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Os seguintes parâmetros devem ser configurados no Protheus, acessando SigaCFG > Ambiente >  Cadastros > Parâmetros:

 

  • MV_INTHTL - Deve estar como .T. para ativar a integração com hotelaria.

 

  • MV_HTLNARA - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA (recebimento antecipado).

 

  • MV_HTLNAPR - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR (provisório).

 

  • MV_HTLNACC - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC (cartão de crédito).

 

  • MV_HTLNACD - Natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD (cartão de débito).

 

  • MV_HTLNANC - Natureza que será utilizada para títulos a receber  do tipo NCC (nota de crédito ao cliente).

 

  • MV_HTLNADH - Natureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal a debitar (crédito ao quarto) for pago separado do RPS.

 

  • MV_HTLNAPF - Natureza que será utilizada para títulos a pagar (comissão) para fornecedor Pessoa Física.

 

  • MV_HTLNAPJ - Natureza que será utilizada para títulos a pagar (comissão) para fornecedor Pessoa Jurídica.

 

  • MV_HTLPREF – Prefixo que será utilizado em todos os títulos integrados.

 

  • MV_CLIPAD - Código de cliente padrão. O valor desse parâmetro deve ser também informado no sistema Bematech, como sendo o código de cliente padrão.

 

  • MV_LOJAPAD - Loja de cliente padrão. O valor desse parâmetro deve ser também informado no sistema Bematech, como sendo o código de loja do cliente padrão.

 

  • MV_HTLNAFT - Natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

 

  • MV_HTLFT - Tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel (por padrão, FT).

 

  • MV_HTLNCPF - Natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria para fornecedor Pessoa Física.

 

  • MV_HTLNCPJ - Natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica.

 

  • MV_HTLPREC - Prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria (por padrão, CDF).

 

  • MV_HTLTCDF - Tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria (por padrão, DP).

 

  • MV_HTLBCOM - Banco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco, Agencia e Conta separados por / . Exemplo: 237/54856/2645124854.

 

  • MV_HTLNAMB - Indica a natureza que será utilizada para movimentações bancárias no processo de devolução, em dinheiro, de adiantamentos realizados com cartão.

 

  • MV_RARTIMP - Deve estar com o valor 2, para não reter imposto no RA.

 

  • MV_HTLMD5 MD5 da aplicação do PDV. Utilizado para informar o MD5 na transmissão de nota de produto. Esse parâmetro é preenchido automaticamente com a mensagem de cupom fiscal (vendas).

 

  • MV_BLOQUEI ­- Deve estar como .T. para ativar a análise de crédito.

 

  • MV_CREDCLI - indica se a análise de crédito será realizada considerando código do cliente e loja ou somente código do cliente.

 

  • MV_LJGERTX - Deve estar como .F. para não gerar contas a pagar com a taxa da administradora, quando realizado venda com cartão.

 

  • MV_TESSERV - Código da TES que será utilizada por padrão para produtos, do tipo serviço, que não possuam o campo de TES informado.

 

  • MV_TESVEND - Código da TES que será utilizada por padrão para produtos, do tipo mercadoria, que não possuam o campo de TES informado.

 

  • MV_LJPRDSV - Deve estar como .T., habilitando assim a funcionalidade de gerar notas separadas para vendas com produtos e serviços.

 

  • MV_LOJARPS - Série da Nota Fiscal de Servico (RPS).

 

  • MV_LJFORHT – Formas de Pagamentos que não geram Títulos Financeiros.

 

  • MV_CONDPAD – Condição de Pagamento Padrão.

 

  • MV_TABPAD – Tabela de Preços Padrão.

 

  • MV_VENDPAD – Código de Vendedor Padrão.

 

  • MV_LJNCUPS – TES de Serviço para Nota Fiscal sobre Cupom (F3 Online).

 

  • MV_TESNOTA – TES que indica o tipo de Saída para Nota Fiscal sobre Cupom.

 

  • MV_LJCONFF - Determina se a conf.de caixa será executada no fechamento de caixa. Seu uso restringe a abertura de caixa caso o movimento anterior não tenha sido conferido.

 

  • MV_ACENTO – Define se o Protheus irá trabalhar com acentos.

 

  • MV_VALCPF – Define se o sistema irá ou não permitir a inclusão de clientes/fornecedores com CPF iguais.

 

  • MV_VALCNPJ - Define se o sistema irá ou não permitir a inclusão de clientes/fornecedores com CNPJ iguais.

 

  • MV_EAIMETH -  Método de envio do EAI. Padrão: receiveMessage.

 

  • MV_EAIWS – Nome do Client WebService do EAI. Padrão: WSEAISERVICE.

 

  • MV_MCUSTO - Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.

 

  • MV_LJ130MN – Definir como .T., para permitir a geração de DANFE sobre múltiplos cupons.

 

  • MV_ITEMAG – Indica se irá aglutinar itens do RPS na geracao do XML da NFS-e.

 

  • MV_DESCNFS - Indica se será utilizada a rotina de personalização de descrições de serviços da NFS-e (FATA910)..

 

  • MV_OBSNFSE - Indica se a descrição personalizada de serviços da NFS-e (FATA910) será utilizada na área de informações complementares da nota. Se falso, a descrição personalizada será utilizada no próprio campo de descrição do serviço. Se a prefeitura permitir apenas um serviço por nota e essa funcionalidade for utilizada, então deve-se configurar esse parâmetro como .F.

 

  • MV_NATCART - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão de crédito.

 

  • MV_NATCHEQ - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cheque.

 

  • MV_NATDINH - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com dinheiro.

 

  • MV_NATTEF - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão de débito.

 

  • MV_NATFATU - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda a faturar através de rotinas de vendas.

 

  • MV_MULNATR – Utilizado para identificar se o título utiliza múltiplas naturezas no Contas a Receber, deve-se configurar este parâmetro como .T.