Serão totalizadas operações de saídas interestaduais. As regras de seleção dos Lançamentos Fiscais são semelhantes às regras para os registros 0120 e 0130, porém a totalização será por UF e não por CFOP.
Os campos "Valor Contábil Não Contribuinte", "Valor Contábil Contribuinte", "Base de Cálculo Não Contribuinte" e "Base de Cálculo Contribuinte" serão preenchidos com o Valor Contábil e a Base Tributada ICMS dos Lançamentos Fiscais. Neste caso, o sistema estará identificando se a NF foi emitida para contribuinte de ICMS ou não.
Flag Cliente/Fornecedor: o sistema estará verificando o campo Contribuinte ICMS localizado no cadastro de Clientes / Fornecedores, aba Integrações sub aba Tributos.
Flag Estado: o campo Contribuinte encontra-se na própria edição do Lançamento Fiscal.
Flag Empresa: o sistema sempre estará considerando emissão para Contribuinte.
Valor Outras Operações: este campo estará recebendo um somatório dos valores de Isentos e Outros ICMS.
Valor Imposto Cobrado ST: este campo não será gerado.