Histórico da Página
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NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
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Pagar Dup/ Abt |
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Duplicatas |
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Permitir duplicatas com filiais diferentes | Parâmetro: 112. |
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Usar filial de um dos títulos | Parâmetro: 168. |
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*Usar Filial da associação EmpresaFilial* | Parâmetro: 166. |
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*Associação de EmpresaFilial* | Parâmetro: 166. |
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Empresa | Código da Empresa. |
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Filial | Código da filial. |
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Botão ADICIONAR | Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções. |
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Botão EXCLUIR | Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções. |
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Agrupar título na integração | Parâmetro: 168. |
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Agrupar títulos agendados ao gerar remessa | Parâmetro: 168. |
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Filial para dup. de títulos agendados | Parâmetro: 168. |
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Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO | Parâmetro: 116. |
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Abatimento Automático |
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Usar abatimento Automático | Parâmetro: 168. |
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Agenda do Contas a Receber | Parâmetro: 174. |
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Agenda | Parâmetro: 168. |
|
Botão ADICIONAR | Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções. |
|
Botão EXCLUIR | Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções. |
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Títulos a Receber |
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Vencidos. | Parâmetro: 174. |
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A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco). | Parâmetro: 174. |
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Geral. | Parâmetro: 174. |
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Somente abatimento total (receber = pagar). | Parâmetro: 174. |
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Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber. | Parâmetro: 174. |
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Gerar Recibo. | Parâmetro: 174. |
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Baixar os títulos abatidos. | Parâmetro: 174. |
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Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor |
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Permissão de Acesso Contas a Pagar
USUÁRIO | PROGRAMA | TECLA |
| TRANSAÇÃO |
| DESCRIÇÃO |
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NOME DO USUÁRIO. | MATPG### | (NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA) |
| Não utilizada |
| 1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. |
NOME DO USUÁRIO. | MPAGTO### | (NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA) |
| Não utilizada |
| 1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. |
NOME DO USUÁRIO. | SECMONLI | APENAS CONSTAR NA PITUTRAN TECLA 01 | (S/N) | Não utilizada |
| Permissão para alterar o campo "SEÇÃO" do título. |
NOME DO USUÁRIO. | PAPMCONM | F2 – MAN = 30 | (S/N) | Não utilizada |
| Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. |
NOME DO USUÁRIO. | PAPREINT | 02 - ALT = 02 | (S/N) | 01 | (S/N) | Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. |
NOME DO USUÁRIO. | PAPMONLB | PGUP – ALTER = 07 | (S/N) | Não utilizada |
| Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. |
NOME DO USUÁRIO. | PAPMONLI | F4 – DUP = 04
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| Se não Incluso na pitutran, todas as teclas de operações estarão liberadas.
Na transação 25 - Programa PAPMONLI é onde retira a permissão do usuário para não desmarcar a opção BLOQUEIO no Contas a Pagar. |
NOME DO USUÁRIO. | RBORD### | 1 |
| Não utilizada |
| Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. |
NOME DO USUÁRIO. | RBORP### | 1 |
| Não utilizada |
| Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. |
NOME DO USUÁRIO. | RCHII### | 1 |
| Não utilizada |
| Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. |
CENTRALIZA | IMPAG### | 1 |
| Não utilizada |
| Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. |
Aba Pagar – Geral
Campos de tela
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