01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22083 | DMICNS-21693 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Validar y ajustar las siguientes rutinas para el país de Perú:
- Form. de Recepción (COMA221)
- Factura de Entrada (COMA222)
- Nota Débito Proveedor - NDP (COMA223)
- Nota Crédito Interna - NCI (COMA224)
Las rutinas pertenecen al nuevo proceso de compras.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-22083
Se realizan los ajustes para concluir de manera correcta los procesos de Formas de Recepción, Factura de Entrada, NDP y NCI:
- En las rutinas COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 se hacen ajustes para que no redireccione a las rutinas anteriores, ya que actualmente lo hacía para el país de Ecuador.
- COMA222EQU, COMA223EQU y COMA224EQU rutinas nuevas para inicializar variables utilizadas en la validación de los campos: D1_NFORI, D1_SERIORI, D1_ITEMORI.
- En la rutina LOCXIN modificación para permitir tomar la obligatoriedad de los campos definida en el diccionario de datos.
- En la rutina LOCXNF2 se modifica la función LxN466ForF6, para inicializar correctamente el número de ítem cuando se vincula una factura (NF) a una Nota de Débito Proveedor (NDP) o Nota de Crédito Interna (NCI).
- En la rutina LXINEVENT se inicializan las siguientes variables:
- "cTipo" con el tipo de documento (valor del campo F1_TIPO).
- "n" con el número de ítems informados en el documento.
DMICNS-21693
- En la rutina LOCXNF se hacen los ajustes para los siguientes escenarios:
- Permitir excluir facturas de entrada de tipo gastos y flete.
- Al incluir dos documentos con multi-naturaleza, no considere los valores (centros de costos en prorrateo de multi-naturaleza) informados en el primer documento.
- En la rutina IMPXFIS, evitar que se presente error log: variable does not exist OLSTSF3 on XFISATUSF3(IMPXFIS.PRW)
IMPORTANTE
La información contenida en este documento es para uso exclusivo interno.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
- En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir varias TES de entrada. Ejemplo:
- TES 000
- No genera Libro (F4_GERALF).
- Sin impuestos.
- TES 001
- Genera Libro (F4_GERALF).
- Impuesto IVA
- TES 076
- Permitir cantidad cero (F4_QTDZERO).
- Genera Libro (F4_GERALF).
- Impuesto IVA.
- TES 000
- En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
- En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
DMICNS-22083
- En la rutina Form. de Recepción (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Form. de Recepción.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
- Grabar el documento.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (000).
- Grabar el documento.
- En la rutina Nota Débito Proveedor (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
- Grabar el documento.
- En la rutina Nota Crédito Interna (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
- Grabar el documento.
DMICNS-21693
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada del tipo "Gasto Imp".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (076).
- Grabar el documento.
- Identificar el documento registrado y realizar la exclusión.
- Confirmar que el documento fue eliminado.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada del tipo "Conoc. Transp".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (076).
- Grabar el documento.
- Identificar el documento registrado y realizar la exclusión.
- Confirmar que el documento fue eliminado.
En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
Informar los datos del encabezado del documento.
Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (001).
En el menú "Otras Acciones" seleccionar "Multi-naturaleza".
Informar los datos de la multi-naturaleza.
Al cambiar el valor del campo "Rat. C. Costo" de cada ítem de multi-naturaleza, informar los valores del prorrateo.
Clic en el botón Grabar, para guardar los valores de multi-naturaleza.
Clic en el botón de Grabar.
Dar clic en el botón de Confirmar, para grabar el documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
¡IMPORTANTE!
La aplicación de este paquete de actualización (pacth) no modifica la funcionalidad, ni tampoco altera la información ya almacenada.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documentos Fiscales de Entrada
- DT Propiedades para tratamiento del funname en Documentos Fiscales para MI
- documento_tecnico
- coma221
- coma222
- coma222equ
- coma223
- coma223equ
- coma224
- coma224equ
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