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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina involucradaNombre técnico
MATA143.PRWDespacho Importación
Ticket:4746803
Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-5403


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó un problema al intentar generar la factura desde el despacho, con proveedores diferentes y producto con control de calidad.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en el sistema para que el registro se busque correctamente.

Configuraciones previas

  • Crear dos productos para importación
    • uno para imputar en la invoice tipo FOB.
    • uno para imputar en la invoice tipo Gastos.
  • Incluir dos proveedores para importación.
    • uno para imputar en la invoice tipo FOB.
    • uno para imputar en la invoice tipo Gastos.

Flujo de prueba

  • Incluya un producto para importaciones (Compras | Actualizaciones | Archivos | Productos).
  • Incluya una solicitud de importación (Compras| Archivos|Importaciones|Solicitud de Importacion), y agregue el producto de importación.
  • Incluya un Purchase Order(Compras| Archivos|Importaciones|Purchase Order) y vincule la solicitud.
    •   Informar el medio de transporte y grabe.
  • Incluya el Despacho (Compras| Archivos|Importaciones|Despacho)
    •   Complete la solapa “Invoices” con el tipo FOB.
    •   Sitúese en la solapa “Items invoices” , vincule con PO.
    •   Complete la solapa "Invoices" con el tipo: Gastos.
    •   Sitúese en la solapa “Ítems invoices”, complete la solapa y grabe.
  • Una vez creado el proceso dentro del Despacho, seleccione el registro creado en la ventana principal y genere el "Doc. de entrada"
  • Genere el Doc. Entrada FOB
  • Genere el Doc. Entrada Gastos
  • Verifique si las facturas se generaron correctamente


Versión:

12.1.17