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  • Como realizar a parametrização do processo de Filial Virtual?

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2)     Informe o código da filial virtual (definido na rotina 535) na rotina 302 - Cadastrar Clientes, caixa Endereço Comercial, campo Filial de Faturamento;

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É possível também realizar o cadastro da filial de faturamento do cliente na rotina 3314.

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3)     Crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas saindo da filial original, na rotina 316 - Digitar pedido de venda.

Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem o campo Filial NF preenchidos. Segue relação das rotinas utilizadas no processo de Filial Virtual:

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Após gravar os pedidos, prossiga com o processo de montagem de carga, emissão do mapa de separação


Após o processo de expedição, realize a transferência dos itens para a filial virtual através da rotina 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual.

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Informe os filtros conforme a necessidade e clique em transferir. 

Desta forma será gerada a nota de transferência na filial de venda para a filial virtual. 

Agora realize o faturamento na filial virtual pela rotina 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual.

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  • Depois do faturamento emita a nota fiscal normalmente pela 1452 - Emissão da Nota Fiscal.


    Observação: 1303 - Devolução de Cliente. As devoluções de venda dos clientes da filial virtual serão realizadas normalmente na rotina 1303, a única diferença é que após as devoluções será necessário efetuar a devolução da filial virtual por meio da rotina 1423 - Devolução de transf. filial virtual, que permite a devolução por número de carregamento ou pela data das devoluções.

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