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  • 2302 - Importação / Exportação OL - DR

Importação/Exportação_OL-2302

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo importar e/ou exportar arquivos com as informações de pedidos OL (Operador Logístico), podendo fazer este procedimento automaticamente, otimizando as solicitações de pedido de venda.

 

Objetivo da tela:

Acompanhar Log de Processamento e importar/exportar arquivos de pedidos OL.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Caixa - Importação Automática

Vai gravar o horário e o diretório e se a rotina ficar aberta vai importar sozinha

Caixa - Exportação Automática

Vai gravar o horário e o diretório e se a rotina ficar aberta vai exportar sozinha

Bloquear Retornos de Pedidos com erros na Importação (Objetos Inválidos)Os retornos serão bloqueados e demonstrados na planilha. O usuário poderá reprocessar o pedido para realizar a devida correção e então o retorno deixará de ficar bloqueado
Importar Dá o start na importação selecionada, apresentando o resultado na tela de Log do Processamento, com data e hora e mensagem de início, fim e erros ocorridos
Exportar Dá o start na Exportação selecionada, apresentando o resultado na tela de Log do Processamento, com data e hora e mensagem de início, fim e erros ocorridos

 

  1. Integradora    - Cadastro de Integradora

Objetivo da tela:Cadastar Integradora que será utilizada para os processos de Importação/Exportação OL.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

  • Novo  

 

DescriçãoDescrição do nome da Integradora.
UsuárioInformação do usuário. Permite busca por código ou filtro.
Cód. do ProjetoCódigo do projeto conforme necessidade de empresa.
LayoutLayout de Integradora que será utilizado como modelo
Origem Pedido
  • Pedido OL;
  • Pedido Eletrônico;
  • Força de Vendas.
Situação
  • Ativo;
  • Inativo.
Condição de Venda
  • Apontador da Condição;
  • Prazo;
  • Condição do Cliente;
  • Tabela de Prazos;
  • Tipo de Pagamento do OL.
Origem do Preço
  • Preço de Fábrica (F);

  • Tabela de Preços (T).

Validar Desconto EDI Maior
  • Sem Validação;
  • Conceder Desconto Condição de Venda;
  • Conceder Desconto EDI;
  • Rejeitar Item.
Validar Desconto EDI Menor
  • Sem Validação;
  • Conceder Desconto Condição de Venda;
  • Conceder Desconto EDI;
  • Rejeitar Item.
Validar Preço EDI Maior
  • Sem Validação;
  • Conceder Preço Condição de Venda;
  • Conceder Preço EDI;
  • Rejeitar Item.
Validar Preço EDI Menor
  • Sem Validação;
  • Conceder Preço Condição de Venda;
  • Conceder Preço EDI;
  • Rejeitar Item.
Aba Diretório

Informa os diretórios de onde serão/para onde serão importados/exportados os arquivos da rotina:

  • Diretório Pedido;
  • Diretório Retorno;
  • Diretório Nota Fiscal;
  • Diretório Backup;
  • Diretório Erro;
  • Diretório Devolução.

Aba Diretório por Filial

Para acessar os campos clique o botão Nova Filial.

FilialUtilize Filtros
Razão SocialAuto Preenchimento
Identificador Filial no Nome do Arquivovem no arquivo o identificador de para qual filial vai
Cód. Filial na VAN

VAN = Virtual Area Network.

É também atribuído à empresa que presta esse serviço.É o Código da Filial no sistema que controla o processo eletrônico.

Diretórios 
  • Diretório Pedido;
  • Diretório Retorno;
  • Diretório Nota Fiscal;
  • Diretório Backup;
  • Diretório Erro;
  • Diretório Devolução.
Aba Outras Opções  
Utilizar regra de desconto 100%Utilizar regra de desconto 100%
Bloquear Pedidos na ImportaçãoVai gerar os Pedidos com Posição B - Bloqueado, obrigando a liberação pela rotina 2336 - Alterar Pedido de Venda
Exporta XML da NF-eExporta XML da NF-e
Considera no Cálculo do Giro

Giro Diário (que por sua vez será utilizado para não afetar a reposição do produto no módulo Compras)

