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O projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o Fisco e os Contribuintes.
Por ser uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das Escriturações Fiscais e Contábeis dos sistemas das empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurança, haja vista que existem padrões específicos para a apresentação de cada Obrigação Fiscal 0.
Por meio dele a antes trabalhosa prestação de contas para o Fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos quais o contribuinte declara suas operações, o que antes era feito ora por vários meios eletrônicos distintos, ora por meios físicos, o que onerava uma complexa estrutura para Receber, Processar e Controlar tantas informações.
O SPED FISCAL consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.
Com o SPED FISCAL implantado, a empresa está dispensada de apresentar grande parte das informações fornecidas na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) e outras obrigações acessórias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no âmbito federal.
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SPED Fiscal, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
Miscelânea | Arq. Magnéticos | SPED FISCAL | SPEDFISCAL | SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY |
Atualizações | Cadastros | Relac. Cód. ISS | MATA963 | CDN |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. IPI | MATA946 | CCK |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. ICMS | MATA964 | CDO |
Atualizações | SPED | Lanc. Apuração ICMS | MATA985 | CC6 |
Atualizações | SPED | Ajustes Apur. ICMS | MATA986 | CC8 |
Atualizações | SPED | Reflexo Ap. ICMS | MATA987 | CC9 |
Atualizações | SPED | Tipo Apur. ICMS | MATA988 | CCA |
Atualizações | SPED | Responsab. ICMS | MATA989 | CCB |
Atualizações | SPED | Influência Rec. ICMS | MATA973 | CCC |
Atualizações | SPED | Origem Trib. ICMS | MATA974 | CCD |
Atualizações | SPED | Classificação Item | MATA979 | CC4 |
Atualizações | SPED | Classes de Consumo | MATA971 | CC5 |
Atualizações | SPED | Informações Compl. | MATA966 | CCE |
Atualizações | SPED | Processos Refer. | MATA967 | CCF |
Atualizações | SPED | Países Bco. Central | MATA956 | CCH |
Atualizações | SPED | Natureza da Operação | FISA056 | CD1 |
Atualizações | SPED | Tabela IPM | FISA094 | CLN |
Atualizações | SPED | Comp. Val. ICMS H020 | FISA116 | F0M |
Atualizações | SPED | Motivo de inventário | FISA120 | F0Q |
Esse registro tem por objetivo informar layout que está sendo utilizado data inicial e final da geração do arquivo e dados da identificação de entidade.
Principais campos
- Versão do Lyout - Será sempre tratado dentro do fonte SPEDFICAL e dessa forma cliente deve estar com rotina atualizado em seu ambiente conforme portal do cliente.
- Data inicial de Final de escrituração do arquivo – Informação da Wizard SPEDFISCAL
-Dados da identificação de entidade – Essas informações são buscadas do configurador tabela SM0.
Caminho -> Configurador/Empresas/Criação de Empresas
REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0
Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco 0
Padrão do Protheus será a geração do campo IND_MOV = 0 - Bloco com dados informados, quando existir qualquer movimentação no período relacionado a cliente, fornecedor e produto.
REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
As informações desse registro estão contidas na tabela SM0 ao configurar as informações da empresa no caminho abaixo.
Caminho -> Configurador/Empresas/Criação de Empresas
REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO OU RESPONSÁVEL PELO ICMS DESTINO
As informações contidas nesse registro terão origem nas inscrições estaduais informadas no parâmetro MV_SUBTRIB localizado dentro do configurador do Protheus.
Caminho – Configurador/Cadastro/Parâmetros/Pesquisar
Deverá ser preenchido com inscrições estaduais onde a empresa é contribuinte de ICMS.
Exemplo:
MV_SUBTRIB=SP123456789/MG123456789/
Deverá ser preenchido com UF + numeração Inscrição estadual
REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA
Para preenchimento desse registro deve ser alimentado as informações da Segunda tela da Wizard de geração do arquivo SPEDFISCAL.
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
Para preenchimento desse registro deve ser alimentado as informações dos Participantes Cientes/Fornecedor tabela SA1 e SA2 do Protheus pelos módulos de Faturamento ou compras.
Caminho – Modulo Compras ou Faturamento / Atualização / Cadastro / Cliente ou Fornecedor
Campos Obrigatórios
02_ COD_PART –> Alimentar o campo Código (A1_CODIGO ou A2_CODIGO) Cliente / Fornecedor
03_ NOME -> Alimentar o campo Nome ou Razão Social (A1_NOME ou A2_NOME) Cliente / Fornecedor
04_ COD_PAIS -> Alimentar os campos Pais Bacen (A1_COD PAIS ou A2_COD PAIS) Cliente / Fornecedor
10 _END -> Alimentar o campo Endereço (A1_END ou A2_END) Cliente / Fornecedor
REGISTRO 0175: ALTERAÇÃO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE
Deverá ser configurado parâmetro MV_HISTTAB = .T.
