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Índice
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01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agencia/conta/cheque.   


02. EXECUÇÃO

  • Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Cheques sobre Títulos (FINA390), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

  • Automática

Procedimento realizado de forma automática na rotina de Cheques sobre Títulos (FINA390), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)


03. OPERAÇÕES

  • Avulsos 

Procedimento para inserção de cheques que não possuam nenhum titulo vinculado a eles.


  • Cheque sobre títulos

Procedimento que permite ao usuário, inserir e vincular um cheque a titulo que ainda não sofre baixas.


  • Pesquisa

Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.


  • Cancelar 

Procedimento para exclusão do cheque e cancelamento do movimento bancário. 


  • Tracker contábil 

Apresenta consulta com o lançamento contábil do cheque, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.  


  • Legenda 

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do cheque


  • Redeposito



04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA390 e seu processamento 

Deck of Cards
idParametros
Card
id1
labelParametros (F12)
titleParâmetros F12
Pergunta Descrição
Ch. s/Tit em Borderô ? Informe a opção "SIM" para que os títulos já relacionados em borderô de cheques também sejam considerados nesta rotina, ou "NAO" caso o contrario  
Mostra Lcto. Contab ?Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario 
Contabiliza online ?Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. 
Aglut Lançamentos?Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento 
Card
id2
labelParâmetros (SX6)
Pergunta Descrição Default

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla .F.

MV_JURXFIN

Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Juridico  Padrão desabilitado.  

MV_VLMINPG

Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.  0

MV_CTBFLAG

Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do  lançamento contábil - SIGACTB.  .F.

MV_FINVDOC

Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)  2

MV_LIBCHEQ

Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.  S

MV_CTBAIXA

Tipo de Contabilização da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geração do (C)heque ou em (A)mbos os  casos.  C

MV_BX10925

Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll  1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo  1

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título).  1= Na baixa; 2= Na emissão  1

MV_CARTEIR

Códigos dos bancos que operam em carteira.



05. REGRA FINANCEIRA 



06. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO FISCAL


Card documentos
InformacaoA rotina não é responsável pela retenção do imposto ela somente recompõe a base para que o valor do cheque fique liquido igual ao titulo
TituloIMPORTANTE!

07. CONTABILIDADE

O processo de contabilização dos processos aplicados a um cheque incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:


LPFator GeradorONOFF (CTBAFIN
566Geração de cheques sobre títulos em aberto XX
567Geração de cheques avulsos XX
568Cancelamento de cheque avulsoXX
569Redeposito de cheques sobre títulos em aberto XX
571Cancelamento de cheques sobre títulos em aberto / Exclusão da ordem de pagamento XX


08. TABELAS RELACIONADAS

  • SE2 - Cadastro do contas a pagar 
  • SEF - Cadastro de cheques 
  • SED - Cadastro de Naturezas.
  • SA6 - Cadastro de Bancos.
  • SA2 - Cadastro de Fornecedores.
  • FK2 -  Baixas a Pagar.
  • FK3 - Impostos Calculados.
  • FK4 - Impostos Retidos.
  • FK5 - Movimentos Bancários.
  • FK6 - Valores acessórios.
  • FKA - Rastreio de movimento.


08. PONTOS DE ENTRADA


Ponto de entradaObservação 

F390BROW

Ponto de Entrada que permite criar um filtro no browse da rotina FINA390
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/7qRc

F390BFIL

Permite informar uma expressão para filtro dos títulos da tela principal da rotina Geração de Cheques, para execução somente em ambiente TopConnect. A expressão deve ser informada em SQL.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/oKRc

A390HIST

O ponto de entrada A390HIST é utilizado para preenchimento do campo cHist390(inicialização do histórico na geração de cheque sobre titulo).

Documentação: http://tdn.totvs.com/x/OKJc

F390FIL

O ponto de entrada F390FIL tem como função implementar uma condição no filtro padrão do arquivo de trabalho (tabela) na seleção de títulos para geração de Cheques Sobre Títulos.

Documentação: http://tdn.totvs.com/x/oAdoDg

A390ACR


F390GCHE

O ponto de entrada F390GCHE é utilizado para manipular a data de emissão do cheque quando este for gerado pelo botão "Cheque s/ titulo" da rotina FINA390.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/m6Rc

A390SEF

O ponto de entrada A390SEF é utilizado para gravação complementar dos itens do cheque sobre titulo.E executado apos a gravação dos dados no SEF.

Documentação: http://tdn.totvs.com/x/OaJc

A390CHEQ

O ponto de entrada é chamado na função de escolha dos títulos para geração de cheques (FA390tit). Ponto de entada para tratamento de cheque antes da contabilização.

Documentação: http://tdn.totvs.com/x/N6Jc

A390AVU 

O ponto de entrada  é chamado no programa de geração de cheques sobre títulos, sobre baixa de títulos ou cheques avulsos apos a gravação do cheque no SE5.

Documentação : http://tdn.totvs.com/x/NqJc

F390CANC

Ponto de entrada que permite ou proíbe o cancelamento do cheque.
Documentação : http://tdn.totvs.com/x/RaRc

F390CBX

Ponto de entrada para complementos de gravacao apos cancelamento do cheque

F390REDP

O ponto de entrada F390REDP sera utilizado para gravacao complementar de dados do SEF quando se tratar de redeposito.

Documentação: http://tdn.totvs.com/x/A6Nc

FA390NATUR


F390NATU


F390BEN


F390TIT

O ponto de entrada F390TIT verificar a possibilidade da marcação do título para compor o cheque.Se alterado a marcação do título, o ExecBlock deve retornar .F., para que não haja
alteração dos acumuladores de valores e números de títulos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/YqVc

FA390TOK

O ponto de entrada FA390TOK será utilizado na validação (Tudo Ok) dos dados digitados na gera de cheques e redeposito.Podem ser utilizadas as seguintes variáveis: cBanco390, cAgencia390, cConta390, cHist390,
cNatur390, cCheque390, cForn390, cBenef390 e nValor390.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/taNc

F390FILUSU

Ponto de entrada para validação dos títulos para geração do CH

F390GRV

O ponto de entrada F390GRV tem como finalidade efetuar tratamento para cheques e sera chamado na função fa390Ver() antes de verificar se o cancelamento refere-se a cheque avulso ou sobre titulo.

F390CBX2

Ponto de entrada para complementos de gravação apos cancelamento do cheque

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