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Campo:

Descrição:

Grupo Estoque

Inserir o código do grupo de estoque correspondente ao item da ordem de compra.

Família

Inserir o código da família de material do item da ordem de compra.

Item

Inserir o código do item da ordem de compra.

Requisição

Inserir o número da requisição de material correspondente ao item informado.

Comprador

Inserir o código do comprador responsável pela compra do item.

Configuração de geração de ordens

Objetivo da tela:

Permite atender as solicitações por intermédio da definição dos critérios para geração da ordem.

Nota
titleNota:

A unidade de negócio a ser considerada quando da geração da ordem de compra corresponde à informada quando da solicitação de compras. Caso o campo Agrupar Itens, localizado nessa tela, tenha sido ativado, os itens constantes na solicitação de compras serão agrupados na ordem de compra correspondente. Isso será possível sempre que os itens em questão pertençam à mesma solicitação e que tenham sido cadastrados para a mesma conta e centro de custo. Ao mesmo tempo, esses item devem estar relacionados à mesma unidade de negócio.

No caso da ordem de compra a ser relacionada a um contrato com item do tipo de controle por Ordem. Caso haja matriz de unidade de negócio na solicitação, é gerado uma nova matriz no contrato relacionada à ordem de compra com a conta e as unidades de negócio da solicitação. Esta nova matriz será utilizada no Recebimento, não sendo necessário informar no Recebimento a conta de aplicação nem a unidade de negócio.

 
Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

ICMS

Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da geração da ordem de compra, o qual terá influência sobre cálculo do preço de reposição. As opções disponíveis são:

  • Industrialização
  • Consumo

Natureza da Ordem

Selecionar a natureza da ordem de compra a ser emitida. As opções disponíveis são:

  • Conforme Item
  • Material
  • Serviço
  • Beneficiamento

Dividir ordens entre fornecedores

Quando selecionado, indica que será realizada a divisão, ou da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa divisão será de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor.

Informações
titleImportante:

O percentual correspondente ao fornecedor será informado por intermédio do programa Manutenção de Item x Fornecedor (CC0105).

As ordens de compra somente serão enviadas para o Contrato de Compras quando esse campo estiver selecionado.

Agrupar Itens

Quando ativado, indica que os itens serão agrupados, quando do processo de geração automática de ordens de compras, na mesma ordem de compra. Isto acontecerá sempre que os itens pertençam à mesma solicitação de compras (em sequências distintas) e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contábil (conta e subconta).

Informações
titleImportante:

Caso os itens estejam localizados em solicitações distintas o programa gera uma ordem para cada solicitação.

Exemplo:
Em uma mesma solicitação:

Sequência 1:   10 peças

Sequência 2:   20 peças (do mesmo item)

Nesse caso, o sistema gera uma ordem de compra de 30 peças desse item.

Relacionar Ordens Geradas ao

 Selecionar a opção que determina para quem as ordens de compra geradas devam ser relacionadas. As opções disponíveis são:

  • Grupo Compra, quando selecionado, determina a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao grupo de compra do item da requisição.
  • Comprador responsável pelo item, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao comprador do item da requisição. 
  • Comprador específico, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao comprador alternativo, informado no campo Comprador. 
Nota
titleNota:

A opção "Comprador responsável pelo item" não é habilitada quando o sistema estiver configurado para gerar ordens de compra por Grupo de Compra.

A opção "Grupo Compra", não é habilitada quando o sistema estiver configurado para gerar ordens de compra por Comprador.

Comprador

Selecionar o comprador específico para o qual a ordem de compra deva ser relacionada. 

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção "Comprador específico", no campo "Relacionar Ordens Geradas ao".