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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINR999.PRXOrden de pago vs Proveedor
Ticket:8570070
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8605


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago vs Proveedor (SIGAFIN || Informes || Cuentas Por Pagar), se reporta que al ejecutar el informe (FINR999) en formato planilla de tipo tabla el sistema genera error log y sale del sistema.

03. SOLUCIÓN

Se agrega validación que permite distinguir cuando el informe de tipo planilla es en formato tabla y se modifica la función de impresión omitiendo el ocultamiento de columnas.


  1. En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
  2. En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
  3. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
  4. En la rutina Nota de crédito débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
  5. En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
  6. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
  7. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamente.
  1. Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
  2. Seleccionar el tipo planilla.
  3. Cambiar el entorno a local.
  4. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
  5. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
  6. Ingresar los parámetros solicitados.
  7. Generar el informe.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.