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  • DMANENTLGX-2310 DT Projeto Multi-moeda Recebimento de Materiais

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tabsPedido de Compra, Recebimento de Materiais, Integração Financeiro, Devolução à Fornecedor, Devolução à Cliente
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5
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defaultyes
referenciapasso1

Pedido de compras

Painel
borderStylesolid
titleConfigurações
Expandir
titleContas a pagar
  • Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 

O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).

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referenciapasso2

Recebimento de Materiais

1- Caso

Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação

Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.

No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28

2 - Caso

Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes.

Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista

Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .  




Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos



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referenciapasso3

Integração com Financeiro

Recebimento

1 - Caso de Recebimento

Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020



Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 


2- Caso de Recebimento

Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2

Devolução à Fornecedor

Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.

Image Added


As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação 

https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro

Devolução à Cliente

No FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções:

Valor baixado pelo suprimento



  • Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:

Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal

  • A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:

Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira)

Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP.

  • A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
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referenciapasso4

Devolução à Fornecedor

Gerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido

Devolução ao fornecedor pelo sup0460

Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.


As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação 

https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro



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referenciapasso5

Devolução à Cliente

Programa SUP6640 e SUP5240 alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036).

No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas.

1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira.  Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas:  DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda

Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5

Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5

Incluído pedido 419675 com moeda padrão 01 – real regra de cotação d-5

Efetuado o faturamento para os pedidos gerados


Efetuando a Devolução de Cliente no SUP3760.

Efetuando o relacionamento da nota fiscal de entrada NFD com a nota de saída. 

Para a nota fiscal 10 a moeda é 01 padrão e para a nota fiscal 11 a moeda gerada é a 02 estrangeira por isso apresenta a mensagem.


Efetuado teste com nota fiscal e Devolução Total 












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