Caminho – Configurador/Cadastro/Parâmetros/Pesquisar
Gera-se este registro com as alterações cadastrais nas tabelas Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4). Que ficam armazenadas na tabela Alterações Cadastrais (AIF). A habilitação da gravação dos históricos é feita pelo parâmetro MV_HISTTAB.
Importante
As alterações realizadas no campo de Inscrição Estadual não serão enviadas no registro 0175, conforme citado na versão 2.0.33.
Deverá ser incluído novo fornecedor ou cliente quando existir alteração de inscrição estadual.
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Cadastro de Unidades de Medida (SAH).
Caminho -> Modulo Compras ou Faturamento / Atualização / Cadastro/ Prod
Este registro é gerado para todas as unidades de medida utilizadas no período. Por padrão é considerada a primeira unidade de medida do documento, para utilização da segunda ou outra Unidade de Medida, customize o ponto de entrada SPDFIS02. Para mais detalhes sobre este PE, consulte o portal TDN.
SPDFIS02 - Unidade de medida e quantidade do item do documento
Link
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)
Principais campos de preenchimento Protheus estão marcados em vermelho.
Caminho -> Modulo Compras ou Faturamento / Atualização / Cadastro/ Produto
Importante
a) A geração deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada podem-se alterar todos os campos do registro. Neste ponto são passados três parâmetros; a variável cAliasSFT que contém o filtro efetuado no SFT, de onde são lidas as informações do documento fiscal, a cRegspd que contém o nome do registro e a cUnid que contém o campo unidade de medida do produto. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077114
b) Para este registro existe também o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usuário relacionar novos tipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEMdeste registro. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Link
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SPDFIS001+-+Trata+tipos+de+produtos+--+12491
c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificação do item verifique se a tabela de códigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) é a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal nº 116/03. Caso contrário relacione este código de ISS, utilizado no SB1, a um dos códigos publicados na LC 116/03. Isso é feito pela opção Relac. Cód. ISS (MATA963), disponível em Atualizações/Cadastros. Para mais informações sobre esta rotina consultar o boletim técnicoFIS_BT_RELAC_CODIGO_ISS.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235314763
REGISTRO 0205: ALTERAÇÃO DO ITEM
Este registro é gerado com base no histórico de alterações do produto, armazenadas na tabela AIF.
Importante
Deverá ser configurado parâmetro MV_HISTTAB = .T.
O registro 0205 também poderá ser gerado através do Ponto de Entrada SPED0205. Exemplo de utilização deste Ponto de Entrada está publicado no TDN.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=75270403
Não é mais permitido informar no mesmo registro 0205 as informações de Descrição Anterior e Código Anterior, campos 02 e 05 respectivamente. Por este motivo serão gerados dois registros 0205, onde um registro terá o campo de Descrição Anterior preenchido e Código Anterior vazio, e outro registro 0205 com o campo de Descrição Anterior vazio e Código Anterior preenchido. Desta forma a rotina continua gerando as mesmas informações (Descrição Anterior e Código Anterior) considerando a nova regra de validação do 0205.
Para geração da informação de Código Anterior no registro 0205, é necessário o preenchimento do campo B1_CODANT no cadastro de produto
REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADA PELA ANP (COMBUSTÍVEIS)
Para geração deste no Cadastro de Produtos, o campo Grupo do Produto (B1_GRUPO)
Este registro é gerado com base na tabela Complemento de Combustíveis (CD6), campo Cod.ANP (CD6_CODANP).
REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO
Este registro deve ser apresentado, caso exista produção e/ou consumo nos Registros K230/K235 e K250/K255
Neste registro serão informados o consumo específico padronizado e a perda normal percentual de um insumo/componente para se produzir uma unidade de produto resultante, segundo as técnicas de produção de sua atividade, referentes aos produtos que foram fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiro. Para a geração deste registro é considerada a última revisão da estrutura cadastrada na tabela Estrutura de Produtos (SG1).
Atendimento desse registro será realizado pela equipe de Materiais – Estoque “Relacionado com bloco K”
REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES
Dentro do cadastro de produto
Caminho -> Modulo Compras ou Faturamento / Atualização / Cadastro/ Produto/ABA Cadastro
Seg.Un.Medi. (B1_SEGUM)
Fator Conv. (B1_CONV)
Tipo de Conv (B1_TIPCONV)
REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO
1º - Se no cadastro de Manutenção CIAP (SF9) o campo F9_ROTINA = MATA103:
- o item da nota virá do campo FT_ITEM,
- o modelo da Nota Fiscal dos campos F1/F3/FT_ESPECIE
- o produto do campo FT_PRODUTO.
