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  • Como realizar a importação de XML em múltiplas unidades?

Realizar a importação de XML em múltiplas unidades

Produto:

Módulo Compras

Rotina:220-Digitar Pedido de Compra, 1301-Receber Mercadoria
Versão:28

Passo a passo:

Para realizar a importação de XML em múltiplas unidades na rotina 1301, siga os passos abaixo:

Pedido de Compra

1)  Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2) Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3) Será apresentada a tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, e marque a opção Unidade Master, para inserir os produtos na unidade master e caso queira inserir os produtos na unidade de venda deixe a opção desmarcada;

4) Clique Pesquisar;

5) Insira os produtos conforme informado na nota do seu fornecedor;

6)Gere o contas a pagar da aba de Parcelas;

7) Gere a tributação na Aba Tributação\ Totalizadores,

8) Clique Gravar.

 

Entrada de Mercadoria

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada;

4) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML;

5) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

6) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

7) Clique Ok na mensagem de confirmação da importação.

 

Vincular pedido de compra

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;

3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4)Na aba de itens, selecione os produtos que estiverem na unidade master, e clique no botão Conv. Master;

Observação: esta conversão funcionará somente, para os produtos que estiverem com o campo Qtunit da rotina 203, como 1.

5) Cclique o botão Vincular pedido;

6) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

7) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

8) Após realizar o vinculo do pedido de compra na rotina 1309, prossiga coma entrada na rotina 1301.