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Estornar Pagamento Extra Fornecedor - APB726AA

Visão Geral do Programa

Estorno Pagamento Extra Fornecedor, utilizado para o estorno de pagamentos extra fornecedor.

Ao efetuar o estorno de um pagamento extra fornecedor, que possui movimentos de baixa relacionados, para estas baixas também são gerados movimentos de estorno.

Exemplo:

Se uma antecipação foi abatida no pagamento extra fornecedor, ocorre uma movimentação de baixa de antecipação. Este movimento de baixa também é estornado.

Este programa possibilita executar o estorno de determinado pagamento extra fornecedor, sendo que são efetuadas verificações para confirmação da ação.

Estorno - O Estorno do pagamento extra fornecedor representa o zeramento do saldo do mesmo, efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação. É possível estornar pagamentos extra fornecedor já contabilizado.

Importante:

Se o pagamento extra fornecedor for de origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no módulo de Aplicações e Empréstimos, e a parcela ficará com o status de pendente.

Ao efetuar o estorno de um pagamento extra fornecedor que tenha imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL vinculado, o valor da base de retenção e do imposto, referentes a esses impostos, são diminuídos dos respectivos valores acumulados.

NÃO há como desfazer o estorno de um pagamento extra fornecedor.

Estorno Pagamento Extra Fornecedor

Objetivo da tela:

Permitir estornar o pagamento extra fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

DetalheQuando acionado é exibida tela onde são apresentadas informações relacionadas ao pagamento extra fornecedor inserido nesta tela para estorno.

Pesquisa

Quando acionado, podem ser visualizados os pagamentos extra fornecedor registrados no Módulo de Contas a Pagar.

EstornoQuando acionado, permite efetuar o estorno do pagamento extra fornecedor. Ver detalhes na descrição da tela Estorno.
EntraEste botão deve ser acionado após inseridos os dados do pagamento extra fornecedor a ser estornado, atualizando na tela as informações do mesmo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento, onde o pagamento extra fornecedor está contido.

Referência

Inserir a referência de identificação do pagamento extra fornecedor.

Nota:

A referência é informada no momento da implementação do pagamento extra fornecedor. Ver detalhes no programa Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA).

Estorno

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o estorno do pagamento extra fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

DetalheQuando acionado, permite a consulta em detalhes das informações inseridas ao pagamento extra fornecedor.
Histórico MovimentoQuando acionado, permite inserir um histórico para o processo de estorno. Ver detalhes na descrição da tela Histórico Movimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo

Estorno - Quando assinalado, determina que deve ser efetuado o estorno do pagamento extra fornecedor selecionado.

Reabre Item

Quando assinalado, permite reabrir o processo de pagamento total ou parcialmente, permitindo desta forma, efetuar a confirmação do cheque ou borderô que o pagamento extra fornecedor está contido.

Nota:

Esta opção somente é habilitada quando o estorno não for reemboolso.

Total

Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o pagamento extra fornecedor está contido.

Parcial

Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do pagamento extra fornecedor.

Referência Estorno

Exibe sugestão de referência a ser utilizada para a  transação de estorno, sendo que esta referência pode ser aqui modificada conforme necessidade.

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

Importante:

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado.

Estorno Reembolso

Quando assinalado, determina que o pagamento está sendo cancelado e o numerário deve ser devolvido para a empresa.

Nota:

Deve ser informado estabelecimento e portador para o reembolso.

Estab Estorno

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao reembolso a ser estornado.

Portador Estorno

Inserir o código do portador relacionado ao reembolso a ser estornado.

Histórico Movimento

Objetivo da tela:

Permitir inserir um histórico para o processo de estorno.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Complemento

Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico padrão.

Nota:

Este botão somente é habilitado quando informado no cadastro do Histórico Padrão que este deve ter complemento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Histórico Padrão

Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do título ou movimento do título.

Observações

Inserir informações referente ao processo de estorno.

O acionamento do botão OK confirma a execução do estorno do movimento. Caso exista algum impedimento para o estorno, é apresentada mensagem com a inconsistência.

 

Conteúdos Relacionados:

Contabilização de Transações

O pré-requisito para o estorno do pagamento extra fornecedor é o seu próprio registro.