2º - Se o bem tem o campo F9_ROTINA = MATA905 - ver **Boletim Técnico do Sped Fiscal** o tópico “Para o registro 0300 e 0305”
- o item da nota deverá ser informado no campo de Item que é um campo criado na SF9 e que deve ser informado no parâmetro MV_F9ITEM.
Ex: MV_F9ITEM = F9_ITEMNFE
- o modelo da nota virá do campo criado na tabela SF9 para indicar a espécie da nota amarrado ao parâmetro MV_F9ESP.
Ex: MV_F9ESP = F9_ESPEC
- o produto virá de um campo criado na tabela SF9 para indicar o código do produto sendo esse campo amarrado ao parâmetro MV_F9PROD.
Ex: MV_F9PROD = F9_PROD
REGISTRO 0305: INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM
Campo 02_COD_CCUS
1º - Se no cadastro de Manutenção CIAP (SF9) o campo F9_ROTINA = MATA103:
O campo 02_COD_CCUS do registro 0305 será considerado do campo Centro de Custo (B1_CCUSTO) do cadastro do produto.
2º - Se o bem tem o campo F9_ROTINA = MATA905
Será considerado para preenchimento do campo 02_COD_CCUS o campo F9_CC - Tabela CTT - Deve ser preenchido com a informação do campo C Custo “CTT_CUSTO".
Deverá ser criado via configurador conforma abaixo
Campo: F9_CC
Tipo: Caracter
Tamanho: 60
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Titulo: C. Custo
Texto: Informa centro de custo
Help: Informação do centro de custo para preenchimento do campo 02 COD_CCUS registro 0305 SPED FISCAL
Amarração do campo ao parâmetros
MV_F9CC = F9_CC
Campo 03_FUNC
Deverá ser preenchido o campo Função Bem (F9_FUNCIT) da tabela SF9 rotina Manutenção CIAP “MATA905”
Caminho -> Modulo Livros Fiscais / Atualização / Cadastro / Manutenção CIAP
Campo 04_VIDA_UTIL
Deverá ser preenchido o campo Vida Ultil (F9_VIDUTIL) da tabela SF9 rotina Manutenção CIAP “MATA905”
Caminho -> Modulo Livros Fiscais / Atualização / Cadastro / Manutenção CIAP
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
Registro será gerado quando amarrado TES “Tipo de Entrada e Saída” as notas fiscais de entrada e saída.
Campo 02_ COD_NAT
Será preenchido com código informado no campo Cod. do Tipo (F4_CODIGO)
Caminho – Módulos Financeiro ou Compras ou Livros Fiscais / Atualizações /Cadastro / Tipo Ent/Sai
Campo 03_ DESCR_NAT
Será preenchido com descrição informado no campo Txt. Padrão (F4_TEXTO)
Caminho – Módulos Financeiro ou Compras ou Livros Fiscais / Atualizações /Cadastro / Tipo Ent/Sai
REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL
Neste registro são lançadas as informações complementares associadas aos documentos. Essas informações são cadastradas na tabela CCE “Informações Complementares”
E a geração do registro seda com preenchimento do campo Inf.compl (CDT_INFCOMP)
Caminho -> Modulo Livros Fiscais / Atualizações/ Movimentos/ Nf manual de Entrada ou Nf manual de Saída
Pode se utilizar o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o conteúdo deste registro, junto ao registro C110.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077215
REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
Neste registro serão lançadas as observações do documento fiscal provenientes de lançamentos de apuração assim como informações lançadas na coluna Observação na escrituração dos Livros Fiscais de Entradas e Saídas.
Importante
Para cada documento que tiver informações lançadas na coluna Observação dos Livros Fiscais de Entradas ou Saídas, inclua um código e uma descrição correspondente à mensagem da escrituração que será lançada na coluna Observação pela rotina Informações Compl. (CCE) e informe o código correspondente no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE).
O código sempre será utilizado conforme cadastrado da tabela CCE, porém a descrição pode variar conforme a configuração feita no cadastro do TES (SF4) utilizado. No caso da nota ter sido escriturada utilizando uma fórmula (F4_FORMULA) amarrada ao TES, a descrição do código utilizará o texto gravado no Livro Fiscal pela Fórmula (FT_OBSERV). Caso contrário, utilizará a própria descrição cadastrada na tabela CCE.
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
Este registro identifica as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte, com referência no registro 0300. As informações têm origem do cadastro de Plano de Contas (CT1). É gerado a partir de janeiro de 2011.
1º - Para lançamentos de notas fiscais de entrada com origem na rotina MATA103
O registro 0500 considera do campo Conta contábil (B1_CONTA) do cadastro do produto alimentado campo D1_CONTA e FT_COTA da nota FISCAL com origem na tabela CT1.
2º - Se for incluído um bem Manualmente com origem na rotina MATA905 campo F9_ORIGEM = MATA905
O registro 0500 considera conta contábil do campo Plano de Contas (F9_PL) que deverá ser criado na tabela SF9 com consulta padrão na tabela CT1.
