Páginas filhas
  • Cadastro de Contratos_PGSM0005


Objetivo: Relacionar neste cadastro todos os contratos, respeitando a periodicidade bem como o período de vigência.





Campos Obrigatórios:

  • Número:Código do contrato que está sendo cadastrado.
  • Descrição:Descrição do contrato que está sendo cadastrado.
  • Período de Pagamento: neste campo o usuário deve informar o período de pagamento que deve conter no contrato que está sendo cadastrado. Caso o período de pagamento tenha sido processado o campo Período de Pagamento ficará desabilitado.
  • Prestador: neste campo o usuário deve informar o código do prestador que está sendo cadastrado no contrato de prestação de serviços. O Prestador de Serviços deve estar previamente cadastrado. (tamanho do campo: 20 inteiros)
  • Data Início de Validade: neste campo o usuário deve informar a data de início de validade do contrato.
  • Data Final de Validade: neste campo o usuário deve informar a data final de validade do contrato.
  • Revisão: a revisão do contrato, será utilizado pela integração de contratos para identificar o número em que o contrato foi revisado




Seqüência: Demonstra as operações bem como as origens onde esta operação deverá ser captada, Caso exista uma operação que necessite apontar em duas origens e pagar somente de uma única origem, então deve não declarar uma das origens. Neste cadastro deve ser relacionados os valores Maximo para pagamento bem como os valores unitários praticados por esta seqüência.
Campos Obrigatórios:

  • Seqüência: ao clicar no botão novo o sistema inclui um número seqüencial automaticamente.
  • Código ERP: neste campo o usuário deve informar o código do contrato no sistema externo.
  • Origem de Pagamento: neste campo o usuário deve informar a(s) origem(s) de pagamento referente(s) ao contrato que está sendo cadastrado.
  • Operação: neste campo o usuário deve informar a(s) operação(oes) que será(ao) pagas no contrato.
  • Unidade de Mediada: neste campo o usuário deve informar a unidade de medida que será paga a operação, ex: Hora, Hectare, etc...
  • Componente de Custo: nesse campo o usuário deve informar o componente de custo, o componente de custo será utilizado na Captação de Entradas de Custo. Atenção: Para a Captação de Entrada de Custo é necessário que o Componente de Custo possua Conta de Custeio informada.O componente deve estar previamente cadastrado e ser do tipo Prestador Serviços.
  • Grupo de Tabela de Preços Cobrança: Grupo de Tabela de Preços para Cobrança, quando informado e não informada a Tabela de Preços de Cobrança, no processamento de Pagamento de Serviços o sistema irá identificar qual a tabela que deve ser utilizada para valorizar a operação de acordo com os critérios configurados no Grupo e Tabela de Preços. Quando informado o Grupo de Tabela de Preços para Cobrança o campo Valor Unitário para Cobrança fica desabilitado e sem valor. O Grupo de Tabela de Preços deve estar previamente cadastrado para a Origem de Pagamento, Operação e Unidade de Medida (unidade de medida para pagamento/cobrança).
  • Grupo de Tabela de Preços Pagamento: Grupo de Tabela de Preços para Pagamento, quando informado e não informada a Tabela de Preços de Pagamento, no processamento de Pagamento de Serviços o sistema irá identificar qual a tabela que deve ser utilizada para valorizar a operação de acordo com os critérios configurados no Grupo e Tabela de Preços. Quando informado o Grupo de Tabela de Preços para Pagamento o campo Valor Unitário para Pagamento fica desabilitado e sem valor. O Grupo de Tabela de Preços deve estar previamente cadastrado para a Origem de Pagamento, Operação e Unidade de Medida (unidade de medida para pagamento/cobrança).
  • Valor Unitário de Cobrança: neste campo o usuário deve informar o valor unitário de cobrança da operação que está sendo cadastrada no contrato. Campo obrigatório quando não informado o Grupo de Tabela de Preços para Cobrança.
  • Valor Unitário de Cobrança: neste campo o usuário deve informar o valor unitário de cobrança da operação que está sendo cadastrada no contrato. Quando não informado o Grupo de Tabela de Preços para Cobrança e também não for informado o Valor Unitário de Cobrança será assumido o valor 0 (zero).
  • Tabela de Preços de Cobrança: Tabela de Preços para Cobrança, quando informada, no processamento de Pagamento de Serviços o sistema irá utilizá-la para valorizar a operação desde que a tabela atenda aos critérios configurados, ou seja, pode haver mais de um Contrato para o mesmo Prestador de Serviço, mas somente um Contrato atender aos critérios da Tabela de Preços (fica de responsabilidade do usuário em configurar os critérios para cada Tabela/Contrato).A de Tabela de Preços deve estar previamentecadastrada paraoGrupode Tabela de Preços de Cobrança.
  • Tabela de Preços de Pagamento: Tabela de Preços para Pagamento, quando informada, no processamento de Pagamento de Serviços o sistema irá utilizá-la para valorizar a operação desde que a tabela atenda aos critérios configurados, ou seja, pode haver mais de um Contrato para o mesmo Prestador de Serviço, mas somente um Contrato atender aos critérios da Tabela de Preços (fica de responsabilidade do usuário em configurar os critérios para cada Tabela/Contrato).A de Tabela de Preços deve estar previamentecadastrada paraoGrupode Tabela de Preços de Pagamento.


Demais Validações:

  • Não permitir inserir mais de uma Sequência com a Origem de Pagamento "T-Transporte de Matéria Prima" para o mesmo contrato.
  • Caso a Sequêcia do contrato tenha sido processada (processamento de pagamento de serviço), não será permitida a alteração e/ou exclusão desta Sequência.
  • Não permitir inserir a mesma operação para origens diferentes no mesmo contrato.
  • As datas inicial/final de Contratos já Processados pelo Processamento de Pagamento de Serviços só poderão ser alteradas se continuarem abrangendo todas as datas de apontamentos que tiverem sido captados a partir do Contrato em questão.





Objetivo: Associar os Contratos aos encargos que se aplicarão aos mesmos no Processamento do Pagamento de Serviços.
Campos Obrigatórios:

  • Encargo: Código do Encargo. O usuário deve informar o código do Encargo e este será utilizado no Processamento do Pagamento de Serviços. O Encargo deve estar previamente cadastrado para a Unidade Administrativa corrente. (Tamanho do campo: 10 caracteres)


Demais Validações:

  • Não é permitido mais de um registro com o mesmo Encargo para o mesmo Contrato.
  • Caso o contrato tenha sido processado (Processamento de Pagamento de Serviço) utilizando o Encargo, não será permitida a alteração e/ou exclusão do registro referente ao Encargo.