01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 11531513. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11211. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema no validaba si la cuenta bancaria utilizada en las rutinas de Pago masivo y Pago anticipado estaban o no bloqueadas.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste para que al utilizar una de las dos rutinas en cuestión, el sistema valide si la cuenta bancaria informada está o no bloqueada. Si la cuenta esta bloqueada, el sistema emite una alerta que informa la situación de la cuenta corriente del banco y que no puede ser utilizada.
- A través de la rutina Archivo de bancos (MATA070) en el módulo de Financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de realizar :
- Incluir un banco, con la cuenta desbloqueada, es decir, el campo "Bloqueado" (A6_BLOCKED) con el contenido igual a 2.
- Incluir un segundo banco con el mismo código de banco y agencia del anterior, modificando únicamente el número de la cuenta. En este caso, deja la cuenta como bloqueada, es decir, el campo "Bloqueado" (A6_BLOCKED) con contenido igual a 1.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada .
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el proveedor, productos y TES previamente configurados.
Prueba de "Pago masivo"
Orden de pago mod II (FINA847)
- Incluir una orden de pago.
- Seleccione la factura por pagar.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Pago masivo”
- Intente informar el banco con la cuenta bloqueada. El sistema debe mostrar un mensaje informando que esta cuenta está bloqueada y que no se permite su utilización.
- Al cerrar el mensaje, utilice el banco con la cuenta desbloqueada. Con ello, el sistema permitirá la inclusión del registro y será posible continuar con el proceso de inclusión.
Prueba de "Genera PA"
Orden de pago mod II (FINA847)
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Genera PA”
- Complete el encabezado del pago anticipado.
- Por medio del campo Banco (EK_BANCO), intente informar el banco con la cuenta bloqueada. El sistema debe mostrar un mensaje informando que esta cuenta está bloqueada y no permitir su utilización.
- Al cerrar el mensaje, utilice el banco con la cuenta desbloqueada. Con ello, el sistema permitirá la inclusión del registro y será posible continuar con el proceso de inclusión.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
- documento_tecnico
- mercado_internacional
- linea_protheus
- protheus
- servicios
- totvs_backoffice
- backoffice
- base_conocimiento
- mi
- squad_dmicns
- squad_mi_sur
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- arg
- argentina
- version_12_1_33
- sigafin
- financiero
- fin
- a6_blocked
- fina850
- pago_massivo
- genera_pa
- pagos_antecipados
- dmicns_11211
- 11531513
- ticket_11531513
- fina847
- fina850i
- finretarg
- finretsus
- finretsli
- finretmun
- finretiva
- finretibb
- finretgan
- trfopcred
- consccarg
- trffecred
- fecredamb
- certgan
- certib
- certivsus
- certrmun
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas