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Ação: | Descrição: |
Quantidade de documentos filtrados | Ao lado do título Documentos é apresentada a quantidade de documentos que foram encontrados para o filtro selecionado. |
Incluir Documento | Abre a tela para a inclusão de Documentos. |
Outras ações | Opções de "Outras Ações" para Documentos:
Opções de "Outras ações" para Movimentos: |
Remover Todos | Remove todos os documentos do filtro selecionado. |
Validar Glosas | Valida as Glosas de todos os documentos do filtro selecionado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. |
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Glosa Manual | Aplica Glosa Manual a todos os documentos do filtro selecionado.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Glosa | Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. | Motivo | Informar o motivo da glosa manual. | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. |
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Desfazer Glosa Manual | Permite desfazer a glosa manual cadastrada. |
Desfazer Liberação dos Documentos | Deslibera todos os documentos do filtro selecionado. Ao concluir a desliberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os documentos e os movimentos que foram desliberados e os que apresentaram erro.
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Soma de Valores dos Documentos | Exibe a soma de valores de todos os documentos do filtro selecionado. |
Vincular Documentos nas Internações |
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Configurações | Abre a tela de configurações.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Quantidade de Registros por Busca | Define a quantidade de registros que serão carregados a cada busca realizada a nível de documento e a nível de movimento. | Quantidade mínima de documentos para exec. de processos em batch | Define a quantidade mínima de documentos que devem ser selecionados (filtrados) para que o a execução de processos (liberação de documentos, validação de glosas, glosa manual, etc.) seja em batch. | Quantidade mínima de movimentos para salvar o documento em batch | Define a quantidade mínima de movimentos que um documento deve possuir para que sua alteração seja enviada para o processamento RPW. | Filtros | Lista os filtros que foram salvos pelo usuário. | Definir filtro atual como padrão | Define o filtro selecionado na Área de Trabalho como filtro padrão, toda a busca de documentos que será realizada irá utilizar o filtro selecionado, exceto quando o filtro for alterado pelo usuário por meio da busca avançada. | Realizar busca ao abrir a tela | Define se os documentos são carregados ao abrir a tela da Área de Trabalho. | Definir colunas CSV | Define quais colunas serão exportadas por default na opção 'Exportar para CSV' do botão 'Outras ações' na tela principal.. |
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Tipo de Visualização | É possível selecionar três tipos de visualizações para a lista de documentos.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Nível 1 | Exibe apenas o código do documento.
| Nível 2 | Exibe o código, Beneficiário, Prestador Principal e o período de inclusão do documento.
| Nível 3 | Exibe todos os campos da lista documentos.
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Busca Avançada | Nesta tela são informados os filtros para a lista de documentos.
Principais Campos e Parâmetros: Aba Documento
| Campo: | Descrição: | Tipo Beneficiário | Campo para informar o tipo de beneficiário dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: | Unidade Carteira | Campo para informar a unidade da carteira do beneficiário. Este campo só pode será exibido quando selecionado o tipo de beneficiário de intercâmbio. | Contratante | Campo para informar o contratante referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. | Modalidade | Campo para informar a modalidade referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. | Termo Adesão | Campo para informar o termo de adesão referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. Este campo só será exibido quando também forem preenchidos o contratante e a modalidade. | Beneficiário | Campo para informar o beneficiário dos documentos. | Prestador | Campo para informar o prestador dos documentos. | Fatura | Campo para informar número da fatura. | Lote/Sequência de Importação | Campo para informar o lote e a sequência de importação do documento. | Ano | Campo para informar o ano de digitação do documento. | Período | Campo para informar o período de digitação do documento. | Data Inicial Digitação | Campo para informar o valor inicial da data de digitação do documento. | Data Final Digitação | Campo para informar o valor final da data de digitação do documento. | Unidade Prestadora | Campo para informar a unidade do documento. | Transação | Campo para informar a transação do documento. | Série | Campo para informar a série do documento. | Documento | Campo para informar o número do documento. | Clínica | Campo para informar a clínica do documento. | Autorização | Campo para informar a autorização do documento. | Status | Campo para selecionar o status do documento. Este campo permite as seguintes opções: - Todos
- Pendente Análise de Glosa
- Pendente Liberação
- Liberado
- Pago
- Faturado
- Pago e Faturado
- Cancelado
| Usuário Digitação | Campo para informar o Usuário de digitação do documento. | Aba Movimento
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | Grupo Prestador | Campo para informar o grupo de prestadores dos movimentos dos documentos. | Prestador Executante | Campo para informar o prestador executante dos movimentos dos documentos. | Classe de Erro | Campo para informar a classe de erro dos movimentos dos documentos. | Data Inicial Realização | Campo para informar a data inicial de realização dos movimentos dos documentos. | Data Final Realização | Campo para informar a data final de realização dos movimentos dos documentos. | Status do Movimento | Campo para informar o status dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: - Todos
- Pendente Análise de Glosa
- Pendente Liberação
- Liberado
- Pago
- Faturado
