01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Facturación - SIGAFAT | ||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||
País: | Chile | ||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 13745778 | ||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13867 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al facturar dos guías de despacho en consignación, el sistema está generando incorrectamente el grabado de los campos documento origen (D1_DOCORI), código de producto (D1_COD) del segundo retorno simbólico.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes a una validación que no permite actualizar las variables del item por lo que se queda guardada la información del documento anterior.
- Por medio del modulo configurador, modificar el parámetro MV_RASTRO = S.
- A través de la rutina "Clientes” en el módulo Facturación/Actualizaciones/Archivos, se debe tener creado un cliente con modalidad.
- Por medio de la rutina "Productos" ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluir dos producto con seguimiento de lote.
- Por medio de la rutina "Saldos iniciales" ubicada en el módulo SIGALOJ/Actualizaciones/Saldos agregar un saldo inicial a cada producto.
- Por medio de la rutina "Series para factura" ubicada en el módulo SIGACOM/Actualizaciones/Saldos crear un registro para la serie RET.
- En la rutina "Tipos de entrada y salidas" ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluimos las siguientes TES que activen Stock.
- TES de devolución vinculada a la TES que se usará en el pedido de venta.
- TES de envío vinculada a la tes de devolución.
- TES de salida que se usará en el pedido de venta, esta TES deberá de estar vinculada a la TES de envío. Modifique el campo "Genera título" en "SÍ".
- En la rutina pedidos de venta ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Pedidos crear dos nuevos pedidos de venta a consignación y que generen una guía de despacho. Use el producto registrado previamente y la TES.
- Nuevamente en la rutina pedidos de venta, prepare los documentos de salida, seleccionar el pedido de venta desplegar el menú otras acciones y dar clic en preparar doc salida, seguir las indicaciones del asistente.
- Ingresar la rutina generación de notas ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Facturamiento
- Indicamos el parámetro "Venta en consignación igual a Sí". Se deberá de visualizar las guías de despacho creadas previamente, genere la primer factura, sin cerrar la rutina, genera la segunda factura.
- Digite una serie y un número de documento. Una vez generada la leyenda deberá cambiar a rojo.
- Para validar los resultados, ingresar a la rutina retornos simbólicos que se ubica en el menú SIGAFAT/Actualizaciones/Form Remision .
- Busque el segundo retorno simbólico que se creo.
- Validar que el "código de producto y documento origen" del item correspondan a los datos que definió en el pedido de venta.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/spanish/sigafat.htm?mata410_consignacao_mercantil_localizados.htm
- https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/spanish/sigafat.htm?mata468n_faturar_consignados.htm
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas