito | * |
CU_NFISCAL | C | 12 | 0 | Nota Fiscal | Factura | * |
CU_NUMERO | C | 6 | 0 | Nro. solic. | Nro. solic. | * |
CU_SERNCP | C | 3 | 0 | Serie NCP | Serie NCP | * |
CU_SERNF | C | 3 | 0 | Serie NF | Serie Fac. | * |
CU_VALMIN | N | 14 | 2 | Valor mínimo | Valor mínimo | * |