- Pago e Faturado
- Cancelado
| Tipo do Serviço | Campo para informar o tipo de serviço dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: - Todos
- Procedimento
- Insumo
- Pacote
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Glosas | Por meio desta tela é possível visualizar as glosas, aplicar glosa manual e validar as glosas para o movimento selecionado.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | +Adicionar Glosa Manual | Ao clicar é aberta uma tela para adicionar ou alterar a glosa manual.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Glosa | Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual. | Classe de Erro | Exibe a classe de erro para a glosa selecionada. | Motivo | Informar o motivo da glosa. | Aplicar | Altera ou insere a glosa manual na lista de glosas do movimento. | Cancelar | Fecha a tela de Glosa Manual. |
| Desfazer Glosa Manual | Permite desfazer a glosa manual cadastrada. Essa opção será exibida apenas quando existir uma glosa manual cadastrada. | Validação Posterior | É possível marcar este campo para informar que as validações serão feitas posteriormente, Enquanto este campo estiver marcado, as opções de validação ficarão ocultas. | Validação para Cobrança | Informar a validação para cobrança. | Validação para Pagamento | Informar a validação para pagamento. | Botão Salvar | Salva as alterações feitas na validação e na glosa manual. | Botão Cancelar | Fecha a tela de glosas. |
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Detalhes |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Tabelas e Moedas de Valorizações | Tabelas e Moedas de Valorização calculados pelo sistema. | Valores de Pagamento | Valores de pagamento calculados pelo sistema. | Valores de Cobrança | Valores de cobrança calculados pelo sistema. Estes dados somente serão exibidos após o cálculo do faturamento. | Dados PTU | Dados referentes a documentos oriundos de intercâmbio. | Prestadores | Prestadores referente ao documento. | Lotes | Lotes referente ao documento, a importação ou a exportação. |
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Mais Resultados | Caso o filtro possua mais resultados do que foi parametrizado para realizar a busca, é adicionado o botão Mais Resultados ao final da página. Quando for selecionado, realiza a busca dos documentos de acordo com o valor informado no campo Quantidade de registros por busca da tela de Configurações.
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Campo: | Descrição: |
Série | Campo informativo onde exibe a série do documento. |
Número | Campo informativo onde exibe a número do documento. |
Sequência | Campo informativo onde exibe a sequência do documento. |
Conforme parametrizado nas configurações da central TISS, a execução da alteração de documentos pode ser executada em batch de acordo com o número de movimentos que o documento em edição possui.
Portanto, quando for alterado um documento cuja quantidade de movimentos ultrapasse a quantidade limite de movimentos parametrizada o sistema realizará o processamento em segundo plano (RPW). Desta forma, a alteração do documento não manterá presa a sessão do usuário. Para informações detalhadas a respeito deste processo, acesse: DT Manutenção de Documentos Central TISS.
Neste caso, ao final da alteração e ao clicar no botão salvar, será criado um pedido de execução para o processamento:
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Não será possível alterar o documento caso o pedido de execução esteja pendente de processamento. Será listada um alerta informando o pedido de execução, o usuário e a data da criação do pedido e será permito apenas consultar o documento.
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No entanto, caso deseje cancelar o pedido ainda não iniciado, clique no botão 'Cancelar pedido RPW', na tela de detalhes do documento relacionado ao pedido:
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Caso o processamento do pedido já tenha sido iniciado, não será possível alterar o documento e nem cancelar o pedido de execução. Será listada um alerta informando o pedido de execução, o usuário e a data da criação do pedido e será permito apenas consultar o documento.
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Após o processamento da alteração RPW, o documento estará disponível para novas manutenções.
No entanto, caso a execução tenha sido finalizada com erros no processo, o documento ficará bloqueado e não terá as alterações efetivadas/salvas no banco de dados. Para tanto, será preciso analisar e corrigir os erros listados e assim salvar novamente as alterações, até que nenhum erro seja gerado.
Os erros serão exibidos automaticamente em tela quando o documento for acessado (detalhar ou editar) ou estarão disponíveis no relatório de acompanhamento enviado à central de documentos:
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Para restaurar ou descartar as alterações realizadas, utilize as opções 'Restaurar Alterações' ou 'Descartar Alterações':
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Ao clicar no botão de restaurar, serão restauradas todas as alterações realizadas antes do envio do último pedido RPW. O documento não estará mais bloqueado e estará disponível para novas alterações e para as correções do erros reportados.
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Caso utilize a opção de restaurar, os erros gerados na última execução RPW ficarão disponíveis para consulta através botão 'Erros RPW', na tela de manutenção do documento, até que o documento seja salvo novamente.
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Ao clicar no botão de descartar, as alterações realizadas antes do envio do último pedido RPW serão rejeitadas, isto é, as alterações executadas no último pedido serão descartadas. O documento não estará mais bloqueado e estará disponível para novas alterações.
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Detalhar Documento
Objetivo da Tela: | Detalhar o documento. Os campos exibidos são os mesmos do editar documento, porém todos estão desabilitados. É possível também visualizar a tela de glosas do movimento. |
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