Deverá ser criado via configurador conforme abaixo
Campo: F9_PL
Tipo: Caracter
Tamanho: 60
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Título: C. Contábil
Texto: Informa conta contábil
Help: Informa contata contábil da tabela CT1 plano de contas para preenchimento do campo 06 COD_CTA registro 0500 SPEDFISCAL
Amarração de campos aos parâmetros
MV_F9PL = F9_PL
Importante
Deverá ser criado uma consulta padrão para pesquisa dos códigos das tabelas.
Ao efetuar criação dos campos na tabela SF9 é possível configurar tabela para seleção padrão da tabela "criação da lupa - de pesquisa padrão".
Configuração / base de dados / tabela SF9 / editar/ aba opções - campo Cons padrão - selecionar a tabela que será consultada para preenchimento do campo.
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
Este registro identifica os Centros de Custos, com referência no registro 0305. As informações têm origem do cadastro de Centros de Custos (CTT). É gerado a partir de janeiro de 2011.
1º - Para lançamentos de notas fiscais de entrada com origem na rotina MATA103
O registro 0600 considera do campo Centro de Custo(B1_CC) do cadastro do produto alimentado o campo D1_CC nota fiscal com origem na tabela CTT.
2º - Se for incluído um bem Manualmente com origem na rotina MATA905 campo F9_ORIGEM = MATA905
O registro 0600 considera conta contábil do campo Plano de Contas (F9_CC) que deverá ser criado na tabela SF9 com consulta padrão na tabela CT1.
Deverá ser criado via configurador conforme abaixo
Campo: F9_CC
Tipo: Caracter
Tamanho: 60
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Titulo: C. Custo
Texto: Informa centro de custo
Help: Informação do centro de custo para preenchimento do campo 02 COD_CCUS registro 0305 SPED FISCAL
Amarração de campos aos parâmetros
MV_F9CC = F9_CC
Importante
Deverá ser criado uma consulta padrão para pesquisa dos códigos das tabelas.
Ao efetuar criação dos campos na tabela SF9 é possível configurar tabela para seleção padrão da tabela "criação da lupa - de pesquisa padrão".
Configuração / base de dados / tabela SF9 / editar/ aba opções - campo Cons padrão - selecionar a tabela que será consultada para preenchimento do campo.
REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.
Totalizador de linhas da abertura do registro 0000 ao fichamento 0990.
Exemplo |0990|19| -> entre abertura registro 0000 e fechamento 0990 existem 19 linhas no arquivo.
Imagem do arquivo TXT de mostrando as contagens das linhas de abertura ao fechamento do bloco 0
BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)
REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C
Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B - Espécie ="NFA"
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 - Espécie="NFP"
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final, Modelo 65 - Espécie="NFCE"
Para geração do registro C100 deverá ser realizado a configurações dos campos abaixo.
Produto
Origem (B1_ORIGEM) =?
TES
Calcula ICMS (F4_ICM) =?
Calcula IPI (F4_IPI)=?
Livro ICMS, IPI = diferentes de Não
“Deve ser configurado campo de um dos livros com opção diferente de não para geração dos valores nas tabelas SF3 e SFT”
Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=?
Cod. Trib. IPI (F4_CTIPI)=?
Imagens
Produto
TES
REGISTRO C101: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUANDO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EC 87/15 (CÓDIGO 55)
Para geração do registro C101 deve ser realizado a seguinte configuração na TES.
Cliente
Para Cliente consumidor final não Contribuinte é necessário que cadastro de cliente campo Insc. Estadual (A1_INSCR) deve estar em BRANCO e campo Contribuinte (A1_CONTRIB) com conteúdo Não.
TES
Para que seja realizado calculo de diferencial de alíquota para consumidor final não contribuinte é necessário configurar no cadastro de TES os campos:
- Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM
- Calc. Difal (F4_DIFAL) = SIM
- Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM
Importante
Após processo será gravado os campos F3_DIFAL, F3_ICMSCOM da Tabela SF3 e FT_DIFAL, FT_ICMSCOM da tabela SFT para correta geração do registro C101.
REGISTRO C105: OPERAÇÕES COM ICMS ST RECOLHIDO PARA UF DIVERSA DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL (CÓDIGO 55).
Este registro não é gerado, pois a informação não é tratada pelo Microsiga Protheus®
REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informação complementar lançada no registro 0450.
Caminho -> Livros Físicas / Atualizações / Movimentos / Nf. Entrada Manual ou Nf. Manual de Saída / Selecione a nota fiscal / Ações relacionadas / Complemento
1 – Informações Complementares - C110
Preenchimento dos campos Inf. Compl. (CDT_IFCOMP) e Desc. Compl.(CDT_DCCOMP) para geração do registro C110
Para composição do campo 03-TXT_COMPL, utilize a configuração do parâmetro MV_SPDIFC. O conteúdo do campo segue conforme informado neste parâmetro (padrão 0 – zero):
0 – Utiliza conteúdo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03 do registro 0450).
