Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Grupo Estoque | Inserir o código do grupo de estoque correspondente ao item da ordem de compra. |
Família | Inserir o código da família de material do item da ordem de compra. |
Item | Inserir o código do item da ordem de compra. |
Requisição | Inserir o número da requisição de material correspondente ao item informado. |
Comprador | Inserir o código do comprador responsável pela compra do item. |
Configuração de geração de ordens
Objetivo da tela: | Permite atender as solicitações por intermédio da definição dos critérios para geração da ordem.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
ICMS | Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da geração da ordem de compra, o qual terá influência sobre cálculo do preço de reposição. As opções disponíveis são:
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Natureza da Ordem | Selecionar a natureza da ordem de compra a ser emitida. As opções disponíveis são:
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Dividir ordens entre fornecedores | Quando selecionado, indica que será realizada a divisão, ou da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa divisão será de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor.
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Agrupar Itens | Quando ativado, indica que os itens serão agrupados, quando do processo de geração automática de ordens de compras, na mesma ordem de compra. Isto acontecerá sempre que os itens pertençam à mesma solicitação de compras (em sequências distintas) e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contábil (conta e subconta).
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Relacionar Ordens Geradas ao | Selecionar a opção que determina para quem as ordens de compra geradas devam ser relacionadas. As opções disponíveis são:
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Comprador | Selecionar o comprador específico para o qual a ordem de compra deva ser relacionada.
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