Assunto

Produto:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Versões:

12.1

Ocorrência:

Devolução de Compra de Mercadoria

Ambiente:

Cópia por Referência

Passo a passo:

Devolução de Compra de Mercadoria:

- Parametrização:

Acessar > Cadastro > Mais (Dentro de Financeiro) > Tipo de Documento

 


Incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá informar Classificação: Devolução | e | Pagar ou Receber: A pagar e A receber |

  


Acessar > Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque Compras e Faturamentos A seguir selecionar tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim e informar:

 


Etapa Mov – Emitente / Destinatário 1/2

Emitente: Empresa

Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Destinatário: Fornecedor

 

Etapa Mov – Emitente / Destinatário 2/2

Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita


Etapa Mov – Datas 1/2

Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento

OBS: Se o movimento realizar escrituração, o mesmo deve possuir Data de Entrada e Data de Saída.


Etapa Mov – Outros Dados

Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar

Motivo de Referência: 4 – Devolução de Compra de Mercadorias

 

Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

Aceita Número de Série: Habilitado

Editar Grade Numerada: Habilitado

Consiste lote: Habilitado |

Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento

** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2**


Importante:

- O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em estoque

- Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de saída da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de entrada para que a informação financeira não fique distinta. Para isto deve estar habilitada opção | "Buscar custo no movimento relacionado" na etapa "Estoque - Custo" dos parametros do Tipo de Movimento | de forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de compra relacionado a esta devolução. Neste caso, o estoque será afetado considerando | Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do custo buscado no movimento relacionado |

 

Etapa Fin – Condições de Pagamento

Edita Condição de Pagamento: Edita

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

 

Etapa Fin – Faturamento 1/6

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.

Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

OBS: Se o movimento gerar financeiro, todas as etapas e campos dos parâmetros Fin – Faturamento 1/6 // 2/6 // 3/6 // 4/6 // 5/6 // 6/6 devem ser preenchidos


Etapa Fis- Escrituração 1/2

Gerar Escrituração: Habilitar

Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal


Etapa Fis- Escrituração 2/2

Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração**

  • Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar | Contexto | Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

  

Acessar | Cadastro | Fiscais | Natureza Fiscal onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados das movimentações a serem inclusas.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de entrada que será utilizada na devolução e acessar a aba | Outros Dados | onde deve informar:

Tipo: Devolução


  • Descrição do Processo

O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu | Processos | Assistente de Cópia por Referência | onde será aberta tela | 

 


Nesta tela o usuário deve clicar em | Avançar | e fazer filtro da movimentação que deseja devolver.

Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em | Avançar | para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em | Avançar | novamente para concluir o processo de cópia por referência.

A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser feita sobre a quantidade integral do item ou não.


  • Informações Adicionais

- Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba | Cópia por Referência | onde vai visualizar todas informações do movimento de origem.

 


- Para visualizar os dados de devolução através do movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone  - Rastreamento de Movimentos | onde será apresentada aba | Devolução | com as informações do movimento de destino.

 


  • Vínculo do Lançamento de Devolução com Lançamento de Nota Fiscal


Para fazer este processo é necessário acessar o TOTVS Gestão Financeira. Segue abaixo orientações sobre como realizar tal vinculo.


http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=248581108



Observações:

Produtos controlados por lote não poderão ter seu lote alterado no momento da devolução, uma vez que quando se trata de empréstimo e devolução o lote a ser devolvido deve ser o mesmo que fez parte do empréstimo.

Caso seja necessário alterar o lote a ser devolvido recomendamos que não utilize o processo de Devolução, mas sim uma entrada comum e uma saída comum, havendo necessidade de relacionamento entre os movimento utilize o motivo de referência 20 (cópia simples com relacionamento).