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  • O que fazer para inserir ST no pedido de compra?

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Inserir ST no pedido de compra

Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para inserir ST no pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, realize os passos abaixo:

Ao iniciar um pedido

1) Acesse a rotina 220, clique o botão Incluir;

2) Informe os dados do cabeçalho e pesquise o produto;

3) Na tela de edição do item, selecione a opção Nota Fiscal na caixa Cálculo subst. tributária (ST) e preencha os campos de acordo com a tributação do produto, ou seja, informe o %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF.

 

Após editar o pedido

1) Acesse a rotina 220;

2) Informe o número do pedido e clique Pesquisar;

3) Dê um duplo clique no pedido ou clique o botão Editar

4) Em seguida, clique o botão Aplicar, escolha a opção 17- Substituição tributária e clique Avançar;

 

5) Na caixa Opções, selecione IVA, informe os dados nos campos %IVA, %Alíquota Interna, %Alíquota Externa e clique Avançar, seguido Processar;

No cadastro da tributação na rotina 212

1) Acesse a rotina 212

2) Preencha os campos da tela de pesquisa conforme necessidade e clique Avançar;

3) Preencha os campos  %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF e aperte a seta para baixo para salvar;

Observações:Verifique com o contador da empresa os valores a serem informados nestes campos.