Home

Série 1

Páginas filhas
  • Nota Fiscal de Exportação

Caso deseje baixar este guia, basta clicar no link a frente Guia Rápido - Nota Fiscal de Exportação.pdf

Acesse o vídeo deste guia: http://youtu.be/_DSbANoosPc


Requisitos:                                                            

Cadastro de Pessoa

  1. Acesse, Cadastro> Básico> Cliente
  2. Clique em Alterar ou Incluir se for o caso
  3. O nome da Empresa deve estar preenchido corretamente e os Campos “Tipo CGC” e “CNPJ/CPF” não devem estar preenchidos.



  4.  O campo “Tipo” deve ser preenchido com a informação Importação. O campo CEP não deve ser preenchido. Preencha o endereço corretamente.



  5. Preencha o Bairro, o Município; insira o Estado que no caso é EX, defina o código de Município padrão para fora do país 99999. Consulte o código do país em questão e preencha o código do país.




  6. Clique em Confirmar

 

Cadastro de Produto

  1. Acesse, Cadastro> Básico> Produto
  2. Clique em Visualizar
  3. Acesse a aba Impostos
  4. Informe a alíquota dos impostos que serão utilizados, neste caso será calculado apenas o IPI
  5. Defina a origem. Na maioria das vezes é utilizada a origem 0

  6. Clique em confirmar.

TES

  1. Sua TES deve estar de acordo com os impostos que serão calculados
  2. Para verificar, Acesse, Cadastro> Básico> Tipos de Entrada e Saída
  3. Localize a TES de entrada que será utilizada
  4. A CFOP deve começar com 7. Caso tenha dúvidas, basta confirmar com o contador.
  5. Se deve ser calculado o IPI, a aba impostos, deve estar preenchida com a informação SIM, isso vale para qualquer imposto que precise ser calculado.



  6. Na aba Outros, é necessário informar a situação tributária do IPI, esta informação pode ser confirmada pela Contabilidade da Empresa

Observação: Caso não saiba quais impostos serão calculados, entre em contato com a contabilidade de sua empresa.

 

IMPORTANTE: caso sua empresa seja optante pelo simples nacional, na aba “Impostos” o campo CSOSN, deve ser preenchido com situação 300 (imune).

         7. Clique em Confirmar

 

Procedimentos

  1. Acesse, Faturamento> Atualizações> Documento de Saída.
  2. Clique em Incluir
  3. Informe a série
  4. Preencha o restante das informações do cabeçalho.
  5. Os campos do cabeçalho que devem ser preenchidos em relação a exportação, são: UF de Bem. e Loc.Emb.



  6. Insira os produtos
  7. Insira as informações da duplicata.



  8. Clique em Confirmar
  9. Transmita a nota normalmente

Observação: A inclusão também pode ser efetuada pelo Pedido de Venda.

  • Sem rótulos