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Cod. Antecipação Tributária: Este campo somente aparece quando o Tipo Tributo for igual a ICMS ST Complementar.

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Tributo COSIRF: Será informado na pasta Outros tributos do lançamento fiscal, onde deve ser associado o beneficiário e o código da receita. O código da receita poderá ser carregado automaticamente do cadastro de Cliente/Fornecedor ( Beneficiário), ou do cadastro de tributo caso não tenha sido informado na pasta Dados Fiscais do cadastro do Cliente/fornecedor.

  • Pasta Outros Dados 

Tipo Base Cálculo: Selecione qual o valor que será considerado como Base de Cálculo para o Tributo, que são: 

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Grupo de Alíquota 2
Conta4.1.1.1.009 (Receita de Venda)
Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade12%

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No cadastro do Evento Tributário, pasta Regras Tributárias | aba Exclusões da Receita foram selecionadas as contas do Grupo de Alíquota 1 e 2 (4.1.1.1.008 e 4.1.1.1.009)
Resultado: Em Exclusões, deverão ser informadas as contas de Exclusões da Receita referentes as Receitas 1 e 2 respectivamente.

Atenção:!  Alguns campos são habilitados para tipo de tributo específicos conforme tabela abaixo:

Campo

Tipo de Tributo

% Compensação Prejuízo

IRPJ e CSLL

% Compensação Base Negativa

CSLL

Alíquota de IR Adicional

IRPJ

Valor Parcela Isenta IR

IRPJ

Valor Mínimo de Guia

IRPJ, IOF, CSLL, PIS, COFINS, CPMF, ITR, INSS, IRPF, IRRFPJ, PISIMPORT, ICMSSTCOMPLEMENTAR, COSIRF, CIDE, SIMPLESNACIONAL, OUTROS, ISS e ICMS.

Natureza Orçamentária

IRRF, CSRF, CSLL RF, PIS RF e COFINS RF

Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade

CSLL e IRPJ

Percentual de Adição por Doações

CSLL e IRPJ

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