1 – Utiliza conteúdo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informações Complementares (texto variável).
2 – Utiliza conteúdo do campo preenchido no cabeçalho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para saída F2_MENNOTA).
Exemplo de Configuração MV_SPDIFC
C110 campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
Parâmetro
1 - MV_SPDIFC = 2 - Campo F1/F2_MENNOTA
2 - Criação de formula "Caso não for utilizar formula pular para orientação 3"
No modulo e COMPRAS OU FATURAMENTO OU LIVROS FISCAIS/ Atualizações/ Cadastros /Formulas
Informar Código, descrição, e no campo formula entre ""
Amarrar ao campo da TES Formula (F4_FORMULA)
3 - TES
Cod Observ (F4_CODOBSE) = Deve ser preenchido com código aleatório para entendimento que essa TES trata a gravação da tabela CCE no complemento.
Formula (F4_FORMULA): Criar uma formula para ser amarrada à TES orientação 2
Atenção: Caso não utilize formula e preencha o campo F1/F2_MENNOTA manualmente no momento do lançamento da nota fiscal o campo Formula (F4_FORMULA): Em banco
4 - Realizar lançamento de nota fiscal de saída
4.1 - Se for utilizado mensagem da formula deve ser preenchido o campo Mens. Padrão (C5_MENPAD) = conteúdo da formula da tabela SM4
4.2 - Caso não utilize formula deve ser preenchido manualmente o campo Mens. p/Nota (C5_MENNOTA) = Descrever informações complementares
Atenção: em ambas as situações ao faturar documento informação da tabela SC5 será gravada no capo F2_MENNOTA
5 -Realizar acesso a rotina MATA920 para verificar o preenchimento do campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
6 - Geração do arquivo SPEDFISCAL Registro C110.
Importante
Pode ser utilizado o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o conteúdo deste registro, junto ao registro 0450.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077215
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO
Para preenchimento do campo 02_NUM_PROC do registro C111 deve ser preenchido na rotina MATA920 / complemento / Processos Referenciados
O campo Num Processo (CDG_PROCES) = ?
Ao realizar o retorno da SEFAZ o número do processo é gravado na tabela SF3 campo F3_PROTOC.
Importante
Conforme portaria nº 163/2007-SEFAZ considera-se para os registros 0450, C100, C110 e C111 o tratamento "Cancelamento extemporâneo", ou seja em caso de Cancelamento homologado fora de prazo é necessário realizar a geração dos registros a cima citados com suas devidas características como Número de Protocolo do pedido de cancelamento da NF-e fornecido pela SEFAZ e situação do documento 08 - Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou norma especifica, status “155-Cancelamento homologado fora de prazo” identificado na NT 2012/13. Sendo a geração do EFD com perfil diferente de "C".
- NUM_PROC - filtrado pelo campo F3_PROTOC - Protocolo;
Caso o cliente não tenha em seu dicionário de dados o campo F3_PROTOC, será considerado cancelamento normal sem a geração dos registros informado na portaria nº 163/2007-SEFAZ Art. 18 I.
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO.
Neste registro, serão relacionados todos os documentos de arrecadação referenciados no documento fiscal. As informações serão retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). A associação de documentos de arrecadação ao documento fiscal pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Na geração deste registro são consideradas as Nota de Espécie NF, NFA, NFP, NFCE e SPED.
Importante
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO.
Caminho -> Livros Físicas / Atualizações / Movimentos / Nf. Entrada Manual ou Nf. Manual de Saída / Selecione a nota de Devolução, beneficiamento, complemento de preço etc. / Ações relacionadas / Complemento
Documentos Fiscais - C113
Os principais campos serão preenchidos automaticamente
O campo que deverá ser lançado manual Inf. Compl (CDD_IFCOMP).
Dessa forma será gerado no arquivo SPEDFISCAL os registros C113.
Lembrando que na tabela SFT deverá estar preenchido os campos abaixo na nota onde origem foi referenciado.
Campos referente a nota fiscal de origem na tabela SFT – FT_NFISCAL, FT_ITEM, FT_SERIE,
Deve ser preenchido na nota fiscal ( Tipo = Normal, Devolução, Beneficiamento, Complemento ETC.. ) que será complementada na tabela CDD os campos abaixo referente a nota de origem para liberação dos campo da CDD.
