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  • Como lançar nota de ajuste sem item na entrada, por meio da rotina 1007?

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Lançar nota de ajuste sem item na entrada, por meio da rotina 1007

Produto:

1007 – Manutenção de Notas de Entrada

Passo a passo:

Para lançar nota de ajuste sem item de entrada, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: FilialEspécieSérieModeloCód. ContaDt; Emissão e Dt. Entrada e Emitente;

4) Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais,

5) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1 para ICMS ou 2 para IPI, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

6) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS, e informe os dados conforme necessidade;

7) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos conforme necessidade;

8) Selecione a sub-aba Documento Referenciado, clique Inserir;

9) Na caixa Tipo do Documento Referenciado, selecione a opção da nota a ser ajustada, e informe a chave da NFe no campo Chave NFe e clique Salvar;


Importante:

  • A nota de ajuste é utilizada para lançar informações adicionais, ou seja, dados que não constam na nota original. E as rotinas 1007 e 1008 – Manutenção de Notas de Saída não permitem inclusão de itens.
  • Se o cliente não tiver direito ao crédito de ICMS deverá ser desmarcada a opção  Gera ICMS livro Fiscal.
  • Caso necessite incluir observação na nota ou informações complementares informe o texto na aba Informações complementares.