Utilizar Percentual de Comissão da IntegradoraPreencha Campo %Comissão
Aplicar Acréscimo cadastrado na política de Descontos

A aplicação depende do valor Sim no Parâmetro 1155 - Tratar a restrição de acréscimo na venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Aplicar Desconto % Tabela do Cadastro da TributaçãoA aplicação depende também da Origem do Preço = Preço Fábrica
Soar Valor do ST da Precificação ao Preço Venda do Produto (sem destacar)Marque conforme necessidade
Tipo de Crítica a Importação do Pedido

Se Cliente Bloqueado: BP - Bloquear Pedido

RP - Rejeitar Pedido


          2. Sel. Reenvio
 - Alteração do Status dos Pedidos para Reenvio


Objetivo da tela:Alteração do status dos pedidos para reenvio.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Integradora* (Campo Obrigatório)Lista de Integradoras
Data Inicial/Data Final* (Campo Obrigatório)Informe as datas conforme necessidade
Filtro Adicional
  • Número de Pedido da VAN;
  • Número do Pedido do Cliente;
  • Número do Pedido do Força de Vendas;
  • Número do Pedido Interno;
  • Nome do Arquivo;
  • Código da Filial;
  • CGC do Cliente (Com formatação);
  • Código do Cliente;
  • Código do Projeto;
  • Código Interno.
Valor a Pesquisar

Pesquisar o pedido a ter o retorno reenviado baseado no filtro selecionado (Pedido, Nome do Arquivo etc)

Observação: existe uma opção para escolher o filtro Filtro Adicional

Opções:
  • Alterar Status para gerar Arquivo de Retorno;
  • Alterar Status para gerar Arquivo Nota Fiscal;
  • Alterar Status para bloquear geração de Arquivo de Retorno;
  • Alterar Status para gerar Arquivo de Devolução;
  • Alterar Status para gerar Arquivo Espelho de NF Dist. Hibrido.

 

             3. Pedidos  - Consulta de Pedidos


Objetivo da tela:Consultar de Pedidos

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Opções de Período

Hoje, Ontem, Semana Atual, Informar Período (utiliza calendário Data Inicial/Data Final).

Lista de Integradoras
Aba Resumo da Empresa  
Apresenta resumo por status
  • Atendido;
  • Não atendido;
  • Atendimento Parcial e Total.

Possui botão para consultar os pedidos

Aba Resumo por Filial  

Apresenta os dados por Filial. Possui botão para consultar os pedidos

Aba Participação do Atendimento

Informa a descrição do motivo de cada atendimento feito ou não, com números e percentuais. Possui botão Consultar Produtos não Atendidos

Aba Pedidos Gerados pela Rotina 2312 - Reposição de Lojas 

Consulta pedidos gerados através de cálculos de reposição automática de estoques. Possui botão Consultar Itens.

 

               4. Arquivos  - Alteração do Status dos Pedidos para Reenvio


Objetivo da tela:Exportar para Excel os pedidos para alteração e reenvio.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

IntegradoraLista de Integradoras
Data Inicial/ Data FinalInforme as datas conforme necessidade
Filtro Adicional
  • Número de Pedido na VAN;
  • Número de Pedido do Cliente;
  • Número de Pedido do Força de Vendas;
  • Número de Pedido Interno;
  • Nome do Arquivo;
  • Código da Filial;
  • CGC do Cliente com Formatação;
  • Código do Cliente;
  • Código Projeto;
  • Código Interno.
Valor a PesquisarQual valor (informação) deseja pesquisar
Nº da Linha do ArquivoEm qual número de linha de arquivo

 

                5. Base de Dados  - Exportação de Base de Dados


Objetivo da tela:

Exportar arquivo de Preços/Descontos

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Integradoras com Exportação de Base de Dados

Lista de Integradoras

Aba Opções Layout Prati  
Diretório de Exportação

Fica desabilitada, pode ser configurada no cadastro da integradora, no campo Diretório Arquivo de Base de Dados

Data Inicial/ Data FinalInforme conforme necessidade
Prefixo do Nome do ArquivoÉ definido pelo usuário
Nome do Arquivo que será gravado no diretório de exportaçãoAuto preenchimento
ProgressoInformação de percentual de progresso