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Boletim Técnico: Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada
Ocorrência
Melhoria
Resumo
 Implementada melhoria com a criação do Parâmetro MV_IMPPMS que permite incluir uma Nota de Débito vinculada a uma Factura de Entrada com Projeto Vinculado.
ID do Chamado
TDYQUQ
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGACOM
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    LOCXNF2 – Rotina para inclusão da nota de débito e importação da Factura de Entrada
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Compatibilizador 1
    - UPDCOM24
    Procedimentos para Implementação

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

     

    Antes de executar o compatibilizador UPDCOM24 é imprescindível:

    a)       Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM).

    b)       Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)        Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)       Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname..

    e)       O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.rta

     

     

    a

     

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:.

     

                         i.                        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                       ii.                        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                      iii.                        Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                      iv.                        Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                        v.                        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                      vi.                        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                     vii.                        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

    1.        Em Microsiga Protheus By You Smart Client, digite U_UPDCOM24 no campo Programa Inicial.

    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 03/11/2011.

    2.        Clique em OK para continuar.

    3.        Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.

    4.        Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    5.        Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela

    6.        Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    7.        Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    8.        Clique em OK para encerrar o processamento.



    Descrição de Ajustes

    1.        Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável

    MV_IMPPMS

    Tipo

    Lógico

    Descrição

    Realizar a Importação do PMS vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota débito

    .T. – Ativado

    .F. – Desativado

    Valor Padrão

    .F.



    Procedimentos para Configuração

    Procedimentos para Utilização

    O  Parâmetro  MV_IMPPMS deve ser configurado com conteúdo T.

    1.        Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Nota Créd/Débito (MATA466N).

    O sistema apresenta a janela de Nota de Débito.

    1.        Tecle F12 e informe na pergunta do parâmetro Agrupa Produtos a opção Não.

    2.        Ao incluir a Nota de Débito, preencha o cabeçalho e clique na opção Int. PMS ou tecle F6 para realizar o vínculo com a Factura de Entrada.

    É importada a Factura com o PMS Vinculado.


    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    SF1-Cabeçalho das Notas F iscais de Entrada

    SD1-Itens das Notas Fiscais de Entrada

    AFN-Projeto x NF Entrada



    Observações

    • Sem rótulos