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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9972.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
  5. Crear una Factura de Venta:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de ComprasReg.venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.¿Imp. Clas. Bienes y Serv? = 1 - Si
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 34 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) de la Factura de Entrada creada en las "Pre-condiciones".

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