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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Para garantizar la correcta ejecución del caso, realice un respaldo del archivo SIAPIB.INI que se encuentra en la carpeta SYSTEM, y actualice a la ultima versión liberada del mismo archivo.
  2. En la catalogo de Clientes (MATA030) que usted puede encontrar en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un cliente dado de alta para realizar sus pruebas.
  3. En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizado en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para realizar el cálculo de los Impuestos correspondientes.
  4. En el programa de Tipo de Comprobante (FISA082) que puede localizar dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe de incluir los tipos de comprobante necesarios para los documentos a utilizar.
  5. En la rutina de Punto de Venta (FISA083) que puede usted encontrar dentro del menú de Libro Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un Puntos de Venta.
  6. En el programa de Formularios (MATA992) que puede usted localizar dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluya un control de Formulario.
  7. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones), necesita agregar una NF con valor de RG superior o igual a 200 y otra de RG  con un valor inferior.
  8. En el programa de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que puede encontrar en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturas) es necesario que registré una Nota de Crédito Cliente.
  9. En el programa de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que puede encontrar en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturas) es necesario que registré una Nota de Débito Cliente.
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defaultno
referenciapaso2


  1. En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos Magnéticos) debe de seguir los siguientes pasos para generar correctamente el archivo SIAPIB.
    1. Ingrese los parámetros indicando el archivo SIAPIB como Instrucción de Normativa.
    2. Selecciona el botón “OK”.
    3. Ingresa las configuraciones necesarias para la generación del archivo.
    4. Puede verificar en su carpeta la correcta generación del archivo.
    5. Importante considerar que el Tipo de comprobante se toma en base a lo que fue grabado al momento de generar el documento (Si fue grabado como Régimen general o Régimen Factura de Crédito Electrónica).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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