Estes parâmetros são necessários para o funcionamento correto dos processos de Tesouraria do sistema. O objetivo desta etapa é definir o comportamento do sistema em relação aos assuntos financeiros.


Acordo

  • Agrupar lançamentos de diferentes matrizes aplicadas:
      Indica se lançamentos originados de contratos de diferentes matrizes aplicadas podem fazer parte do mesmo acordo.
  • Agrupar lançamentos de serviços com tratamento diferente de inadimplência: 
      Ao ser marcado, gerará as parcelas no contrato do tipo "Acordo" conforme a parametrização do serviço para verificação de inadimplência.

Serviços parametrizado para verificar inadimplência: 
  As parcelas resultantes no contrato de "Acordo" terá o serviço parametrizado nesse campo se os lançamentos selecionados forem de parcelas com serviços que verificam inadimplência.

Serviço parametrizado para verificar NÃO verificar inadimplência: 
  As parcelas resultantes no contrato de "Acordo" terá o serviço parametrizado nesse campo se os lançamentos selecionados forem de parcelas com serviços que NÃO verificam inadimplência.

  • Preenche mês/ano de competência da parcela com mês/ano do acordo: 
    Indica se as parcelas do contrato do tipo "Acordo" terão o mês/ano de competência preenchidos.

Responsável Financeiro

Máscara do código de Cliente/Fornecedor:   
  Máscara do cliente fornecedor parametrizada nos parâmetros do Totvs Gestão Financeira.

Código default para o responsável financeiro: 
  Máscara do cliente fornecedor a ser utilizada no cadastro do mesmo no Educacional. Utilizada, por exemplo, no cadastro do aluno como responsável financeiro.
  Para mais informações sobre a máscara do cliente fornecedor, clique aqui

Tipo de Cliente/Fornecedor: 
  Tipo do cliente/fornecedor que está sendo inserido pelo Educacional.
  Para mais informações sobre tipo de cliente fornecedor, clique aqui

  • Cadastrar aluno como responsável financeiro:
    Indica se o aluno será cadastrado automaticamente como responsável financeiro.
  • Verificar débitos do aluno em outras coligadas:
    Indica se serão verificados débitos em outras coligadas na verificação de inadimplência
  • Mostrar valor original total na validação de inadimplência: 

Número de dias de carência para inadimplência: 
  Número de dias anteriores à data atual do sistema que o sistema não vai considerar o aluno como inadimplente mesmo que o vencimento seja anterior à data atual.
  Ex.: Data do sistema (16/04/2023)        

        Número de dias informado para carência: 5 dias
        Somente serão considerados para inadimplência, lançamentos com data de vencimento anterior à data 11/04/2023

Valor máximo de tolerância para inadimplência:
  Quando informado, somente serão considerados para inadimplência, lançamentos com valor maior do que o valor informado no campo

Valor máx de conta corrente de tolerância para inadimplência:
  Quando informado, somente serão considerados para inadimplência, valores em conta corrente com valor maior do que o valor informado no campo
         

  • Sem rótulos