Estes parâmetros são necessários para o funcionamento correto dos processos de Tesouraria do sistema. O objetivo desta etapa é definir o comportamento do sistema em relação aos assuntos financeiros.
Acordo
- Agrupar lançamentos de diferentes matrizes aplicadas:
Indica se lançamentos originados de contratos de diferentes matrizes aplicadas podem fazer parte do mesmo acordo. - Agrupar lançamentos de serviços com tratamento diferente de inadimplência:
Ao ser marcado, gerará as parcelas no contrato do tipo "Acordo" conforme a parametrização do serviço para verificação de inadimplência.
Serviços parametrizado para verificar inadimplência:
As parcelas resultantes no contrato de "Acordo" terá o serviço parametrizado nesse campo se os lançamentos selecionados forem de parcelas com serviços que verificam inadimplência.
Serviço parametrizado para verificar NÃO verificar inadimplência:
As parcelas resultantes no contrato de "Acordo" terá o serviço parametrizado nesse campo se os lançamentos selecionados forem de parcelas com serviços que NÃO verificam inadimplência.
- Preenche mês/ano de competência da parcela com mês/ano do acordo:
Indica se as parcelas do contrato do tipo "Acordo" terão o mês/ano de competência preenchidos.
Responsável Financeiro
Máscara do código de Cliente/Fornecedor:
Máscara do cliente fornecedor parametrizada nos parâmetros do Totvs Gestão Financeira.
Código default para o responsável financeiro:
Máscara do cliente fornecedor a ser utilizada no cadastro do mesmo no Educacional. Utilizada, por exemplo, no cadastro do aluno como responsável financeiro.
Para mais informações sobre a máscara do cliente fornecedor, clique aqui
Tipo de Cliente/Fornecedor:
Tipo do cliente/fornecedor que está sendo inserido pelo Educacional.
Para mais informações sobre tipo de cliente fornecedor, clique aqui
- Cadastrar aluno como responsável financeiro:
Indica se o aluno será cadastrado automaticamente como responsável financeiro. - Verificar débitos do aluno em outras coligadas:
Indica se serão verificados débitos em outras coligadas na verificação de inadimplência - Mostrar valor original total na validação de inadimplência:
Número de dias de carência para inadimplência:
Número de dias anteriores à data atual do sistema que o sistema não vai considerar o aluno como inadimplente mesmo que o vencimento seja anterior à data atual.
Ex.: Data do sistema (16/04/2023)
Número de dias informado para carência: 5 dias
Somente serão considerados para inadimplência, lançamentos com data de vencimento anterior à data 11/04/2023
Valor máximo de tolerância para inadimplência:
Quando informado, somente serão considerados para inadimplência, lançamentos com valor maior do que o valor informado no campo
Valor máx de conta corrente de tolerância para inadimplência:
Quando informado, somente serão considerados para inadimplência, valores em conta corrente com valor maior do que o valor informado no campo