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NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

 

Pagar Dup/ Abt

 

Duplicatas

 

Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

 

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

 

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

 

*Associação de EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

 

Empresa

Código da Empresa.

 

Filial

Código da filial.

 

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

 

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

 

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

 

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

 

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

 

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

 

Abatimento Automático

 

Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

 

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

 

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do contas a serem descartadas.
Código das agendas.

 

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

 

Botão EXCLUIR

Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.

 

Títulos a Receber

 

Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático

 

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

 

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

 

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

 

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber

 

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

 

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente

 

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

  • Lembrete
    Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

 

Permissão de Acesso Contas a Pagar

USUÁRIO

PROGRAMA

TECLA

 

TRANSAÇÃO

 

DESCRIÇÃO

NOME DO USUÁRIO.

MATPG###

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

 

Não utilizada

 

1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. 
Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.

NOME DO USUÁRIO.

MPAGTO###

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

 

Não utilizada

 

1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. 
Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.

NOME DO USUÁRIO.

SECMONLI

APENAS CONSTAR NA PITUTRAN TECLA 01

(S/N)

Não utilizada

 

Permissão para alterar o campo "SEÇÃO" do título. 
Onde: 
"S" – É permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"; 
"N" – Não é permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"

NOME DO USUÁRIO.

PAPMCONM

F2 – MAN = 30 

F2 – AGD = 01 
F4 E/P = 02 
F5 – DSL = 03 
F6 – SEL = 04 
PGUP – ANT = 05 
PGDN – PRX = 06 
F9 – POS = 07 
F10 – EXC = 08 
SHF9 – VAL = 10 

F4 – REL = 13 
menu 

F11 – TIT = 09 
F4 – FEC 
F9 – PAG 
F10 – ABE 
^ - ACIMA 

F5 – FIS 
F6 – DET 
PGUP – ANT 
PGDN – PRX 
F9 – NFS

(S/N) 

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N) 

(S/N) 


(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N) 

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

 

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 

08 e 06 "N" – transação 08 não autorizada 
09 e 07 "N" – transação 09 não autorizada 
10 e 08 "N" – transação 10 não autorizada 
11 e 09 "N" – transação 11 não autorizada 
12 e 10 "N" – transação 12 não autorizada 
21 e 11 "N" – transação 21 não autorizada 
22 e 12 "N" – transação 22 não autorizada

NOME DO USUÁRIO.

PAPREINT

02 - ALT = 02 
06 - INC = 06 
09 - CON = 09 
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01 
02

(S/N)
(S/N)

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 

Libera Agenda para Reintegração. Controle de liberação de notas. 
Onde: 
01 – "S" Possibilita liberar nota de saída 
02 – "S" Possibilita liberar nota de entrada

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLB

PGUP – ALTER = 07

(S/N)

Não utilizada

 

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLI 
VAPMONLI 
VAPAUTPG

F4 – DUP = 04 
F5 – AGR = 05 
F6 – DES = 06 
*PGUP – ALT = 07 
F11 – DPL = 11 
ShF9 – Dsg = 12

  • F21 = N = Inibi a apresentação da Pasta Valida Pagto..
  • F22 = N = Inibi a apresentação da Pasta Duplicata.
  • F23 = N = Inibi a apresentação da Pasta Desdobra.
  • F24 = N = Inibiapresentação da Pasta Agrupa Desd..
  • F25 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pagamento.
  • F26 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pgto. EDI.
  • F27 = N = Inibi a apresentação da Pasta DOC EDI. 

    OBSERVAÇÃO: 
    Com as teclashabilitadas (= S), as pastas serão apresentadas na tela do programa VAPMONLI.


(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N) 

(S/N) 


(S/N) 


(S/N) 


(S/N) 

(S/N) 


(S/N) 


(S/N)

  • 01 – Ñ pode ser alterado 
    02 – Ñ pode ser alterado 
    03 – Ñ pode ser alterado 
    04 – Ñ pode ser alterado 
    05 – Ñ pode ser alterado 
    06 – Ñ pode ser alterado 
    07 – Ñ pode ser alterado 
    08 – Ñ pode ser alterado 
    09 – Ñ pode ser alterado 
    10 – Ñ pode ser alterado 
    11 – Ñ pode ser alterado 
    12 – Apanha 
    13 – Pgto Prog 
    14 – Vc Prog 
    15 – Dt Pagamento 
    16 – Vl da nota 
    17 – Abatimento 
    18 – Desconto 
    19 – Ñ pode ser alterado 
    20 – Juros 
    21 – Desp 
    22 - Ñ pode ser alterado
    23 - Ñ pode ser alterado
    24 – Juros Diários 
    25 – Blc Lib Pagto 
    26 – Portador 
    27 – Funrural 
    28 – Nro. Cheque 
    97 – Valida Data de Pagamento.
    98 – NÃO VALIDA data de pagamento.


(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Se não Incluso na pitutran, todas as teclas de operações estarão liberadas. 

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 


Manutenção on-line. Possibilidade de - Alteração do campo 16 (Valor da Nota). 

Onde: 
"S" – Permite ao usuário a Alterar o movimento; 
"N" – Não permite ao usuário a Alterar o movimento. 

ATENÇÃO! 
Transação 98: Se cadastrada inibe a transação 97. 

Transação 97:só é permitida se a transação 98 = N. 
Valida a data de pagamento respeitando o que está cadastrado na tabela 101. 
Tabela 101:

  • Acesso: CTRPAGBAI
  • Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento atrasado.
  • Acesso: CTRPAGFUT
  • Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento futuro 


    OBSERVAÇÂO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado. 
    Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.

 

Na transação 25 - Programa PAPMONLI é onde retira a permissão do usuário para não desmarcar a opção BLOQUEIO no Contas a Pagar.

NOME DO USUÁRIO.

RBORD###

1

 

Não utilizada

 

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

NOME DO USUÁRIO.

RBORP###

1

 

Não utilizada

 

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

NOME DO USUÁRIO.

RCHII###

1

 

Não utilizada

 

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

CENTRALIZA

IMPAG###

1

 

Não utilizada

 

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
Transação- O conteúdo dos campos "transação" somente terão validade para os programas PAPMONLI e PAPIMPAG. Nestes programas há uma proteção das informações campo a campo, e cada um dos campos de transação está associado à uma informação do Contas à Pagar. 

Para o programa PAPIMPAG, a permissão de acesso deve ser cadastrada sempre com o usuário "CENTRALIZA". Cada transação corresponde à uma informação existente no Contas à Pagar. Esta permissão de acesso indicará se a informação importada de uma filial prevalece sobre a da matriz e vice-versa. Portanto, para esta permissão de acesso, seu cadastramento nas filiais deverá ser exatamente o oposto deste na matriz

Aba Pagar – Geral


Campos de tela

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