Buscar default contábil da subunidade para lançamentos de repasse

Informações Gerais

Linha de Produto:

RM

Segmento Executor:Construção e Projetos

Módulo:

Totvs Gestão Financeira

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

Default Contábil.

Buscar default contábil.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Default contábil no Lote (subunidade).

Default contábil no Lote.

 

 

Chamado/Ticket:

TSWHZZ

Requisito/Story/Issue:FINANCEIRO01-577.

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

 

Objetivo

Permitir que o usuário defina os defaults contábeis para contabilização na subunidade do empreendimento adquirido no Totvs Incorporação e a contabilização de um lançamento originado de um repasse financeiro busque os defaults da subunidade do lançamento origem quando o evento possui item parametrizado para "Buscar Defaults em" como Subunidade (RM SGI).

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Defaults contábeis Subunidade

Envolvida

Cadastros -> Manutenção de Empreendimentos -> Quadra/Lote -> Lote -> Default Contábil

-

Contabilização Lançamento

Alteração

Contas a pagar-receber -> Lançamentos -> Dados Adicionais -> Contabilização

-

Contabilização Baixa

Alteração

Contas a pagar-receber -> Lançamentos -> Baixas -> Contabilização

-

Lançamentos financeiros a receber gerados via Totvs Incorporação estão vinculados a um contrato de venda cujo(s) item(ns) estão vinculados a um loteamento, quadra e lote (subunidade). Na subunidade é possível definir defaults contábeis a serem carregados quando o evento possui item parametrizado para buscar default em "Subunidade (RM SGI)". 

No Totvs Gestão Financeira há um processo de repasse que permite passar para um fornecedor a responsabilidade pela quitação do total ou parcial do valor de um ou mais lançamentos financeiros (o lançamento de origem e aquele criado pelo repasse ficam vinculados). O sistema foi evoluído para quando for executada a contabilização de lançamentos criados por repasse os defaults contábeis, quando o evento contábil parametrizado para isso, sejam buscados da subunidade vinculada ao lançamento origem.


Tabelas Utilizadas

  • FREPASSE – Repasse de Lançamentos

Procedimento para Configuração

No Totvs Incorporação parametrizar os defaults contábeis na subunidade  em Cadastros -> Manutenção de Empreendimentos -> Quadra/Lote -> Lote -> Default Contábil.

No Totvs Gestão Financeira parametrizar os itens de evento contábil em Cadastros -> Contabiliade -> Eventos Contábeis -> Itens Evento para buscar default em "Subunidade (RM SGI)" .

Procedimento para Utilização

No Totvs Gestão Financeira aplicar o evento contábil na contabilização do lançamento/baixa do lançamento originado pelo processo de repasse.

OBS: a contabilização do lançamento gerado pelo repasse, para utilizar essa opção, não pode ser feita na inclusão.