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Principais Programas Relacionados:
Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J
Demonstrativos_Faturas_Custo_Operacional_Outras_Unidades_FP0610P
Relatórios_Previsão_Faturamento_Outras_Unidades_FP0610O
Faturamento_Guias_Antecipação_Outras_Unidades_FP0710U
Faturamento_Beneficiários_Outras_Unidades_RPW_DTVW15AA
Objetivo da tela: | Realizar a geração das faturas de cobrança de custo operacional de outras unidades. |
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Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para? | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. | ||||||||||||||||
Somente Transações PCMSO | Quando essa opção for selecionada, o processo irá considerar apenas movimentos de transação PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As exclusividades de transações de PCMSO são cadastradas no campo “Trans.Exclus.PCMSO” da tela “Manutenção Transação Movimento” – RC0110F. | ||||||||||||||||
Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||||||||||||||||
Ano / Mês Referencia | Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||||||||||
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
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Somente mov. contest. | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados todos os movimentos. | ||||||||||||||||
Data emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||||||||||
Separa fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado SIM, será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Seguem exemplos:
Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | ||||||||||||||||
Dias limite separacao | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Data postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Dias calc.tx.interc. | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. | ||||||||||||||||
Vencimento: Tipo Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | ||||||||||||||||
Vencimento: Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | ||||||||||||||||
Vencimento: Data vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | ||||||||||||||||
Emitir fatura para Camara de Compensacao | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado SIM a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). |
Botão Seleção:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||
Modalidade inicial e final | Informar um intervalo de códigos de modalidade contrato para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Unidade inicial e final | Informar um intervalo de códigos de unidade/operadora para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Plano inicial e final | Informar um intervalo de códigos de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Tipo Plano inicial e final | Informar um intervalo de códigos de tipo de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Selecionar por | Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por PERÍODO ou por DATA.
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Taxa Administrativa sobre Insumos | Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura. | ||||||||||||||||||||
Somente Guias Fechadas | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, ao ler os documentos do Revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados. | ||||||||||||||||||||
Seleção Transação | Informar quais transações de documentos o programa dever considerar. |
Botão Imprime:
Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os movimentos e geradas as faturas de custo operacional. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.
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