DOCUMENTO DE ENTRADA
( Tipo = Normal, Devolução, Beneficiamento, Complemento ETC.. )
Preencher campos abaixo com as informações da nota de origem
D1_NFORI, D1_SERIORI e D1_ITEMORI
DOCUMENTO DE SAIDA
( Tipo = Normal, Devolução, Beneficiamento, Complemento ETC.. )
C6_NFORI, C6_SERIORI e C6_ITEMORI
Preencher campos acima com as informações da nota de origem
Após realização de referencia a nota de origem os campos da tabela SFT serão preenchidos para nota fiscal Referenciada que deve gerar C113
FT_ITEMORI, FT_SERORI e FT_NFORI.
Deverá ser realizado o complemento na rotina MATA910 ou MATA920
Documentos fiscais da nota onde documento de origem foi referenciado para geração do registro C113
Atenção para geração do registro C113 deve ser gerado registro Pai C110 - Informações complementares.
Importante
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO.
REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04).
Geração do registro C115
Parâmetro
MV_CONV115 = .F.
1 - Efetuar lançamento de nota de saída com espécie NFE ou NF modelo 01 com conteúdo do campo Cliente (C5_CLIENTE) = 001 e campo Cli. Entrega (C5_CLIENT) = 002
No exemplo acima o cliente de coleta deve ser diferente do cliente de entrega.
2 - Após faturar documento de saída realizar complemento
Caminho -> Livros Físicas / Atualizações / Movimentos / Nf. Entrada Manual ou Nf. Manual de Saída / Selecione a nota fiscal / Ações relacionadas / Complemento/ Locais de coleta e entrega
Tabela CDF
Atenção para geração do registro C115 deve ser gerado registro Pai C110 - Informações complementares.
Campos preenchidos referente ao cliente de coleta.
Coleta Campo C5_CLIENT, F2_CLIENT, F3_CLIENT, FT_CLIENTE
Importante
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C116: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO REFERENCIADO
REGISTRO C120: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGOS 01 e 55).
1 – Realizar lançamento de nota fiscal de entrada com fornecedor EX – “Estrangeiro”.
Orientações de lançamento de nota de importação
Link TDN
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076840
2 – Após Lançamento de nota fiscal de Importação realizar complemento de importação para geração do registro C120
Atenção para geração do registro C120 deve ser gerado registro Pai C110 - Informações complementares.
Importante
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C130: ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4
REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01).
É gerado um registro C141 para cada C140, contendo informações complementares da fatura (valor, data do vencimento).
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Importante
Disponibilizado o Ponto de Entrada SPDFIS09 para gravar informações nos Registros C140 e C141. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077180
REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS
Este registro identifica a natureza e volume das mercadorias transportadas na operação, sendo gerado apenas para documentos de saída modelo 01 ou 04.
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 - Espécie="NFP"
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01).
Este registro é gerado para documentos com movimentações de combustíveis, essa informação é tratada no Complemento de Combustíveis (CD6).
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B - Espécie ="NFA"
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 - Espécie="NFP"
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
Importante:
Por padrão, a descrição do produto apresentada no registro C170 é a do Cadastro de Produtos. Se for necessário buscar a descrição de outro local, customize o ponto de entrada SPDFIS04. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077126
Importante:
O indicador de movimentação Física do produto (campo 09 do registro C170) será definido da seguinte maneira:
Caso o TES utilizado no documento fiscal atualize Estoque (F4_ESTOQUE com opção igual a "N-Não"), este campo será gerado com opção igual a "0-Sim";
Caso o TES utilizado no documento fiscal NÃO atualize Estoque, será verificado então o campo F4_MOVFIS, se estiver preenchido com opção "N-Não", então o campo 09 do C170 será gerado com informação "1-Não", caso contrário será gerado com opção "0-Sim".
TES
REGISTRO C171: ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (código 01, 55).
Este registro contém a especificação do tanque e volume envolvido na operação de entrada com combustíveis. As informações complementares para combustíveis podem ser lançadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
REGISTRO C172: OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, em notas de saída, modelo 01, que tenham algum item com valor de ISS (nota conjugada).
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Link TDN – Nota fiscal conjugada
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=54428499
REGISTRO C173: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01 e 55).
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
Existem duas formas para realização do complemento de medicamento.
1 - Realização manual realizada pelo caminho abaixo.
Caminho -> Livros Físicas / Atualizações / Movimentos / Nf. Manual de Saída / Selecione a nota de Saída / Ações relacionadas / Complemento / Medicamentos.
Dessa forma deverá ser preenchido os campos da tabela CD7 de forma manual.
O campo CD7_FABRIC deverá ser preenchido com o seguinte conteúdo data de fabricação do medicamento no formato “ddmmaaaa” contido na alimentado na tabela SB8 campo B8_DFABRIC que já é de seu conhecimento.
Caso campo B8_DFABRIC esteja em brando deverá ser informado conteúdo dos campos das tabelas abaixo.
Nota de Entrada Tabela SD1
D1_DFABRIC
Nota de Saída Tabela SD2
D2_DFABRIC
2 - Realização Automática de complemento.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C174: OPERAÇÕES COM ARMAS DE FOGO (CÓDIGO 01).
