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Controle Remessas - SUP54033 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Se o Sistema Comercial (VDP) do Logix estiver instalado, esta tela é alimentada de forma automática por meio da rotina de faturamento, sempre que for utilizado na nota fiscal um código de natureza de operação, caracterizando a movimentação do módulo de Terceirização.

Controle Remessas - SUP54033 

Objetivo da tela:

Efetuar o controle dos itens da empresa que estão em poder de terceiros, mantendo as informações de datas, quantidades, valores, vencimento, motivos e outros.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Grade Dimensional

Permite visualizar as informações de grade/dimensional.

Remessa

Permite exibir as notas de remessas do item consultado em tela. Este é um item da empresa que está em poder de terceiros. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a retornar.

Retorno

Permite exibir os retornos das notas de remessas do item em poder de terceiros consultado na tela. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a receber.

Remessas Fornecedor

Permite exibir as notas de remessas para o fornecedor consultado em tela, com respectiva quantidade remetida, devolvida e saldo se houver.

Pedido Prorrog.

Permite exibir o programa de pedidos de prorrogação de prazo.

Lançamentos

Permite efetuar a consulta/manutenção de lançamentos contábeis associados a um documento de remessa ou retorno de mercadorias em poder de terceiros.

Nota:

Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente".

Remessas Comp. Custo

Permite visualizar as informações da remessa  por componente de custo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nota fiscal

Número da nota fiscal de saída de mercadorias.

Sequência

Número da sequência do item da nota fiscal referente a remessa para terceiros.

Fornecedor

Código do fornecedor que será considerado no controle de remessas

Data de emissão

Data da emissão da nota fiscal de remessa para terceiros.

Data retorno prevista

Data prevista para o retorno do item em terceiros. Esta data somente existe para itens com suspensão do ICMS.

Norma Brasileira de Mercadorias

Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de N.B.M. (Norma Brasileira de Mercadorias) que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela de classificação fiscal. É utilizada na emissão dos livros fiscais. Por meio do Zoom será acessada a tabela de classificações fiscais disponível no sistema.

Item

Código do item pertencente à empresa, mas que está em poder de terceiros.

Motivo remessa

Código do motivo da remessa de itens em terceiros.

Valor remessa

Valor da remessa do item da empresa em poder de terceiros.

Valor ICMS

Valor do ICMS do item da empresa em poder de terceiros na nota de remessa.

Valor estoque

Valor do estoque do item da empresa que está em poder de terceiros.

Valor IPI

Valor do IPI do item em terceiros da nota de remessa.

Quantidade remessa

Quantidade total da remessa do item da empresa em poder de terceiros.

Quantidade recebida

Quantidade total recebida no retorno do material da empresa que estava em poder de terceiros.

Área estratégica de negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocados os custos, despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda do item respectivamente. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Conta contábil

Conta contábil a ser utilizada pela contabilização de notas de terceiros.

Observação

Espaço com formato livre (30 posições alfanuméricas) para o registro das considerações referentes a itens da empresa enviados para terceiros.