Este registro é gerado para cada registro do tipo C170, em operações de saída, modelo 01. Contém a qualificação do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. As informações complementares para armas de fogo podem ser lançadas pela rotina Complementos dos Documentos Fiscais.
REGISTRO C175: OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS (CÓDIGO 01 e 55).
Este registro é gerado para cada registro do tipo C170, em operações de saída, modelo 01 ou 55. Contém a qualificação do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veículos novos. As informações complementares para veículos podem ser lançadas pela rotina Complementos dos Documentos Fiscais.
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
REGISTRO C176: RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55).
Este registro é gerado para cada registro do tipo C170, em operações de saída que possuam complemento de ressarcimento de ICMS
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
Importante
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C177: OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI.
As informações contidas neste registro são obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias sujeitas a controle de selo que serão obtidas pelo cadastro das Tabelas Guias de Selo(SFN), Saldos Iniciais de Selo (SFO) e Cadastro de Produtos (SB1).
REGISTRO C178: OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÀO DE IPI POR UNIDADE OU QUANTIDADE DE PRODUTO.
As informações contidas neste registro são obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias tributadas com IPI de Pauta.
REGISTRO C179: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST (CÓDIGO 01).
Este registro não é gerado, pois a informação não é tratada pelo Microsiga Protheus®.
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65).
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B - Espécie ="NFA"
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 - Espécie="NFP"
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final, Modelo 65 - Espécie="NFCE"
REGISTRO C195: OBSERVAÇOES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observação lançada no registro 0460, quando o documento tiver algum lançamento de Apuração ou quando tiver as informações lançadas na coluna Observação na escrituração dos Livros Fiscais de Entradas e Saídas.
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B - Espécie ="NFA"
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 - Espécie="NFP"
Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
Ao utilizar o parâmetro MV_SPDTC95, verifique o efeito na geração do registro (padrão 1). Este parâmetro indicará qual o método de preenchimento do campo 03 – TXT_COMPL para os registros C195 e D195.
Regra parâmetro MV_SPDTC95
Preenchimento do campo complementar do código de observação: 1 = SFT/CCE 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.
SPED Fiscal considera seguinte regra para compor registro C195.
Se campo preenchido F4_CODOBSE sistema irá considerar campo F4_CODOBSE
Se MV_SPDTC95 = 1 ou 3
Se campo FT_FORMULA preenchido, sistema irá considerar campo FT_FORMULA
Se MV_SPDTC95 = 1 ou 2
Sistema irá considerar campo CCE_DESCR
Se MV_SPDTC95 = 4 sistemas irá considerar F4_CODOBSE
REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.
Este registro é gerado a partir dos lançamentos do Documento Fiscal (CDA) para apuração. O campo Lançamentos de Apuração de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatório quando inserido manualmente no documento fiscal.
Para códigos de lançamento iniciados por "9" é possível configurar o valor a ser gravado através do campo "Vl.Reg.197" (CE0_VL197) no cadastro de códigos de reflexo (FISA072), determinando sua gravação no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.
Cadastro de TES:
Devem ser preenchidos os campos abaixo:
Cod Lan (CC7_CODLAN) = Código de ajuste da tabela CC6.
Obs. Lan Fis (CC7_IFCOMP) = Informações do livro da tabela CCE
Lembrando que o campo Cod Lan (CC7_CODLAN) deverá ser preenchido na TES e será considerado o cálculo informado no reflexo para tratamento do código de ajuste.
O campo Obs. Lan Fis (CC7_IFCOMP) poderá ser informado no cadastro de TES ou no complemento da nota fiscal na Rotina MATA910/MATA920 – Opção – Informações complementares, campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
Verificar se o código de ajuste é um código valido, caso não seja preencher o campo na TES: Cód.Reflexo(CC7_CODREF):= (CONFORME SUA NECESSIDADE).
TES CC7
CDA aba Livros fiscais
Importante
Deverá ser realizado a importação dos códigos de ajustes do site da receita SPED
CC6 – 5.3 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informações de Valores Provenientes de
Para alimentar ou atualizar a tabela CC6 - Ajustes e Informações de Valores Provenientes de
Documento Fiscal
Acesse site da receita:
* Selecionar Tabelas de Seu Estado
(Caso Estado selecionado não possua códigos de Ajuste de ICMS (Exemplo estado de São Paulo), poderá ser utilizado Tabela Genérica de ICMS "Selecionar Tabelas Genéricas - ICMS")
* Baixar Ajustes dos Saldos da Apuração do ICMS (Arquivo TXT)
* Coloque o Arquivo TXT dentro da pasta Protheus_data/ System
* Inicialize Protheus utilizado "programa inicial" como U_IMPSPED
* Durante o processo será feita pergunta (deseja efetuar a importação das informações cadastrais do SPED?) selecione botão SIM
* selecione a pasta que está o arquivo TXT (Protheus_data / System)
Após continuar processo será exibido relatório com as tabelas atualizadas.
A tabela CC6 está atualizada conforme TXT.
Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12
REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTRO C320: REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).
Este Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2- Espécie" NFCF" - NF de venda a Consumidor Final.
REGISTROS C400: C405: C410: C429: C425: C460: C470: C490 E C495:
Este registro é gerado a partir do módulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e é composto das estações cadastradas no Sistema.
Cupom Fiscal Modelo 2D - Espécie ="CF"
Para geração dos registros deve ser revisado configurações abaixo referente ao modulo SIGALOJA.
- A tabela SLG está compartilhada ou exclusiva, no caso, para gerar o registro esta tabela deve estar EXCLUSIVA;
- A tabela SFI está compartilhada ou exclusiva, no caso, para gerar o registro esta tabela deve estar EXCLUSIVA;
- A tabela SLG campo LG_SERPDV está igual a campo na tabela SFI FI_SERPDV;
- Verificar nas tabelas SLG, SFI, SF3, SFT se os campos XX_PDV estão preenchidos com o mesmo conteúdo;
- Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e um destes FI_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 também deve estar maior que zero;
- Verificar se na tabela SD2 o campo D2_SITTRIB foi preenchido
- Não efetuar o reprocessamento dos dados pela rotina loja (LOJA300) mas, sim, pela rotina dos livros fiscais (MATA930);
***Observações***
- Caso os parâmetros estejam configurados MV_LJGRMR=S e MV_LJLVFIS=2 não será necessário a geração do reprocessamento da rotina MATA930 para geração das informações do Livros Fiscais tabelas SF3 e SFT.
- As informações dos cupons serão geradas automaticamente nas tabelas SF3 e SFT no momento do seu lançamento do cupom pelo modulo SIGALOJA.
- Caso parâmetro MV_LJGRMR=N deverá ser gerado o reprocessamento pela rotina MATA930 para geração das informações dos livros fiscais SF3 e SFT.
- Com a correta gravação dos cupons na tabela SF3 e SFT será levado as informações para arquivo SPEDPFISCAL C400 e filhos.
- Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons não estão deletados e com a espécie CF;
- Verificar se todos os itens emitidos no período estão sendo gerados no arquivo magnético SPEDFISCAL.
-Comparar a tabela SFI com a Impressora fiscal
Após analise e campos correto deverá ser realizado a geração do arquivo SPEDFISCAL com a pergunta Gera registro da ECF = Sim
Wizard SPEDFISCAL
Caminho -> Livros Fiscal / Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ SPEDFISCAL
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Complemento que devem ser realizados após lançamento das notas fiscais.
Importante
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Imagens com exemplo no registro C500.
REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Imagens com exemplo no registro C500.
REGISTRO C600: CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVÊNIO ICMS 115/03).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Imagens com exemplo no registro C500.
REGISTRO C601: DOCUMENTOS CANCELADOS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Imagens com exemplo no registro C500.
REGISTRO C610: ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVÊNIO ICMS 115/03).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Imagens com exemplo no registro C500.
REGISTRO C690: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D’ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Imagens com exemplo no registro C500.
REGISTRO C700: CONSOLIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓD 06), EMITIDAS EM VIA ÚNICA (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DO ARQUIVO PREVISTO NO CONVÊNIO ICMS 115/03) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO (CÓDIGO 28)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Imagens com exemplo no registro C500
REGISTRO C790: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGOS 06 e 28).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
Imagens com exemplo no registro C500
REGISTRO C791: REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ST POR UF (COD 06)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
Imagens com exemplo no registro C500
REGISTROS C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) / C850: REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)
Parâmetros
MV_ESPECIE = 01;=SATCE --> 01 é a serie que está amarrada a espécie SATCE para correta gravação FT_ESPECIE e F3_ESECIE.
1 - O Item do Cupom, deve conter no Campo FT_ESPECIE com a Espécie " SATCE " (Código 59);
2- O Item do Cupom, deve conter no campo FT_TIPOMOV igual a S (Saída);
3 – Wizard SPEDFISCAL
REGISTROS C860: IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E - Perfil B / C890: RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E - Perfil B
Parâmetros
MV_ESPECIE = 01;=SATCE --> 01 é a serie que está amarrada a espécie SATCE para correta gravação FT_ESPECIE e F3_ESECIE.
1 - O Item do Cupom, deve conter no Campo FT_ESPECIE com a Espécie " SATCE " (Código 59);
2- O Item do Cupom, deve conter no campo FT_TIPOMOV igual a S (Saída);
3 – Wizard SPEDFISCAL
REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C
Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.
Imagens com exemplo no registro 0990
Arquivos Fiscais (FAQS).
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